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泓域咨询MACRO/ 铸件锻件投资建设项目立项申请铸件锻件投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人徐xx(三)项目承办单位简介公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx保税区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积7657.16平方米(折合约11.48亩),其中:净用地面积7657.16平方米(红线范围折合约11.48亩)。项目规划总建筑面积9877.74平方米,其中:规划建设主体工程6228.42平方米,计容建筑面积9877.74平方米;预计建筑工程投资742.09万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为铸件锻件,根据市场情况,预计年产值3980.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资1848.28(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元742.09609.30161.001848.281.1工程费用万元742.09609.302856.161.1.1建筑工程费用万元742.09742.0931.65%1.1.2设备购置及安装费万元609.30609.3025.99%1.2工程建设其他费用万元496.89496.8921.20%1.2.1无形资产万元272.94272.941.3预备费万元223.95223.951.3.1基本预备费万元125.48125.481.3.2涨价预备费万元98.4798.472建设期利息万元3固定资产投资现值万元1848.281848.282、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金496.08万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2856.161888.882044.052856.162856.162856.161.1应收账款万元856.85514.11642.64856.85856.85856.851.2存货万元1285.27771.16963.951285.271285.271285.271.2.1原辅材料万元385.58231.35289.19385.58385.58385.581.2.2燃料动力万元19.2811.5714.4619.2819.2819.281.2.3在产品万元591.22354.73443.42591.22591.22591.221.2.4产成品万元289.19173.51216.89289.19289.19289.191.3现金万元714.04428.42535.53714.04714.04714.042流动负债万元2360.081416.051770.062360.082360.082360.082.1应付账款万元2360.081416.051770.062360.082360.082360.083流动资金万元496.08297.65372.06496.08496.08496.084铺底流动资金万元165.3699.22124.02165.36165.36165.363、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资2344.36万元,其中:固定资产投资1848.28万元,占项目总投资的78.84%;流动资金496.08万元,占项目总投资的21.16%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资742.09万元,占项目总投资的31.65%;设备购置费609.30万元,占项目总投资的25.99%;其它投资496.89万元,占项目总投资的21.20%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=1848.28+496.08=2344.36(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2344.36126.84%126.84%100.00%2项目建设投资万元1848.28100.00%100.00%78.84%2.1工程费用万元1351.3973.12%73.12%57.64%2.1.1建筑工程费万元742.0940.15%40.15%31.65%2.1.2设备购置及安装费万元609.3032.97%32.97%25.99%2.2工程建设其他费用万元272.9414.77%14.77%11.64%2.2.1无形资产万元272.9414.77%14.77%11.64%2.3预备费万元223.9512.12%12.12%9.55%2.3.1基本预备费万元125.486.79%6.79%5.35%2.3.2涨价预备费万元98.475.33%5.33%4.20%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元1848.28100.00%100.00%78.84%5建设期间费用万元6流动资金万元496.0826.84%26.84%21.16%7铺底流动资金万元165.368.95%8.95%7.05%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数67.22%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率5.25%,固定资产投资强度161.00万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3639.033639.036228.426228.42514.721.1主要生产车间2183.422183.423737.053737.05319.131.2辅助生产车间1164.491164.491993.091993.09164.711.3其他生产车间291.12291.12361.25361.2530.882仓储工程772.07772.072372.062372.06142.572.1成品贮存193.02193.02593.01593.0135.642.2原料仓储401.48401.481233.471233.4774.142.3辅助材料仓库177.58177.58545.57545.5732.793供配电工程41.1841.1841.1841.182.783.1供配电室41.1841.1841.1841.182.784给排水工程47.3547.3547.3547.352.494.1给排水47.3547.3547.3547.352.495服务性工程488.98488.98488.98488.9829.395.1办公用房228.73228.73228.73228.7312.795.2生活服务260.25260.25260.25260.2513.696消防及环保工程137.94137.94137.94137.949.336.1消防环保工程137.94137.94137.94137.949.337项目总图工程20.5920.5920.5920.5925.557.1场地及道路硬化1410.74284.18284.187.2场区围墙284.181410.741410.747.3安全保卫室20.5920.5920.5920.598绿化工程436.0815.26合计5147.149877.749877.74742.09(四)设备方案项目计划购置设备共计107台(套),设备购置费609.30万元。五、节能与环保1、项目年用电量1101695.64千瓦时,折合135.40吨标准煤。2、项目年总用水量2901.29立方米,折合0.25吨标准煤。3、“铸件锻件投资建设项目投资建设项目”,年用电量1101695.64千瓦时,年总用水量2901.29立方米,项目年综合总耗能量(当量值)135.65吨标准煤/年。达产年综合节能量55.41吨标准煤/年,项目总节能率24.30%,能源利用效果良好。4、项目符合xx保税区发展规划,符合xx保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“铸件锻件投资建设项目”主要从事铸件锻件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性铸件锻件投资建设项目选址于xx保税区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx保税区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目

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