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泓域咨询MACRO/ 高效节能环保电机投资建设项目立项申请高效节能环保电机投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人孟xx(三)项目承办单位简介公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积34510.58平方米(折合约51.74亩),其中:净用地面积34510.58平方米(红线范围折合约51.74亩)。项目规划总建筑面积42793.12平方米,其中:规划建设主体工程31075.07平方米,计容建筑面积42793.12平方米;预计建筑工程投资3410.58万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为高效节能环保电机,根据市场情况,预计年产值18819.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9220.59(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3410.584417.36178.219220.591.1工程费用万元3410.584417.3613630.601.1.1建筑工程费用万元3410.583410.5830.25%1.1.2设备购置及安装费万元4417.364417.3639.18%1.2工程建设其他费用万元1392.651392.6512.35%1.2.1无形资产万元639.39639.391.3预备费万元753.26753.261.3.1基本预备费万元353.07353.071.3.2涨价预备费万元400.19400.192建设期利息万元3固定资产投资现值万元9220.599220.592、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2053.83万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13630.608990.139256.3613630.6013630.6013630.601.1应收账款万元4089.182453.513271.344089.184089.184089.181.2存货万元6133.773680.264907.026133.776133.776133.771.2.1原辅材料万元1840.131104.081472.101840.131840.131840.131.2.2燃料动力万元92.0155.2073.6192.0192.0192.011.2.3在产品万元2821.531692.922257.232821.532821.532821.531.2.4产成品万元1380.10828.061104.081380.101380.101380.101.3现金万元3407.652044.592726.123407.653407.653407.652流动负债万元11576.776946.069261.4211576.7711576.7711576.772.1应付账款万元11576.776946.069261.4211576.7711576.7711576.773流动资金万元2053.831232.301643.062053.832053.832053.834铺底流动资金万元684.60410.77547.69684.60684.60684.603、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资11274.42万元,其中:固定资产投资9220.59万元,占项目总投资的81.78%;流动资金2053.83万元,占项目总投资的18.22%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3410.58万元,占项目总投资的30.25%;设备购置费4417.36万元,占项目总投资的39.18%;其它投资1392.65万元,占项目总投资的12.35%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9220.59+2053.83=11274.42(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11274.42122.27%122.27%100.00%2项目建设投资万元9220.59100.00%100.00%81.78%2.1工程费用万元7827.9484.90%84.90%69.43%2.1.1建筑工程费万元3410.5836.99%36.99%30.25%2.1.2设备购置及安装费万元4417.3647.91%47.91%39.18%2.2工程建设其他费用万元639.396.93%6.93%5.67%2.2.1无形资产万元639.396.93%6.93%5.67%2.3预备费万元753.268.17%8.17%6.68%2.3.1基本预备费万元353.073.83%3.83%3.13%2.3.2涨价预备费万元400.194.34%4.34%3.55%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9220.59100.00%100.00%81.78%5建设期间费用万元6流动资金万元2053.8322.27%22.27%18.22%7铺底流动资金万元684.617.42%7.42%6.07%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数77.74%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率6.86%,固定资产投资强度178.21万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18967.7618967.7631075.0731075.072724.331.1主要生产车间11380.6611380.6618645.0418645.041689.081.2辅助生产车间6069.686069.689944.029944.02871.791.3其他生产车间1517.421517.421802.351802.35163.462仓储工程4024.284024.287616.737616.73485.642.1成品贮存1006.071006.071904.181904.18121.412.2原料仓储2092.632092.633960.703960.70252.532.3辅助材料仓库925.58925.581751.851751.85111.703供配电工程214.63214.63214.63214.6315.403.1供配电室214.63214.63214.63214.6315.404给排水工程246.82246.82246.82246.8213.774.1给排水246.82246.82246.82246.8213.775服务性工程2548.712548.712548.712548.71162.505.1办公用房1252.511252.511252.511252.5188.715.2生活服务1296.201296.201296.201296.2088.916消防及环保工程719.00719.00719.00719.0051.576.1消防环保工程719.00719.00719.00719.0051.577项目总图工程107.31107.31107.31107.31-152.397.1场地及道路硬化7120.521168.621168.627.2场区围墙1168.627120.527120.527.3安全保卫室107.31107.31107.31107.318绿化工程3135.89109.76合计26828.5242793.1242793.123410.58(四)设备方案项目计划购置设备共计128台(套),设备购置费4417.36万元。五、节能与环保1、项目年用电量1339772.56千瓦时,折合164.66吨标准煤。2、项目年总用水量9400.61立方米,折合0.80吨标准煤。3、“高效节能环保电机投资建设项目投资建设项目”,年用电量1339772.56千瓦时,年总用水量9400.61立方米,项目年综合总耗能量(当量值)165.46吨标准煤/年。达产年综合节能量55.15吨标准煤/年,项目总节能率24.10%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济技术开发区发展规划,符合某经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“高效节能环保电机投资建设项目”主要从事高效节能环保电机项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性高效节能环保电机投资建设项目选址于某经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济技术开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划

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