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泓域咨询MACRO/ 高档卫生纸投资建设项目立项申请高档卫生纸投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人朱xx(三)项目承办单位简介公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业发展示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积57622.13平方米(折合约86.39亩),其中:净用地面积57622.13平方米(红线范围折合约86.39亩)。项目规划总建筑面积78942.32平方米,其中:规划建设主体工程54623.54平方米,计容建筑面积78942.32平方米;预计建筑工程投资6079.99万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为高档卫生纸,根据市场情况,预计年产值49246.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16503.08(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6079.996250.69191.0316503.081.1工程费用万元6079.996250.6930793.971.1.1建筑工程费用万元6079.996079.9926.24%1.1.2设备购置及安装费万元6250.696250.6926.98%1.2工程建设其他费用万元4172.404172.4018.01%1.2.1无形资产万元2384.622384.621.3预备费万元1787.781787.781.3.1基本预备费万元787.71787.711.3.2涨价预备费万元1000.071000.072建设期利息万元3固定资产投资现值万元16503.0816503.082、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6668.39万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元30793.9719873.4123777.0930793.9730793.9730793.971.1应收账款万元9238.195542.916466.739238.199238.199238.191.2存货万元13857.298314.379700.1013857.2913857.2913857.291.2.1原辅材料万元4157.192494.312910.034157.194157.194157.191.2.2燃料动力万元207.86124.72145.50207.86207.86207.861.2.3在产品万元6374.353824.614462.056374.356374.356374.351.2.4产成品万元3117.891870.732182.523117.893117.893117.891.3现金万元7698.494619.105388.947698.497698.497698.492流动负债万元24125.5814475.3516887.9124125.5824125.5824125.582.1应付账款万元24125.5814475.3516887.9124125.5824125.5824125.583流动资金万元6668.394001.034667.876668.396668.396668.394铺底流动资金万元2222.771333.681555.962222.772222.772222.773、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资23171.47万元,其中:固定资产投资16503.08万元,占项目总投资的71.22%;流动资金6668.39万元,占项目总投资的28.78%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6079.99万元,占项目总投资的26.24%;设备购置费6250.69万元,占项目总投资的26.98%;其它投资4172.40万元,占项目总投资的18.01%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16503.08+6668.39=23171.47(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元23171.47140.41%140.41%100.00%2项目建设投资万元16503.08100.00%100.00%71.22%2.1工程费用万元12330.6874.72%74.72%53.21%2.1.1建筑工程费万元6079.9936.84%36.84%26.24%2.1.2设备购置及安装费万元6250.6937.88%37.88%26.98%2.2工程建设其他费用万元2384.6214.45%14.45%10.29%2.2.1无形资产万元2384.6214.45%14.45%10.29%2.3预备费万元1787.7810.83%10.83%7.72%2.3.1基本预备费万元787.714.77%4.77%3.40%2.3.2涨价预备费万元1000.076.06%6.06%4.32%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元16503.08100.00%100.00%71.22%5建设期间费用万元6流动资金万元6668.3940.41%40.41%28.78%7铺底流动资金万元2222.8013.47%13.47%9.59%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数52.17%,建筑容积率1.37,建设区域绿化覆盖率5.82%,固定资产投资强度191.03万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21253.4621253.4654623.5454623.544627.701.1主要生产车间12752.0812752.0832774.1232774.122869.171.2辅助生产车间6801.116801.1117479.5317479.531480.861.3其他生产车间1700.281700.283168.173168.17277.662仓储工程4509.224509.2215807.2115807.21973.952.1成品贮存1127.311127.313951.803951.80243.492.2原料仓储2344.792344.798219.758219.75506.452.3辅助材料仓库1037.121037.123635.663635.66224.013供配电工程240.49240.49240.49240.4916.673.1供配电室240.49240.49240.49240.4916.674给排水工程276.57276.57276.57276.5714.914.1给排水276.57276.57276.57276.5714.915服务性工程2855.842855.842855.842855.84175.965.1办公用房1578.311578.311578.311578.3192.595.2生活服务1277.531277.531277.531277.53102.366消防及环保工程805.65805.65805.65805.6555.846.1消防环保工程805.65805.65805.65805.6555.847项目总图工程120.25120.25120.25120.2599.407.1场地及道路硬化7810.731750.431750.437.2场区围墙1750.437810.737810.737.3安全保卫室120.25120.25120.25120.258绿化工程3301.70115.56合计30061.4778942.3278942.326079.99(四)设备方案项目计划购置设备共计174台(套),设备购置费6250.69万元。五、节能与环保1、项目年用电量772407.44千瓦时,折合94.93吨标准煤。2、项目年总用水量37692.87立方米,折合3.22吨标准煤。3、“高档卫生纸投资建设项目投资建设项目”,年用电量772407.44千瓦时,年总用水量37692.87立方米,项目年综合总耗能量(当量值)98.15吨标准煤/年。达产年综合节能量24.54吨标准煤/年,项目总节能率29.72%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业发展示范区发展规划,符合xx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“高档卫生纸投资建设项目”主要从事高档卫生纸项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性高档卫生纸投资建设项目选址于xx产业发展示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业发展示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建

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