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泓域咨询MACRO/ 绿色型沥青站投资建设项目立项申请绿色型沥青站投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人张xx(三)项目承办单位简介公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx保税区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积40013.33平方米(折合约59.99亩),其中:净用地面积40013.33平方米(红线范围折合约59.99亩)。项目规划总建筑面积66822.26平方米,其中:规划建设主体工程47697.25平方米,计容建筑面积66822.26平方米;预计建筑工程投资6002.29万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为绿色型沥青站,根据市场情况,预计年产值34039.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11245.13(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6002.293060.92187.4511245.131.1工程费用万元6002.293060.9223696.201.1.1建筑工程费用万元6002.296002.2939.69%1.1.2设备购置及安装费万元3060.923060.9220.24%1.2工程建设其他费用万元2181.922181.9214.43%1.2.1无形资产万元958.29958.291.3预备费万元1223.631223.631.3.1基本预备费万元599.32599.321.3.2涨价预备费万元624.31624.312建设期利息万元3固定资产投资现值万元11245.1311245.132、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3877.62万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元23696.2013910.7316000.8923696.2023696.2023696.201.1应收账款万元7108.864620.764976.207108.867108.867108.861.2存货万元10663.296931.147464.3010663.2910663.2910663.291.2.1原辅材料万元3198.992079.342239.293198.993198.993198.991.2.2燃料动力万元159.95103.97111.96159.95159.95159.951.2.3在产品万元4905.113188.323433.584905.114905.114905.111.2.4产成品万元2399.241559.511679.472399.242399.242399.241.3现金万元5924.053850.634146.845924.055924.055924.052流动负债万元19818.5812882.0813873.0119818.5819818.5819818.582.1应付账款万元19818.5812882.0813873.0119818.5819818.5819818.583流动资金万元3877.622520.452714.333877.623877.623877.624铺底流动资金万元1292.53840.15904.781292.531292.531292.533、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资15122.75万元,其中:固定资产投资11245.13万元,占项目总投资的74.36%;流动资金3877.62万元,占项目总投资的25.64%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6002.29万元,占项目总投资的39.69%;设备购置费3060.92万元,占项目总投资的20.24%;其它投资2181.92万元,占项目总投资的14.43%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11245.13+3877.62=15122.75(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15122.75134.48%134.48%100.00%2项目建设投资万元11245.13100.00%100.00%74.36%2.1工程费用万元9063.2180.60%80.60%59.93%2.1.1建筑工程费万元6002.2953.38%53.38%39.69%2.1.2设备购置及安装费万元3060.9227.22%27.22%20.24%2.2工程建设其他费用万元958.298.52%8.52%6.34%2.2.1无形资产万元958.298.52%8.52%6.34%2.3预备费万元1223.6310.88%10.88%8.09%2.3.1基本预备费万元599.325.33%5.33%3.96%2.3.2涨价预备费万元624.315.55%5.55%4.13%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11245.13100.00%100.00%74.36%5建设期间费用万元6流动资金万元3877.6234.48%34.48%25.64%7铺底流动资金万元1292.5411.49%11.49%8.55%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数72.51%,建筑容积率1.67,建设区域绿化覆盖率5.28%,固定资产投资强度187.45万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20512.6620512.6647697.2547697.254712.831.1主要生产车间12307.6012307.6028618.3528618.352921.951.2辅助生产车间6564.056564.0515263.1215263.121508.111.3其他生产车间1641.011641.012766.442766.44282.772仓储工程4352.054352.0512431.2612431.26893.312.1成品贮存1088.011088.013107.823107.82223.332.2原料仓储2263.072263.076464.266464.26464.522.3辅助材料仓库1000.971000.972859.192859.19205.463供配电工程232.11232.11232.11232.1118.763.1供配电室232.11232.11232.11232.1118.764给排水工程266.93266.93266.93266.9316.784.1给排水266.93266.93266.93266.9316.785服务性工程2756.302756.302756.302756.30198.075.1办公用房1405.591405.591405.591405.5987.275.2生活服务1350.711350.711350.711350.7184.586消防及环保工程777.57777.57777.57777.5762.866.1消防环保工程777.57777.57777.57777.5762.867项目总图工程116.05116.05116.05116.05-9.977.1场地及道路硬化7911.291672.431672.437.2场区围墙1672.437911.297911.297.3安全保卫室116.05116.05116.05116.058绿化工程3132.84109.65合计29013.6766822.2666822.266002.29(四)设备方案项目计划购置设备共计91台(套),设备购置费3060.92万元。五、节能与环保1、项目年用电量642547.30千瓦时,折合78.97吨标准煤。2、项目年总用水量16483.82立方米,折合1.41吨标准煤。3、“绿色型沥青站投资建设项目投资建设项目”,年用电量642547.30千瓦时,年总用水量16483.82立方米,项目年综合总耗能量(当量值)80.38吨标准煤/年。达产年综合节能量20.09吨标准煤/年,项目总节能率28.54%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx保税区发展规划,符合xxx保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“绿色型沥青站投资建设项目”主要从事绿色型沥青站项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性绿色型沥青站投资建设项目选址于xxx保税区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx保税区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地

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