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泓域咨询MACRO/ 汽车控制臂总成投资建设项目立项申请汽车控制臂总成投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人冯xx(三)项目承办单位简介公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积22417.87平方米(折合约33.61亩),其中:净用地面积22417.87平方米(红线范围折合约33.61亩)。项目规划总建筑面积38110.38平方米,其中:规划建设主体工程25368.16平方米,计容建筑面积38110.38平方米;预计建筑工程投资3381.88万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为汽车控制臂总成,根据市场情况,预计年产值12150.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6596.97(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3381.882639.17196.286596.971.1工程费用万元3381.882639.179501.311.1.1建筑工程费用万元3381.883381.8842.01%1.1.2设备购置及安装费万元2639.172639.1732.79%1.2工程建设其他费用万元575.92575.927.15%1.2.1无形资产万元265.48265.481.3预备费万元310.44310.441.3.1基本预备费万元149.28149.281.3.2涨价预备费万元161.16161.162建设期利息万元3固定资产投资现值万元6596.976596.972、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1452.88万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9501.313862.727473.379501.319501.319501.311.1应收账款万元2850.391140.162280.312850.392850.392850.391.2存货万元4275.591710.243420.474275.594275.594275.591.2.1原辅材料万元1282.68513.071026.141282.681282.681282.681.2.2燃料动力万元64.1325.6551.3164.1364.1364.131.2.3在产品万元1966.77786.711573.421966.771966.771966.771.2.4产成品万元962.01384.80769.61962.01962.01962.011.3现金万元2375.33950.131900.262375.332375.332375.332流动负债万元8048.433219.376438.748048.438048.438048.432.1应付账款万元8048.433219.376438.748048.438048.438048.433流动资金万元1452.88581.151162.301452.881452.881452.884铺底流动资金万元484.29193.72387.43484.29484.29484.293、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资8049.85万元,其中:固定资产投资6596.97万元,占项目总投资的81.95%;流动资金1452.88万元,占项目总投资的18.05%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3381.88万元,占项目总投资的42.01%;设备购置费2639.17万元,占项目总投资的32.79%;其它投资575.92万元,占项目总投资的7.15%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6596.97+1452.88=8049.85(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8049.85122.02%122.02%100.00%2项目建设投资万元6596.97100.00%100.00%81.95%2.1工程费用万元6021.0591.27%91.27%74.80%2.1.1建筑工程费万元3381.8851.26%51.26%42.01%2.1.2设备购置及安装费万元2639.1740.01%40.01%32.79%2.2工程建设其他费用万元265.484.02%4.02%3.30%2.2.1无形资产万元265.484.02%4.02%3.30%2.3预备费万元310.444.71%4.71%3.86%2.3.1基本预备费万元149.282.26%2.26%1.85%2.3.2涨价预备费万元161.162.44%2.44%2.00%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6596.97100.00%100.00%81.95%5建设期间费用万元6流动资金万元1452.8822.02%22.02%18.05%7铺底流动资金万元484.297.34%7.34%6.02%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数52.83%,建筑容积率1.70,建设区域绿化覆盖率5.50%,固定资产投资强度196.28万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8373.268373.2625368.1625368.162476.261.1主要生产车间5023.965023.9615220.9015220.901535.281.2辅助生产车间2679.442679.448117.818117.81792.401.3其他生产车间669.86669.861471.351471.35148.582仓储工程1776.501776.508282.448282.44587.982.1成品贮存444.13444.132070.612070.61147.002.2原料仓储923.78923.784306.874306.87305.752.3辅助材料仓库408.60408.601904.961904.96135.243供配电工程94.7594.7594.7594.757.573.1供配电室94.7594.7594.7594.757.574给排水工程108.96108.96108.96108.966.774.1给排水108.96108.96108.96108.966.775服务性工程1125.121125.121125.121125.1279.875.1办公用房499.67499.67499.67499.6741.105.2生活服务625.45625.45625.45625.4535.336消防及环保工程317.40317.40317.40317.4025.356.1消防环保工程317.40317.40317.40317.4025.357项目总图工程47.3747.3747.3747.37163.607.1场地及道路硬化3141.72588.16588.167.2场区围墙588.163141.723141.727.3安全保卫室47.3747.3747.3747.378绿化工程985.2134.48合计11843.3638110.3838110.383381.88(四)设备方案项目计划购置设备共计83台(套),设备购置费2639.17万元。五、节能与环保1、项目年用电量935139.44千瓦时,折合114.93吨标准煤。2、项目年总用水量10719.62立方米,折合0.92吨标准煤。3、“汽车控制臂总成投资建设项目投资建设项目”,年用电量935139.44千瓦时,年总用水量10719.62立方米,项目年综合总耗能量(当量值)115.85吨标准煤/年。达产年综合节能量47.32吨标准煤/年,项目总节能率22.44%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业示范中心发展规划,符合某产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“汽车控制臂总成投资建设项目”主要从事汽车控制臂总成项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性汽车控制臂总成投资建设项目选址于某产业示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业示范中心环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保

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