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泓域咨询MACRO/ 黄铜棒投资建设项目立项申请黄铜棒投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人万xx(三)项目承办单位简介公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经开区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积32369.51平方米(折合约48.53亩),其中:净用地面积32369.51平方米(红线范围折合约48.53亩)。项目规划总建筑面积37548.63平方米,其中:规划建设主体工程28744.13平方米,计容建筑面积37548.63平方米;预计建筑工程投资3212.21万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为黄铜棒,根据市场情况,预计年产值14688.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8938.26(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3212.214126.53184.188938.261.1工程费用万元3212.214126.5311559.321.1.1建筑工程费用万元3212.213212.2129.63%1.1.2设备购置及安装费万元4126.534126.5338.07%1.2工程建设其他费用万元1599.521599.5214.76%1.2.1无形资产万元747.01747.011.3预备费万元852.51852.511.3.1基本预备费万元418.24418.241.3.2涨价预备费万元434.27434.272建设期利息万元3固定资产投资现值万元8938.268938.262、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1901.33万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11559.325182.237576.7111559.3211559.3211559.321.1应收账款万元3467.801907.292600.853467.803467.803467.801.2存货万元5201.692860.933901.275201.695201.695201.691.2.1原辅材料万元1560.51858.281170.381560.511560.511560.511.2.2燃料动力万元78.0342.9158.5278.0378.0378.031.2.3在产品万元2392.781316.031794.582392.782392.782392.781.2.4产成品万元1170.38643.71877.791170.381170.381170.381.3现金万元2889.831589.412167.372889.832889.832889.832流动负债万元9657.995311.897243.499657.999657.999657.992.1应付账款万元9657.995311.897243.499657.999657.999657.993流动资金万元1901.331045.731426.001901.331901.331901.334铺底流动资金万元633.77348.58475.33633.77633.77633.773、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10839.59万元,其中:固定资产投资8938.26万元,占项目总投资的82.46%;流动资金1901.33万元,占项目总投资的17.54%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3212.21万元,占项目总投资的29.63%;设备购置费4126.53万元,占项目总投资的38.07%;其它投资1599.52万元,占项目总投资的14.76%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8938.26+1901.33=10839.59(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10839.59121.27%121.27%100.00%2项目建设投资万元8938.26100.00%100.00%82.46%2.1工程费用万元7338.7482.10%82.10%67.70%2.1.1建筑工程费万元3212.2135.94%35.94%29.63%2.1.2设备购置及安装费万元4126.5346.17%46.17%38.07%2.2工程建设其他费用万元747.018.36%8.36%6.89%2.2.1无形资产万元747.018.36%8.36%6.89%2.3预备费万元852.519.54%9.54%7.86%2.3.1基本预备费万元418.244.68%4.68%3.86%2.3.2涨价预备费万元434.274.86%4.86%4.01%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8938.26100.00%100.00%82.46%5建设期间费用万元6流动资金万元1901.3321.27%21.27%17.54%7铺底流动资金万元633.787.09%7.09%5.85%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数58.71%,建筑容积率1.16,建设区域绿化覆盖率5.62%,固定资产投资强度184.18万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13435.9313435.9328744.1328744.132704.901.1主要生产车间8061.568061.5617246.4817246.481677.041.2辅助生产车间4299.504299.509198.129198.12865.571.3其他生产车间1074.871074.871667.161667.16162.292仓储工程2850.622850.625722.925722.92391.672.1成品贮存712.65712.651430.731430.7397.922.2原料仓储1482.321482.322975.922975.92203.672.3辅助材料仓库655.64655.641316.271316.2790.083供配电工程152.03152.03152.03152.0311.713.1供配电室152.03152.03152.03152.0311.714给排水工程174.84174.84174.84174.8410.474.1给排水174.84174.84174.84174.8410.475服务性工程1805.391805.391805.391805.39123.565.1办公用房755.03755.03755.03755.0353.235.2生活服务1050.361050.361050.361050.3662.016消防及环保工程509.31509.31509.31509.3139.216.1消防环保工程509.31509.31509.31509.3139.217项目总图工程76.0276.0276.0276.02-143.157.1场地及道路硬化4993.881031.011031.017.2场区围墙1031.014993.884993.887.3安全保卫室76.0276.0276.0276.028绿化工程2109.7073.84合计19004.1437548.6337548.633212.21(四)设备方案项目计划购置设备共计90台(套),设备购置费4126.53万元。五、节能与环保1、项目年用电量827248.12千瓦时,折合101.67吨标准煤。2、项目年总用水量11465.64立方米,折合0.98吨标准煤。3、“黄铜棒投资建设项目投资建设项目”,年用电量827248.12千瓦时,年总用水量11465.64立方米,项目年综合总耗能量(当量值)102.65吨标准煤/年。达产年综合节能量27.29吨标准煤/年,项目总节能率26.12%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经开区发展规划,符合xx经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“黄铜棒投资建设项目”主要从事黄铜棒项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性黄铜棒投资建设项目选址于xx经开区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经开区环境保护规划要求。因此,

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