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泓域咨询MACRO/ 餐桌椅投资建设项目立项申请餐桌椅投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人林xx(三)项目承办单位简介公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某工业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积10958.81平方米(折合约16.43亩),其中:净用地面积10958.81平方米(红线范围折合约16.43亩)。项目规划总建筑面积14246.45平方米,其中:规划建设主体工程8765.24平方米,计容建筑面积14246.45平方米;预计建筑工程投资1242.76万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为餐桌椅,根据市场情况,预计年产值6464.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3084.08(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1242.761224.42187.713084.081.1工程费用万元1242.761224.424476.571.1.1建筑工程费用万元1242.761242.7631.22%1.1.2设备购置及安装费万元1224.421224.4230.76%1.2工程建设其他费用万元616.90616.9015.50%1.2.1无形资产万元264.27264.271.3预备费万元352.63352.631.3.1基本预备费万元156.71156.711.3.2涨价预备费万元195.92195.922建设期利息万元3固定资产投资现值万元3084.083084.082、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金896.48万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4476.572253.683342.424476.574476.574476.571.1应收账款万元1342.97604.341007.231342.971342.971342.971.2存货万元2014.46906.511510.842014.462014.462014.461.2.1原辅材料万元604.34271.95453.25604.34604.34604.341.2.2燃料动力万元30.2213.6022.6630.2230.2230.221.2.3在产品万元926.65416.99694.99926.65926.65926.651.2.4产成品万元453.25203.96339.94453.25453.25453.251.3现金万元1119.14503.61839.361119.141119.141119.142流动负债万元3580.091611.042685.073580.093580.093580.092.1应付账款万元3580.091611.042685.073580.093580.093580.093流动资金万元896.48403.42672.36896.48896.48896.484铺底流动资金万元298.82134.47224.12298.82298.82298.823、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3980.56万元,其中:固定资产投资3084.08万元,占项目总投资的77.48%;流动资金896.48万元,占项目总投资的22.52%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1242.76万元,占项目总投资的31.22%;设备购置费1224.42万元,占项目总投资的30.76%;其它投资616.90万元,占项目总投资的15.50%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3084.08+896.48=3980.56(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3980.56129.07%129.07%100.00%2项目建设投资万元3084.08100.00%100.00%77.48%2.1工程费用万元2467.1880.00%80.00%61.98%2.1.1建筑工程费万元1242.7640.30%40.30%31.22%2.1.2设备购置及安装费万元1224.4239.70%39.70%30.76%2.2工程建设其他费用万元264.278.57%8.57%6.64%2.2.1无形资产万元264.278.57%8.57%6.64%2.3预备费万元352.6311.43%11.43%8.86%2.3.1基本预备费万元156.715.08%5.08%3.94%2.3.2涨价预备费万元195.926.35%6.35%4.92%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3084.08100.00%100.00%77.48%5建设期间费用万元6流动资金万元896.4829.07%29.07%22.52%7铺底流动资金万元298.839.69%9.69%7.51%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数78.06%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率6.05%,固定资产投资强度187.71万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6048.006048.008765.248765.24841.081.1主要生产车间3628.803628.805259.145259.14521.471.2辅助生产车间1935.361935.362804.882804.88269.151.3其他生产车间483.84483.84508.38508.3850.462仓储工程1283.171283.173562.793562.79248.632.1成品贮存320.79320.79890.70890.7062.162.2原料仓储667.25667.251852.651852.65129.292.3辅助材料仓库295.13295.13819.44819.4457.183供配电工程68.4468.4468.4468.445.373.1供配电室68.4468.4468.4468.445.374给排水工程78.7078.7078.7078.704.814.1给排水78.7078.7078.7078.704.815服务性工程812.67812.67812.67812.6756.715.1办公用房365.98365.98365.98365.9830.215.2生活服务446.69446.69446.69446.6927.246消防及环保工程229.26229.26229.26229.2618.006.1消防环保工程229.26229.26229.26229.2618.007项目总图工程34.2234.2234.2234.2238.257.1场地及道路硬化2214.95503.54503.547.2场区围墙503.542214.952214.957.3安全保卫室34.2234.2234.2234.228绿化工程854.5929.91合计8554.4514246.4514246.451242.76(四)设备方案项目计划购置设备共计55台(套),设备购置费1224.42万元。五、节能与环保1、项目年用电量464193.03千瓦时,折合57.05吨标准煤。2、项目年总用水量4992.27立方米,折合0.43吨标准煤。3、“餐桌椅投资建设项目投资建设项目”,年用电量464193.03千瓦时,年总用水量4992.27立方米,项目年综合总耗能量(当量值)57.48吨标准煤/年。达产年综合节能量18.15吨标准煤/年,项目总节能率27.31%,能源利用效果良好。4、项目符合某工业园发展规划,符合某工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“餐桌椅投资建设项目”主要从事餐桌椅项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性餐桌椅投资建设项目选址于某工业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某工业园环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设

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