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文档简介

2017 年工作总结及 2018 年工作计划(审计局)2017 年,我局在县委、县政府的正确领导下,在上级审计机关的正确指导下,按照中央、省、市审计工作会议精神要求,以“三个全域两大攻坚”发展战略为契机,加强审计队伍思想作风建设,依法履行审计职责,创新审计方式,加大审计力度,提高审计效率。现将 2017 年开展审计工作情况汇报如下。一、依法履职尽责,审计工作取得成效上级审计机关批复我局 2017 年审计项目计划 12 个,截止 10 月底我局共开展审计项目 11 个,完成 10 个,提出审计建议 25 条,提交审计专题及综合性报告和信息简报 6 篇,完成交办事项 4 件。2017 年审计工作在严肃财经法纪、推进依法行政、维护群众利益、促进廉政建设等方面发挥了积极作用,有力地保障了经济社会健康较快地发展。(一)深化预算执行审计,促进财政资金使用效益,维护了财政资金安全。今年财政审计立意高。与地方发展战略、社会关注热点、财政管理目标“三个融合” ,将资金量大、话题性强、社会关注度高的部门单位、专项资金纳入同级审范畴,全面反映了预算改革与执行、政府采购、债务管理、资金绩效等方面存在的突出问题。在预算执行审计过程中,重点针对预算执行过程中预算编制不够科学和完整,部分预算支出不够细化,预算执行不够严肃等问题,认真分析原因,提出符合预算管理制度改革发展趋势的、具有可操作性的建议,为促进预算执行全过程的进一步规范和完善,发挥审计监督的积极作用。继续关注预算执行单位“五公经费”等消费性支出的变化情况,揭示了预算管理上的薄弱环节,促进财政部门规范预算收支管理,提高财政管理水平。对“同级审”发现的问题,及时向县政府主要领导汇报,为政府宏观决策提供参考依据。8 月 29日,县人大常委会专题会议审议通过了我局受县政府委托所作的审计工作报告,并对审计结果给予充分肯定,列席会议的 26 名委员全投赞成票。(二)加强对行政事业单位审计,促进预算资金有效运行和廉政建设。今年我局以规范机关事业单位财务管理,促进各部门、单位依法合理有效使用资金,促进廉政建设为目标,在开展 2016 年度本级财政预算执行审计时结合对县工商局、县规划市政局、县林业局进行部门预算执行审计,针对审计中发现的预算的管理及执行不够规范、部分往来款项清理不及时、预算编制不够科学合理,部分专项资金预算执行率偏低等问题,我局依照审计法出具审计报告提出整改意见和建议,被审计单位重视审计问题整改落实,有关涉审单位严格依照审计报告提出的意见建议进行认真整改,有效促进被审计单位遵守财经纪律,完善财务管理。同时以审计专报的形式将审计发现的问题及时向县政府主要领导汇报,为政府宏观决策提供参考依据。(三)深化经济责任审计,促进了干部守法守纪守规尽责。今年我局狠抓了领导干部经济责任审计,加大从源头上治理腐败力度,围绕强化对权力运行的监督和制约,加强了对领导干部经济责任的科学界定,促进了领导干部执行财经法规的自觉意识和责任意识,提高了领导干部的民主决策能力和当家理财的水平,进一步强化了审计查出问题的整改工作和审计成果转化运用工作,促进了党风廉政建设和依法行政。协同纪检组织部门确定县规划市政局、国资办、林业局、杜步镇等部门单位的党政领导干部为 2017 年度领导干部任中任期经济责任审计对象,将部门、单位落实中央“八项规定”和省、市相关要求情况作为经济责任审计的重要内容,加强了对会议、接待活动等行政经费使用情况的监督审查。根据县委组织部委托,以促进作风建设和廉政建设为目标,目前 4 个部门单位的党政领导干部任期经济责任审计工作已完成,提出审计建议 9 条,采纳审计建议 7 条。(四)深化政府投资审计,促进提高了政府投资效益。今年以来,以围绕我县投资建设工作中心,促进重点建设资金落实到位和合理有效使用,节约财政建设资金,提高投资效益,促进建设项目规范管理。2017 年完成建设工程结算审计项目 11 个,同时协助做好县“下山移民两不具备二期一、二标段工程” 、 “江滨路棚户区工程”和“黄燕电站技改项目”等工程全过程同步跟踪审计工作,为我县有效控制工程造价、防止高估冒算和提高财政性资金效益把好监督关口。(五)督促上年度审计发现主要问题的整改落实。在开展 2016 年度财政预算执行审计工作的同时,结合对上年度涉审单位进行后续跟踪审计,督促审计发现的问题的整改落实。后续审计结果表明,各单位基本上能够重视审计意见和建议,积极采取措施认真整改,审计报告中提出的审计问题及审计建议基本得到落实,取得明显成效。(六)抓实审计业务管理,提高了审计质量和审计效能。今年,我局严格执行审计准则,控制审计重点内容确定、审计方法和执行步骤、审计结论等过程管理,做到严谨慎密,符合规定。对每个审计项目进行限时,把审计项目分类限时管理,限时完成情况纳入审计组业绩考核;坚持每两周召开一次审计业务会议,听取审计组审计项目开展进度情况汇报,及时把握审计项目限时管理情况和重点工作推进情况,加强问效问责和审计项目督导管理,同时实施审计业务会议审定制度,进一步保证了审计过程的规范和严谨。二、积极配合上级审计机关和县政府等部门工作,投身扶贫攻坚任务一是协调县相关部门,配合完成省厅对我县 2016 年城镇保障性安居工程跟踪审计项目,协助妥善处理好相关审计发现问题的整改工作;配合完成市局对我县 2016 年财政预算执行情况审计;抽调人员配合完成市委组织部、市纪委、市审计局布置的乡镇党政主要领导干部经济异地交叉审计工作。二是抽调了 2 名审计人员参加了县纪委交办的案件查处工作。根据省市要求牵头做好农村危房改造,审计核查信息 72 条,并及时反馈给县住建部门作参考依据。三是密切党和政府与人民群众的联系,畅通和规范群众诉求表达渠道,圆满完成 9 月 10 日,9 月 20 日二期的“政风行风热线”上线节目,及时倾听群众呼声,着力解决群众反映强烈的突出问题,进一步推进部门和行业作风建设。四是扎实开展党员干部直接联系服务群众帮助脱贫工作,抽调了 2 名人员到帮扶村任第一书记和扶贫联络员,开展了形式多样的帮扶工作,在群众中树立了审计干部的良好形象。全局 20 名干部积极投身扶贫攻坚工作中,包扶贫困户 46 户,从有限的办公经费挤出资金购买化肥、鸡苗和饲料发放给贫困户,全体干部深入贫困户家中,帮助他们制定脱贫计划,落实脱贫项目。投入资金 3 万元,加强整村推进,对峡头村荣信村民小组推行整洁村建设的指导。五是积极开展文明单位的建设,多次组织全局干部职工学习宣传贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,到警示教育基地进行参观学习并收看廉政短片,投入 1 多万元架成 LED 电子屏并在单位公共场所张贴宣传社会主义核心价值观。 “讲文明树新风”改善办公楼周边的绿化环境,完成办公楼加装电梯并投入使用,提高办公效率。三、存在问题和不足(一)审计力量与任务重的矛盾仍较突出。目前,我局在职 18人,今明年退休 4 人,一线审计力量仅 9 人。随着全省县级审计机关“人财物”统管工作的推进,上级审计机关频繁抽调我局审计业务人员参与上级项目及参与县委县政府中心工作,审计力量严重不足。(二)审计人员结构、能力水平的现状与新形势要求不相适应,审计工作效率有待进一步提高。四、2018 年工作计划2018 年,我局将认真贯彻党的十九大精神以及习近平系列重要讲话精神,牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,在 XX 省开展省以下审计机关人财物统一管理改革(以下简称“统管改革” )的背景下,按照县委县政府和上级审计机关的工作要求,围绕 XX 经济社会的改革发展大局,全面、独立履行审计监督职责,为XX“三个全域、两大攻坚”战略行动发挥好保障和监督作用。(一)以省人财物统管为契机,转变审计工作理念。根据省、市审计机关的相关会议及文件精神,统管改革已经全面铺开,上级审计机关势必会加强对基层审计部门的统一管理,尤其是业务管理工作。必须清醒认识改革趋势,调整工作理念和心态,主动适应改革,一方面加强学习培训,努力提升审计业务水平;另一方面加强内部管理,从严控制审计质量,全力满足新形势下党委政府和上级审计机关提出的工作期望和要求。(二)以审计计划管理为抓手,转变审计工作思路。省审计厅已就全省审计计划统一管理作出明确部署,要求各级审计机关从严、从细加强审计计划管理,将审计计划经县政府审核后,再逐级报送市、省审计机关批准,且必须严格执行审计计划,未经审批不得擅自增加、调整计划项目。(三)以社会经济大局为统领,转变审计工作重点。虽然统管改革已全面铺开,但审计机关属于同级政府组成部分、应当服务辖区发展大局的定位依然不变。我局仍应当紧密围绕 XX 经济发展中心工作开展审计。(四)以审计科学发展为目标,转变审计工作方式。统管改革后,作为基层审

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