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泓域咨询MACRO/ 沙发木架投资建设项目立项申请沙发木架投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。undefined2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人严xx(三)项目承办单位简介公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx临港经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积56594.95平方米(折合约84.85亩),其中:净用地面积56594.95平方米(红线范围折合约84.85亩)。项目规划总建筑面积92249.77平方米,其中:规划建设主体工程63347.56平方米,计容建筑面积92249.77平方米;预计建筑工程投资6881.60万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为沙发木架,根据市场情况,预计年产值42049.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16650.12(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6881.606807.36196.2316650.121.1工程费用万元6881.606807.3630983.501.1.1建筑工程费用万元6881.606881.6031.97%1.1.2设备购置及安装费万元6807.366807.3631.62%1.2工程建设其他费用万元2961.162961.1613.75%1.2.1无形资产万元1303.771303.771.3预备费万元1657.391657.391.3.1基本预备费万元992.01992.011.3.2涨价预备费万元665.38665.382建设期利息万元3固定资产投资现值万元16650.1216650.122、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4878.40万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元30983.5015265.7125059.5930983.5030983.5030983.501.1应收账款万元9295.055577.036971.299295.059295.059295.051.2存货万元13942.588365.5510456.9313942.5813942.5813942.581.2.1原辅材料万元4182.772509.663137.084182.774182.774182.771.2.2燃料动力万元209.14125.48156.85209.14209.14209.141.2.3在产品万元6413.593848.154810.196413.596413.596413.591.2.4产成品万元3137.081882.252352.813137.083137.083137.081.3现金万元7745.884647.525809.417745.887745.887745.882流动负债万元26105.1015663.0619578.8326105.1026105.1026105.102.1应付账款万元26105.1015663.0619578.8326105.1026105.1026105.103流动资金万元4878.402927.043658.804878.404878.404878.404铺底流动资金万元1626.12975.681219.601626.121626.121626.123、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资21528.52万元,其中:固定资产投资16650.12万元,占项目总投资的77.34%;流动资金4878.40万元,占项目总投资的22.66%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6881.60万元,占项目总投资的31.97%;设备购置费6807.36万元,占项目总投资的31.62%;其它投资2961.16万元,占项目总投资的13.75%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16650.12+4878.40=21528.52(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元21528.52129.30%129.30%100.00%2项目建设投资万元16650.12100.00%100.00%77.34%2.1工程费用万元13688.9682.22%82.22%63.59%2.1.1建筑工程费万元6881.6041.33%41.33%31.97%2.1.2设备购置及安装费万元6807.3640.88%40.88%31.62%2.2工程建设其他费用万元1303.777.83%7.83%6.06%2.2.1无形资产万元1303.777.83%7.83%6.06%2.3预备费万元1657.399.95%9.95%7.70%2.3.1基本预备费万元992.015.96%5.96%4.61%2.3.2涨价预备费万元665.384.00%4.00%3.09%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元16650.12100.00%100.00%77.34%5建设期间费用万元6流动资金万元4878.4029.30%29.30%22.66%7铺底流动资金万元1626.139.77%9.77%7.55%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数62.69%,建筑容积率1.63,建设区域绿化覆盖率5.97%,固定资产投资强度196.23万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程25083.9125083.9163347.5663347.565198.121.1主要生产车间15050.3515050.3538008.5438008.543222.831.2辅助生产车间8026.858026.8520271.2220271.221663.401.3其他生产车间2006.712006.713674.163674.16311.892仓储工程5321.915321.9118786.4418786.441121.142.1成品贮存1330.481330.484696.614696.61280.292.2原料仓储2767.392767.399768.959768.95582.992.3辅助材料仓库1224.041224.044320.884320.88257.863供配电工程283.83283.83283.83283.8319.063.1供配电室283.83283.83283.83283.8319.064给排水工程326.41326.41326.41326.4117.044.1给排水326.41326.41326.41326.4117.045服务性工程3370.543370.543370.543370.54201.155.1办公用房1372.401372.401372.401372.40116.615.2生活服务1998.141998.141998.141998.14118.686消防及环保工程950.85950.85950.85950.8563.846.1消防环保工程950.85950.85950.85950.8563.847项目总图工程141.92141.92141.92141.92141.047.1场地及道路硬化9047.211435.301435.307.2场区围墙1435.309047.219047.217.3安全保卫室141.92141.92141.92141.928绿化工程3434.71120.21合计35479.3792249.7792249.776881.60(四)设备方案项目计划购置设备共计163台(套),设备购置费6807.36万元。五、节能与环保1、项目年用电量1077774.04千瓦时,折合132.46吨标准煤。2、项目年总用水量46058.01立方米,折合3.93吨标准煤。3、“沙发木架投资建设项目投资建设项目”,年用电量1077774.04千瓦时,年总用水量46058.01立方米,项目年综合总耗能量(当量值)136.39吨标准煤/年。达产年综合节能量45.46吨标准煤/年,项目总节能率27.42%,能源利用效果良好。4、项目符合xx临港经济开发区发展规划,符合xx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“沙发木架投资建设项目”主要从事沙发木架项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性沙发木架投资建设项目选址于xx临港经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx临港经济开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设

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