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泓域咨询MACRO/ 紫外线吸收剂投资建设项目立项申请紫外线吸收剂投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。undefined二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人程xx(三)项目承办单位简介公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经开区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积34010.33平方米(折合约50.99亩),其中:净用地面积34010.33平方米(红线范围折合约50.99亩)。项目规划总建筑面积38771.78平方米,其中:规划建设主体工程29780.12平方米,计容建筑面积38771.78平方米;预计建筑工程投资3251.01万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为紫外线吸收剂,根据市场情况,预计年产值33960.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9462.21(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3251.013104.96185.579462.211.1工程费用万元3251.013104.9625999.401.1.1建筑工程费用万元3251.013251.0125.04%1.1.2设备购置及安装费万元3104.963104.9623.91%1.2工程建设其他费用万元3106.243106.2423.92%1.2.1无形资产万元1812.991812.991.3预备费万元1293.251293.251.3.1基本预备费万元661.35661.351.3.2涨价预备费万元631.90631.902建设期利息万元3固定资产投资现值万元9462.219462.212、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3523.62万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元25999.4013255.0719890.7525999.4025999.4025999.401.1应收账款万元7799.824679.895849.867799.827799.827799.821.2存货万元11699.737019.848774.8011699.7311699.7311699.731.2.1原辅材料万元3509.922105.952632.443509.923509.923509.921.2.2燃料动力万元175.50105.30131.62175.50175.50175.501.2.3在产品万元5381.883229.134036.415381.885381.885381.881.2.4产成品万元2632.441579.461974.332632.442632.442632.441.3现金万元6499.853899.914874.896499.856499.856499.852流动负债万元22475.7813485.4716856.8422475.7822475.7822475.782.1应付账款万元22475.7813485.4716856.8422475.7822475.7822475.783流动资金万元3523.622114.172642.723523.623523.623523.624铺底流动资金万元1174.53704.72880.901174.531174.531174.533、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资12985.83万元,其中:固定资产投资9462.21万元,占项目总投资的72.87%;流动资金3523.62万元,占项目总投资的27.13%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3251.01万元,占项目总投资的25.04%;设备购置费3104.96万元,占项目总投资的23.91%;其它投资3106.24万元,占项目总投资的23.92%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9462.21+3523.62=12985.83(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12985.83137.24%137.24%100.00%2项目建设投资万元9462.21100.00%100.00%72.87%2.1工程费用万元6355.9767.17%67.17%48.95%2.1.1建筑工程费万元3251.0134.36%34.36%25.04%2.1.2设备购置及安装费万元3104.9632.81%32.81%23.91%2.2工程建设其他费用万元1812.9919.16%19.16%13.96%2.2.1无形资产万元1812.9919.16%19.16%13.96%2.3预备费万元1293.2513.67%13.67%9.96%2.3.1基本预备费万元661.356.99%6.99%5.09%2.3.2涨价预备费万元631.906.68%6.68%4.87%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9462.21100.00%100.00%72.87%5建设期间费用万元6流动资金万元3523.6237.24%37.24%27.13%7铺底流动资金万元1174.5412.41%12.41%9.04%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数55.81%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率7.06%,固定资产投资强度185.57万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13419.6913419.6929780.1229780.122746.771.1主要生产车间8051.818051.8117868.0717868.071703.001.2辅助生产车间4294.304294.309529.649529.64878.971.3其他生产车间1073.581073.581727.251727.25164.812仓储工程2847.182847.185844.585844.58392.052.1成品贮存711.79711.791461.141461.1498.012.2原料仓储1480.531480.533039.183039.18203.872.3辅助材料仓库654.85654.851344.251344.2590.173供配电工程151.85151.85151.85151.8511.463.1供配电室151.85151.85151.85151.8511.464给排水工程174.63174.63174.63174.6310.254.1给排水174.63174.63174.63174.6310.255服务性工程1803.211803.211803.211803.21120.965.1办公用房929.94929.94929.94929.9459.885.2生活服务873.27873.27873.27873.2752.296消防及环保工程508.70508.70508.70508.7038.396.1消防环保工程508.70508.70508.70508.7038.397项目总图工程75.9275.9275.9275.92-133.917.1场地及道路硬化4889.44962.48962.487.2场区围墙962.484889.444889.447.3安全保卫室75.9275.9275.9275.928绿化工程1858.4265.04合计18981.1738771.7838771.783251.01(四)设备方案项目计划购置设备共计149台(套),设备购置费3104.96万元。五、节能与环保1、项目年用电量1309748.50千瓦时,折合160.97吨标准煤。2、项目年总用水量16030.23立方米,折合1.37吨标准煤。3、“紫外线吸收剂投资建设项目投资建设项目”,年用电量1309748.50千瓦时,年总用水量16030.23立方米,项目年综合总耗能量(当量值)162.34吨标准煤/年。达产年综合节能量48.49吨标准煤/年,项目总节能率24.22%,能源利用效果良好。4、项目符合某经开区发展规划,符合某经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“紫外线吸收剂投资建设项目”主要从事紫外线吸收剂项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性紫外线吸收剂投资建设项目选址于某经开区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经开区环境保护规划要求

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