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文档简介
泓域咨询MACRO/ 食用黄明胶投资建设项目立项申请食用黄明胶投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。undefined二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人顾xx(三)项目承办单位简介公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某临港经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积59096.20平方米(折合约88.60亩),其中:净用地面积59096.20平方米(红线范围折合约88.60亩)。项目规划总建筑面积89826.22平方米,其中:规划建设主体工程68506.07平方米,计容建筑面积89826.22平方米;预计建筑工程投资6997.27万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为食用黄明胶,根据市场情况,预计年产值48934.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资17197.26(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6997.277948.25194.1017197.261.1工程费用万元6997.277948.2532332.011.1.1建筑工程费用万元6997.276997.2731.22%1.1.2设备购置及安装费万元7948.257948.2535.46%1.2工程建设其他费用万元2251.742251.7410.05%1.2.1无形资产万元1283.241283.241.3预备费万元968.50968.501.3.1基本预备费万元447.09447.091.3.2涨价预备费万元521.41521.412建设期利息万元3固定资产投资现值万元17197.2617197.262、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5214.58万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元32332.0114180.7020868.6032332.0132332.0132332.011.1应收账款万元9699.604364.826789.729699.609699.609699.601.2存货万元14549.406547.2310184.5814549.4014549.4014549.401.2.1原辅材料万元4364.821964.173055.374364.824364.824364.821.2.2燃料动力万元218.2498.21152.77218.24218.24218.241.2.3在产品万元6692.723011.734684.916692.726692.726692.721.2.4产成品万元3273.611473.132291.533273.613273.613273.611.3现金万元8083.003637.355658.108083.008083.008083.002流动负债万元27117.4312202.8418982.2027117.4327117.4327117.432.1应付账款万元27117.4312202.8418982.2027117.4327117.4327117.433流动资金万元5214.582346.563650.215214.585214.585214.584铺底流动资金万元1738.18782.191216.731738.181738.181738.183、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资22411.84万元,其中:固定资产投资17197.26万元,占项目总投资的76.73%;流动资金5214.58万元,占项目总投资的23.27%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6997.27万元,占项目总投资的31.22%;设备购置费7948.25万元,占项目总投资的35.46%;其它投资2251.74万元,占项目总投资的10.05%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=17197.26+5214.58=22411.84(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元22411.84130.32%130.32%100.00%2项目建设投资万元17197.26100.00%100.00%76.73%2.1工程费用万元14945.5286.91%86.91%66.69%2.1.1建筑工程费万元6997.2740.69%40.69%31.22%2.1.2设备购置及安装费万元7948.2546.22%46.22%35.46%2.2工程建设其他费用万元1283.247.46%7.46%5.73%2.2.1无形资产万元1283.247.46%7.46%5.73%2.3预备费万元968.505.63%5.63%4.32%2.3.1基本预备费万元447.092.60%2.60%1.99%2.3.2涨价预备费万元521.413.03%3.03%2.33%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元17197.26100.00%100.00%76.73%5建设期间费用万元6流动资金万元5214.5830.32%30.32%23.27%7铺底流动资金万元1738.1910.11%10.11%7.76%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数66.12%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率7.39%,固定资产投资强度194.10万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程27625.6127625.6168506.0768506.075870.121.1主要生产车间16575.3716575.3741103.6441103.643639.471.2辅助生产车间8840.208840.2021921.9421921.941878.441.3其他生产车间2210.052210.053973.353973.35352.212仓储工程5861.165861.1613858.1013858.10863.612.1成品贮存1465.291465.293464.533464.53215.902.2原料仓储3047.803047.807206.217206.21449.082.3辅助材料仓库1348.071348.073187.363187.36198.633供配电工程312.60312.60312.60312.6021.923.1供配电室312.60312.60312.60312.6021.924给排水工程359.48359.48359.48359.4819.604.1给排水359.48359.48359.48359.4819.605服务性工程3712.073712.073712.073712.07231.335.1办公用房1909.891909.891909.891909.89102.485.2生活服务1802.181802.181802.181802.18118.506消防及环保工程1047.191047.191047.191047.1973.426.1消防环保工程1047.191047.191047.191047.1973.427项目总图工程156.30156.30156.30156.30-203.087.1场地及道路硬化10209.982005.752005.757.2场区围墙2005.7510209.9810209.987.3安全保卫室156.30156.30156.30156.308绿化工程3438.53120.35合计39074.4189826.2289826.226997.27(四)设备方案项目计划购置设备共计174台(套),设备购置费7948.25万元。五、节能与环保1、项目年用电量690065.05千瓦时,折合84.81吨标准煤。2、项目年总用水量35697.78立方米,折合3.05吨标准煤。3、“食用黄明胶投资建设项目投资建设项目”,年用电量690065.05千瓦时,年总用水量35697.78立方米,项目年综合总耗能量(当量值)87.86吨标准煤/年。达产年综合节能量21.96吨标准煤/年,项目总节能率23.55%,能源利用效果良好。4、项目符合某某临港经济技术开发区发展规划,符合某某临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的
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