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泓域咨询MACRO/ 高压油田阀门投资建设项目立项申请高压油田阀门投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。undefined二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人唐xx(三)项目承办单位简介公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积20243.45平方米(折合约30.35亩),其中:净用地面积20243.45平方米(红线范围折合约30.35亩)。项目规划总建筑面积33401.69平方米,其中:规划建设主体工程24600.53平方米,计容建筑面积33401.69平方米;预计建筑工程投资2737.15万元。(二)土地利用合理性分析四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为高压油田阀门,根据市场情况,预计年产值9462.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6061.20(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2737.152272.53199.716061.201.1工程费用万元2737.152272.536519.481.1.1建筑工程费用万元2737.152737.1537.09%1.1.2设备购置及安装费万元2272.532272.5330.80%1.2工程建设其他费用万元1051.521051.5214.25%1.2.1无形资产万元429.83429.831.3预备费万元621.69621.691.3.1基本预备费万元279.22279.221.3.2涨价预备费万元342.47342.472建设期利息万元3固定资产投资现值万元6061.206061.202、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1318.03万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6519.482521.354878.006519.486519.486519.481.1应收账款万元1955.84782.341564.681955.841955.841955.841.2存货万元2933.771173.512347.012933.772933.772933.771.2.1原辅材料万元880.13352.05704.10880.13880.13880.131.2.2燃料动力万元44.0117.6035.2144.0144.0144.011.2.3在产品万元1349.53539.811079.631349.531349.531349.531.2.4产成品万元660.10264.04528.08660.10660.10660.101.3现金万元1629.87651.951303.901629.871629.871629.872流动负债万元5201.452080.584161.165201.455201.455201.452.1应付账款万元5201.452080.584161.165201.455201.455201.453流动资金万元1318.03527.211054.421318.031318.031318.034铺底流动资金万元439.34175.74351.47439.34439.34439.343、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7379.23万元,其中:固定资产投资6061.20万元,占项目总投资的82.14%;流动资金1318.03万元,占项目总投资的17.86%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2737.15万元,占项目总投资的37.09%;设备购置费2272.53万元,占项目总投资的30.80%;其它投资1051.52万元,占项目总投资的14.25%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6061.20+1318.03=7379.23(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7379.23121.75%121.75%100.00%2项目建设投资万元6061.20100.00%100.00%82.14%2.1工程费用万元5009.6882.65%82.65%67.89%2.1.1建筑工程费万元2737.1545.16%45.16%37.09%2.1.2设备购置及安装费万元2272.5337.49%37.49%30.80%2.2工程建设其他费用万元429.837.09%7.09%5.82%2.2.1无形资产万元429.837.09%7.09%5.82%2.3预备费万元621.6910.26%10.26%8.42%2.3.1基本预备费万元279.224.61%4.61%3.78%2.3.2涨价预备费万元342.475.65%5.65%4.64%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6061.20100.00%100.00%82.14%5建设期间费用万元6流动资金万元1318.0321.75%21.75%17.86%7铺底流动资金万元439.347.25%7.25%5.95%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数53.25%,建筑容积率1.65,建设区域绿化覆盖率7.62%,固定资产投资强度199.71万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7621.217621.2124600.5324600.532217.521.1主要生产车间4572.734572.7314760.3214760.321374.861.2辅助生产车间2438.792438.797872.177872.17709.611.3其他生产车间609.70609.701426.831426.83133.052仓储工程1616.951616.955720.755720.75375.042.1成品贮存404.24404.241430.191430.1993.762.2原料仓储840.81840.812974.792974.79195.022.3辅助材料仓库371.90371.901315.771315.7786.263供配电工程86.2486.2486.2486.246.363.1供配电室86.2486.2486.2486.246.364给排水工程99.1799.1799.1799.175.694.1给排水99.1799.1799.1799.175.695服务性工程1024.071024.071024.071024.0767.145.1办公用房551.44551.44551.44551.4430.115.2生活服务472.63472.63472.63472.6334.386消防及环保工程288.89288.89288.89288.8921.316.1消防环保工程288.89288.89288.89288.8921.317项目总图工程43.1243.1243.1243.123.947.1场地及道路硬化2952.87598.33598.337.2场区围墙598.332952.872952.877.3安全保卫室43.1243.1243.1243.128绿化工程1147.2640.15合计10779.6433401.6933401.692737.15(四)设备方案项目计划购置设备共计102台(套),设备购置费2272.53万元。五、节能与环保1、项目年用电量1287291.49千瓦时,折合158.21吨标准煤。2、项目年总用水量3292.10立方米,折合0.28吨标准煤。3、“高压油田阀门投资建设项目投资建设项目”,年用电量1287291.49千瓦时,年总用水量3292.10立方米,项目年综合总耗能量(当量值)158.49吨标准煤/年。达产年综合节能量55.69吨标准煤/年,项目总节能率27.24%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业基地发展规划,符合xx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“高压油田阀门投资建设项目”主要从事高压油田阀门项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性高压油田阀门投资建设项目选址于xx产业基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、

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