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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新型水性涂料投资建设项目立项申请新型水性涂料投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人郑xx(三)项目承办单位简介公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积57261.95平方米(折合约85.85亩),其中:净用地面积57261.95平方米(红线范围折合约85.85亩)。项目规划总建筑面积76158.39平方米,其中:规划建设主体工程56557.25平方米,计容建筑面积76158.39平方米;预计建筑工程投资5893.94万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为新型水性涂料,根据市场情况,预计年产值22184.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15474.46(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5893.944861.58180.2515474.461.1工程费用万元5893.944861.5817705.771.1.1建筑工程费用万元5893.945893.9432.27%1.1.2设备购置及安装费万元4861.584861.5826.62%1.2工程建设其他费用万元4718.944718.9425.84%1.2.1无形资产万元2114.902114.901.3预备费万元2604.042604.041.3.1基本预备费万元1531.341531.341.3.2涨价预备费万元1072.701072.702建设期利息万元3固定资产投资现值万元15474.4615474.462、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2789.77万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17705.778959.1310681.6917705.7717705.7717705.771.1应收账款万元5311.732921.453718.215311.735311.735311.731.2存货万元7967.604382.185577.327967.607967.607967.601.2.1原辅材料万元2390.281314.651673.202390.282390.282390.281.2.2燃料动力万元119.5165.7383.66119.51119.51119.511.2.3在产品万元3665.102015.802565.573665.103665.103665.101.2.4产成品万元1792.71985.991254.901792.711792.711792.711.3现金万元4426.442434.543098.514426.444426.444426.442流动负债万元14916.008203.8010441.2014916.0014916.0014916.002.1应付账款万元14916.008203.8010441.2014916.0014916.0014916.003流动资金万元2789.771534.371952.842789.772789.772789.774铺底流动资金万元929.91511.46650.95929.91929.91929.913、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资18264.23万元,其中:固定资产投资15474.46万元,占项目总投资的84.73%;流动资金2789.77万元,占项目总投资的15.27%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5893.94万元,占项目总投资的32.27%;设备购置费4861.58万元,占项目总投资的26.62%;其它投资4718.94万元,占项目总投资的25.84%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15474.46+2789.77=18264.23(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18264.23118.03%118.03%100.00%2项目建设投资万元15474.46100.00%100.00%84.73%2.1工程费用万元10755.5269.50%69.50%58.89%2.1.1建筑工程费万元5893.9438.09%38.09%32.27%2.1.2设备购置及安装费万元4861.5831.42%31.42%26.62%2.2工程建设其他费用万元2114.9013.67%13.67%11.58%2.2.1无形资产万元2114.9013.67%13.67%11.58%2.3预备费万元2604.0416.83%16.83%14.26%2.3.1基本预备费万元1531.349.90%9.90%8.38%2.3.2涨价预备费万元1072.706.93%6.93%5.87%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15474.46100.00%100.00%84.73%5建设期间费用万元6流动资金万元2789.7718.03%18.03%15.27%7铺底流动资金万元929.926.01%6.01%5.09%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.86%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率7.59%,固定资产投资强度180.25万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程27877.4227877.4256557.2556557.254814.701.1主要生产车间16726.4516726.4533934.3533934.352985.111.2辅助生产车间8920.778920.7718098.3218098.321540.701.3其他生产车间2230.192230.193280.323280.32288.882仓储工程5914.595914.5912740.7412740.74788.812.1成品贮存1478.651478.653185.183185.18197.202.2原料仓储3075.593075.596625.186625.18410.182.3辅助材料仓库1360.361360.362930.372930.37181.433供配电工程315.44315.44315.44315.4421.973.1供配电室315.44315.44315.44315.4421.974给排水工程362.76362.76362.76362.7619.654.1给排水362.76362.76362.76362.7619.655服务性工程3745.913745.913745.913745.91231.925.1办公用房1804.051804.051804.051804.05135.905.2生活服务1941.861941.861941.861941.8694.606消防及环保工程1056.741056.741056.741056.7473.606.1消防环保工程1056.741056.741056.741056.7473.607项目总图工程157.72157.72157.72157.72-205.907.1场地及道路硬化10866.292160.752160.757.2场区围墙2160.7510866.2910866.297.3安全保卫室157.72157.72157.72157.728绿化工程4262.71149.19合计39430.5876158.3976158.395893.94(四)设备方案项目计划购置设备共计130台(套),设备购置费4861.58万元。五、节能与环保1、项目年用电量673059.55千瓦时,折合82.72吨标准煤。2、项目年总用水量14812.45立方米,折合1.27吨标准煤。3、“新型水性涂料投资建设项目投资建设项目”,年用电量673059.55千瓦时,年总用水量14812.45立方米,项目年综合总耗能量(当量值)83.99吨标准煤/年。达产年综合节能量31.06吨标准煤/年,项目总节能率28.84%,能源利用效果良好。4、项目符合某某经济示范中心发展规划,符合某某经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“新型水性涂料投资建设项目”主要从事新型水性涂料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性新型水性涂料投资建设项目选址于某某经济示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某经济示范中心环境保护规划要求
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