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泓域咨询MACRO/ 高清超薄LED投资建设项目立项申请高清超薄LED投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人袁xx(三)项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业示范园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积40800.39平方米(折合约61.17亩),其中:净用地面积40800.39平方米(红线范围折合约61.17亩)。项目规划总建筑面积58752.56平方米,其中:规划建设主体工程42573.20平方米,计容建筑面积58752.56平方米;预计建筑工程投资4238.07万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为高清超薄LED,根据市场情况,预计年产值21005.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10587.92(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4238.075017.67173.0910587.921.1工程费用万元4238.075017.6712933.021.1.1建筑工程费用万元4238.074238.0731.63%1.1.2设备购置及安装费万元5017.675017.6737.44%1.2工程建设其他费用万元1332.181332.189.94%1.2.1无形资产万元554.29554.291.3预备费万元777.89777.891.3.1基本预备费万元380.19380.191.3.2涨价预备费万元397.70397.702建设期利息万元3固定资产投资现值万元10587.9210587.922、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2812.38万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12933.025337.4010398.7012933.0212933.0212933.021.1应收账款万元3879.911551.962715.933879.913879.913879.911.2存货万元5819.862327.944073.905819.865819.865819.861.2.1原辅材料万元1745.96698.381222.171745.961745.961745.961.2.2燃料动力万元87.3034.9261.1187.3087.3087.301.2.3在产品万元2677.141070.851873.992677.142677.142677.141.2.4产成品万元1309.47523.79916.631309.471309.471309.471.3现金万元3233.261293.302263.283233.263233.263233.262流动负债万元10120.644048.267084.4510120.6410120.6410120.642.1应付账款万元10120.644048.267084.4510120.6410120.6410120.643流动资金万元2812.381124.951968.672812.382812.382812.384铺底流动资金万元937.45374.98656.22937.45937.45937.453、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资13400.30万元,其中:固定资产投资10587.92万元,占项目总投资的79.01%;流动资金2812.38万元,占项目总投资的20.99%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4238.07万元,占项目总投资的31.63%;设备购置费5017.67万元,占项目总投资的37.44%;其它投资1332.18万元,占项目总投资的9.94%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10587.92+2812.38=13400.30(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13400.30126.56%126.56%100.00%2项目建设投资万元10587.92100.00%100.00%79.01%2.1工程费用万元9255.7487.42%87.42%69.07%2.1.1建筑工程费万元4238.0740.03%40.03%31.63%2.1.2设备购置及安装费万元5017.6747.39%47.39%37.44%2.2工程建设其他费用万元554.295.24%5.24%4.14%2.2.1无形资产万元554.295.24%5.24%4.14%2.3预备费万元777.897.35%7.35%5.81%2.3.1基本预备费万元380.193.59%3.59%2.84%2.3.2涨价预备费万元397.703.76%3.76%2.97%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10587.92100.00%100.00%79.01%5建设期间费用万元6流动资金万元2812.3826.56%26.56%20.99%7铺底流动资金万元937.468.85%8.85%7.00%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数75.90%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率7.10%,固定资产投资强度173.09万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21894.0221894.0242573.2042573.203378.081.1主要生产车间13136.4113136.4125543.9225543.922094.411.2辅助生产车间7006.097006.0913623.4213623.421080.991.3其他生产车间1751.521751.522469.252469.25202.682仓储工程4645.134645.1310516.5810516.58606.882.1成品贮存1161.281161.282629.142629.14151.722.2原料仓储2415.472415.475468.625468.62315.582.3辅助材料仓库1068.381068.382418.812418.81139.583供配电工程247.74247.74247.74247.7416.083.1供配电室247.74247.74247.74247.7416.084给排水工程284.90284.90284.90284.9014.394.1给排水284.90284.90284.90284.9014.395服务性工程2941.912941.912941.912941.91169.775.1办公用房1704.861704.861704.861704.8674.125.2生活服务1237.051237.051237.051237.0599.366消防及环保工程829.93829.93829.93829.9353.886.1消防环保工程829.93829.93829.93829.9353.887项目总图工程123.87123.87123.87123.87-123.767.1场地及道路硬化7900.691409.891409.897.2场区围墙1409.897900.697900.697.3安全保卫室123.87123.87123.87123.878绿化工程3507.11122.75合计30967.5058752.5658752.564238.07(四)设备方案项目计划购置设备共计101台(套),设备购置费5017.67万元。五、节能与环保1、项目年用电量1066301.43千瓦时,折合131.05吨标准煤。2、项目年总用水量14408.87立方米,折合1.23吨标准煤。3、“高清超薄LED投资建设项目投资建设项目”,年用电量1066301.43千瓦时,年总用水量14408.87立方米,项目年综合总耗能量(当量值)132.28吨标准煤/年。达产年综合节能量41.77吨标准煤/年,项目总节能率21.65%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业示范园区发展规划,符合某产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“高清超薄LED投资建设项目”主要从事高清超薄LED项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性高清超薄LED投资建设项目选址于某产业示范园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业示范园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域

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