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泓域咨询MACRO/ 玻璃钢型材投资建设项目立项申请玻璃钢型材投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人丁xx(三)项目承办单位简介公司紧跟市场动态,不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求,以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系,并综合考虑用户端消费特征,打造综合服务体系。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积15954.64平方米(折合约23.92亩),其中:净用地面积15954.64平方米(红线范围折合约23.92亩)。项目规划总建筑面积26803.80平方米,其中:规划建设主体工程17323.97平方米,计容建筑面积26803.80平方米;预计建筑工程投资2290.33万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为玻璃钢型材,根据市场情况,预计年产值8206.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3861.41(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2290.331971.64161.433861.411.1工程费用万元2290.331971.646255.891.1.1建筑工程费用万元2290.332290.3345.34%1.1.2设备购置及安装费万元1971.641971.6439.03%1.2工程建设其他费用万元-400.56-400.56-7.93%1.2.1无形资产万元-230.51-230.511.3预备费万元-170.05-170.051.3.1基本预备费万元-78.26-78.261.3.2涨价预备费万元-91.79-91.792建设期利息万元3固定资产投资现值万元3861.413861.412、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1190.23万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6255.893492.233979.596255.896255.896255.891.1应收账款万元1876.771219.901501.411876.771876.771876.771.2存货万元2815.151829.852252.122815.152815.152815.151.2.1原辅材料万元844.54548.95675.64844.54844.54844.541.2.2燃料动力万元42.2327.4533.7842.2342.2342.231.2.3在产品万元1294.97841.731035.981294.971294.971294.971.2.4产成品万元633.41411.72506.73633.41633.41633.411.3现金万元1563.971016.581251.181563.971563.971563.972流动负债万元5065.663292.684052.535065.665065.665065.662.1应付账款万元5065.663292.684052.535065.665065.665065.663流动资金万元1190.23773.65952.181190.231190.231190.234铺底流动资金万元396.74257.88317.39396.74396.74396.743、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5051.64万元,其中:固定资产投资3861.41万元,占项目总投资的76.44%;流动资金1190.23万元,占项目总投资的23.56%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2290.33万元,占项目总投资的45.34%;设备购置费1971.64万元,占项目总投资的39.03%;其它投资-400.56万元,占项目总投资的-7.93%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3861.41+1190.23=5051.64(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5051.64130.82%130.82%100.00%2项目建设投资万元3861.41100.00%100.00%76.44%2.1工程费用万元4261.97110.37%110.37%84.37%2.1.1建筑工程费万元2290.3359.31%59.31%45.34%2.1.2设备购置及安装费万元1971.6451.06%51.06%39.03%2.2工程建设其他费用万元-230.51-5.97%-5.97%-4.56%2.2.1无形资产万元-230.51-5.97%-5.97%-4.56%2.3预备费万元-170.05-4.40%-4.40%-3.37%2.3.1基本预备费万元-78.26-2.03%-2.03%-1.55%2.3.2涨价预备费万元-91.79-2.38%-2.38%-1.82%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3861.41100.00%100.00%76.44%5建设期间费用万元6流动资金万元1190.2330.82%30.82%23.56%7铺底流动资金万元396.7410.27%10.27%7.85%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数62.39%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率7.11%,固定资产投资强度161.43万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7037.557037.5517323.9717323.971628.331.1主要生产车间4222.534222.5310394.3810394.381009.561.2辅助生产车间2252.022252.025543.675543.67521.071.3其他生产车间563.00563.001004.791004.7997.702仓储工程1493.121493.126161.896161.89421.222.1成品贮存373.28373.281540.471540.47105.312.2原料仓储776.42776.423204.183204.18219.032.3辅助材料仓库343.42343.421417.231417.2396.883供配电工程79.6379.6379.6379.636.123.1供配电室79.6379.6379.6379.636.124给排水工程91.5891.5891.5891.585.484.1给排水91.5891.5891.5891.585.485服务性工程945.64945.64945.64945.6464.645.1办公用房510.45510.45510.45510.4534.645.2生活服务435.19435.19435.19435.1929.326消防及环保工程266.77266.77266.77266.7720.526.1消防环保工程266.77266.77266.77266.7720.527项目总图工程39.8239.8239.8239.82108.347.1场地及道路硬化2632.24469.04469.047.2场区围墙469.042632.242632.247.3安全保卫室39.8239.8239.8239.828绿化工程1019.4135.68合计9954.1026803.8026803.802290.33(四)设备方案项目计划购置设备共计58台(套),设备购置费1971.64万元。五、节能与环保1、项目年用电量831397.79千瓦时,折合102.18吨标准煤。2、项目年总用水量7251.25立方米,折合0.62吨标准煤。3、“玻璃钢型材投资建设项目投资建设项目”,年用电量831397.79千瓦时,年总用水量7251.25立方米,项目年综合总耗能量(当量值)102.80吨标准煤/年。达产年综合节能量30.71吨标准煤/年,项目总节能率21.80%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业示范基地发展规划,符合某产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“玻璃钢型材投资建设项目”主要从事玻璃钢型材项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性玻璃钢型材投资建设项目选址于某产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等

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