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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新能源生物质颗粒投资建设项目立项申请新能源生物质颗粒投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人尹xx(三)项目承办单位简介公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。企业“以客户为中心”的服务理念,基于特征对用户群进行划分,从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积14107.05平方米(折合约21.15亩),其中:净用地面积14107.05平方米(红线范围折合约21.15亩)。项目规划总建筑面积17069.53平方米,其中:规划建设主体工程12106.47平方米,计容建筑面积17069.53平方米;预计建筑工程投资1290.56万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为新能源生物质颗粒,根据市场情况,预计年产值4748.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3517.46(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1290.561508.32166.313517.461.1工程费用万元1290.561508.323094.261.1.1建筑工程费用万元1290.561290.5630.77%1.1.2设备购置及安装费万元1508.321508.3235.96%1.2工程建设其他费用万元718.58718.5817.13%1.2.1无形资产万元299.38299.381.3预备费万元419.20419.201.3.1基本预备费万元218.60218.601.3.2涨价预备费万元200.60200.602建设期利息万元3固定资产投资现值万元3517.463517.462、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金676.44万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3094.261916.082360.833094.263094.263094.261.1应收账款万元928.28603.38696.21928.28928.28928.281.2存货万元1392.42905.071044.311392.421392.421392.421.2.1原辅材料万元417.73271.52313.29417.73417.73417.731.2.2燃料动力万元20.8913.5815.6620.8920.8920.891.2.3在产品万元640.51416.33480.38640.51640.51640.511.2.4产成品万元313.29203.64234.97313.29313.29313.291.3现金万元773.57502.82580.17773.57773.57773.572流动负债万元2417.821571.581813.372417.822417.822417.822.1应付账款万元2417.821571.581813.372417.822417.822417.823流动资金万元676.44439.69507.33676.44676.44676.444铺底流动资金万元225.48146.56169.11225.48225.48225.483、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4193.90万元,其中:固定资产投资3517.46万元,占项目总投资的83.87%;流动资金676.44万元,占项目总投资的16.13%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1290.56万元,占项目总投资的30.77%;设备购置费1508.32万元,占项目总投资的35.96%;其它投资718.58万元,占项目总投资的17.13%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3517.46+676.44=4193.90(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4193.90119.23%119.23%100.00%2项目建设投资万元3517.46100.00%100.00%83.87%2.1工程费用万元2798.8879.57%79.57%66.74%2.1.1建筑工程费万元1290.5636.69%36.69%30.77%2.1.2设备购置及安装费万元1508.3242.88%42.88%35.96%2.2工程建设其他费用万元299.388.51%8.51%7.14%2.2.1无形资产万元299.388.51%8.51%7.14%2.3预备费万元419.2011.92%11.92%10.00%2.3.1基本预备费万元218.606.21%6.21%5.21%2.3.2涨价预备费万元200.605.70%5.70%4.78%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3517.46100.00%100.00%83.87%5建设期间费用万元6流动资金万元676.4419.23%19.23%16.13%7铺底流动资金万元225.486.41%6.41%5.38%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数79.22%,建筑容积率1.21,建设区域绿化覆盖率7.38%,固定资产投资强度166.31万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7901.167901.1612106.4712106.471006.851.1主要生产车间4740.704740.707263.887263.88624.251.2辅助生产车间2528.372528.373874.073874.07322.191.3其他生产车间632.09632.09702.18702.1860.412仓储工程1676.341676.343225.993225.99195.122.1成品贮存419.08419.08806.50806.5048.782.2原料仓储871.70871.701677.511677.51101.462.3辅助材料仓库385.56385.56741.98741.9844.883供配电工程89.4089.4089.4089.406.083.1供配电室89.4089.4089.4089.406.084给排水工程102.82102.82102.82102.825.444.1给排水102.82102.82102.82102.825.445服务性工程1061.681061.681061.681061.6864.225.1办公用房457.76457.76457.76457.7631.325.2生活服务603.92603.92603.92603.9228.116消防及环保工程299.51299.51299.51299.5120.386.1消防环保工程299.51299.51299.51299.5120.387项目总图工程44.7044.7044.7044.70-49.847.1场地及道路硬化3033.56642.14642.147.2场区围墙642.143033.563033.567.3安全保卫室44.7044.7044.7044.708绿化工程1208.8242.31合计11175.6117069.5317069.531290.56(四)设备方案项目计划购置设备共计50台(套),设备购置费1508.32万元。五、节能与环保1、项目年用电量1195266.54千瓦时,折合146.90吨标准煤。2、项目年总用水量2552.15立方米,折合0.22吨标准煤。3、“新能源生物质颗粒投资建设项目投资建设项目”,年用电量1195266.54千瓦时,年总用水量2552.15立方米,项目年综合总耗能量(当量值)147.12吨标准煤/年。达产年综合节能量39.11吨标准煤/年,项目总节能率26.47%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业基地发展规划,符合xx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“新能源生物质颗粒投资建设项目”主要从事新能源生物质颗粒项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性新能源生物质颗粒投资建设项目选址于xx产业基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业
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