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泓域咨询MACRO/ 黄金饰品投资建设项目立项申请黄金饰品投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人白xx(三)项目承办单位简介公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积53133.22平方米(折合约79.66亩),其中:净用地面积53133.22平方米(红线范围折合约79.66亩)。项目规划总建筑面积70667.18平方米,其中:规划建设主体工程45128.69平方米,计容建筑面积70667.18平方米;预计建筑工程投资6344.06万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为黄金饰品,根据市场情况,预计年产值20072.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13410.76(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6344.066439.12168.3513410.761.1工程费用万元6344.066439.1213290.201.1.1建筑工程费用万元6344.066344.0641.07%1.1.2设备购置及安装费万元6439.126439.1241.69%1.2工程建设其他费用万元627.58627.584.06%1.2.1无形资产万元320.85320.851.3预备费万元306.73306.731.3.1基本预备费万元131.81131.811.3.2涨价预备费万元174.92174.922建设期利息万元3固定资产投资现值万元13410.7613410.762、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2034.84万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13290.206174.8812287.7413290.2013290.2013290.201.1应收账款万元3987.061594.823189.653987.063987.063987.061.2存货万元5980.592392.244784.475980.595980.595980.591.2.1原辅材料万元1794.18717.671435.341794.181794.181794.181.2.2燃料动力万元89.7135.8871.7789.7189.7189.711.2.3在产品万元2751.071100.432200.862751.072751.072751.071.2.4产成品万元1345.63538.251076.511345.631345.631345.631.3现金万元3322.551329.022658.043322.553322.553322.552流动负债万元11255.364502.149004.2911255.3611255.3611255.362.1应付账款万元11255.364502.149004.2911255.3611255.3611255.363流动资金万元2034.84813.941627.872034.842034.842034.844铺底流动资金万元678.27271.31542.62678.27678.27678.273、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资15445.60万元,其中:固定资产投资13410.76万元,占项目总投资的86.83%;流动资金2034.84万元,占项目总投资的13.17%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6344.06万元,占项目总投资的41.07%;设备购置费6439.12万元,占项目总投资的41.69%;其它投资627.58万元,占项目总投资的4.06%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13410.76+2034.84=15445.60(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15445.60115.17%115.17%100.00%2项目建设投资万元13410.76100.00%100.00%86.83%2.1工程费用万元12783.1895.32%95.32%82.76%2.1.1建筑工程费万元6344.0647.31%47.31%41.07%2.1.2设备购置及安装费万元6439.1248.01%48.01%41.69%2.2工程建设其他费用万元320.852.39%2.39%2.08%2.2.1无形资产万元320.852.39%2.39%2.08%2.3预备费万元306.732.29%2.29%1.99%2.3.1基本预备费万元131.810.98%0.98%0.85%2.3.2涨价预备费万元174.921.30%1.30%1.13%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13410.76100.00%100.00%86.83%5建设期间费用万元6流动资金万元2034.8415.17%15.17%13.17%7铺底流动资金万元678.285.06%5.06%4.39%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数55.20%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率7.45%,固定资产投资强度168.35万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20735.9820735.9845128.6945128.694456.511.1主要生产车间12441.5912441.5927077.2127077.212763.041.2辅助生产车间6635.516635.5114441.1814441.181426.081.3其他生产车间1658.881658.882617.462617.46267.392仓储工程4399.434399.4316600.0216600.021192.202.1成品贮存1099.861099.864150.014150.01298.052.2原料仓储2287.702287.708632.018632.01619.942.3辅助材料仓库1011.871011.873818.003818.00274.213供配电工程234.64234.64234.64234.6418.963.1供配电室234.64234.64234.64234.6418.964给排水工程269.83269.83269.83269.8316.964.1给排水269.83269.83269.83269.8316.965服务性工程2786.312786.312786.312786.31200.115.1办公用房1377.121377.121377.121377.12105.285.2生活服务1409.191409.191409.191409.1993.386消防及环保工程786.03786.03786.03786.0363.516.1消防环保工程786.03786.03786.03786.0363.517项目总图工程117.32117.32117.32117.32299.127.1场地及道路硬化7808.571388.351388.357.2场区围墙1388.357808.577808.577.3安全保卫室117.32117.32117.32117.328绿化工程2762.5596.69合计29329.5470667.1870667.186344.06(四)设备方案项目计划购置设备共计154台(套),设备购置费6439.12万元。五、节能与环保1、项目年用电量1115853.32千瓦时,折合137.14吨标准煤。2、项目年总用水量15160.67立方米,折合1.29吨标准煤。3、“黄金饰品投资建设项目投资建设项目”,年用电量1115853.32千瓦时,年总用水量15160.67立方米,项目年综合总耗能量(当量值)138.43吨标准煤/年。达产年综合节能量34.61吨标准煤/年,项目总节能率26.94%,能源利用效果良好。4、项目符合某某经济园区发展规划,符合某某经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“黄金饰品投资建设项目”主要从事黄金饰品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性黄金饰品投资建设项目选址于某某经济园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某经济园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产

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