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泓域咨询MACRO/ 纤维素投资建设项目立项申请纤维素投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人潘xx(三)项目承办单位简介公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积26940.13平方米(折合约40.39亩),其中:净用地面积26940.13平方米(红线范围折合约40.39亩)。项目规划总建筑面积45798.22平方米,其中:规划建设主体工程27735.35平方米,计容建筑面积45798.22平方米;预计建筑工程投资3937.30万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为纤维素,根据市场情况,预计年产值22001.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6654.25(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3937.302034.39164.756654.251.1工程费用万元3937.302034.3913264.201.1.1建筑工程费用万元3937.303937.3039.76%1.1.2设备购置及安装费万元2034.392034.3920.54%1.2工程建设其他费用万元682.56682.566.89%1.2.1无形资产万元326.62326.621.3预备费万元355.94355.941.3.1基本预备费万元178.90178.901.3.2涨价预备费万元177.04177.042建设期利息万元3固定资产投资现值万元6654.256654.252、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3248.94万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13264.205770.3312855.7713264.2013264.2013264.201.1应收账款万元3979.261591.702984.453979.263979.263979.261.2存货万元5968.892387.564476.675968.895968.895968.891.2.1原辅材料万元1790.67716.271343.001790.671790.671790.671.2.2燃料动力万元89.5335.8167.1589.5389.5389.531.2.3在产品万元2745.691098.282059.272745.692745.692745.691.2.4产成品万元1343.00537.201007.251343.001343.001343.001.3现金万元3316.051326.422487.043316.053316.053316.052流动负债万元10015.264006.107511.4510015.2610015.2610015.262.1应付账款万元10015.264006.107511.4510015.2610015.2610015.263流动资金万元3248.941299.582436.703248.943248.943248.944铺底流动资金万元1082.97433.19812.231082.971082.971082.973、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资9903.19万元,其中:固定资产投资6654.25万元,占项目总投资的67.19%;流动资金3248.94万元,占项目总投资的32.81%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3937.30万元,占项目总投资的39.76%;设备购置费2034.39万元,占项目总投资的20.54%;其它投资682.56万元,占项目总投资的6.89%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6654.25+3248.94=9903.19(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9903.19148.83%148.83%100.00%2项目建设投资万元6654.25100.00%100.00%67.19%2.1工程费用万元5971.6989.74%89.74%60.30%2.1.1建筑工程费万元3937.3059.17%59.17%39.76%2.1.2设备购置及安装费万元2034.3930.57%30.57%20.54%2.2工程建设其他费用万元326.624.91%4.91%3.30%2.2.1无形资产万元326.624.91%4.91%3.30%2.3预备费万元355.945.35%5.35%3.59%2.3.1基本预备费万元178.902.69%2.69%1.81%2.3.2涨价预备费万元177.042.66%2.66%1.79%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6654.25100.00%100.00%67.19%5建设期间费用万元6流动资金万元3248.9448.83%48.83%32.81%7铺底流动资金万元1082.9816.28%16.28%10.94%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数57.78%,建筑容积率1.70,建设区域绿化覆盖率7.90%,固定资产投资强度164.75万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11005.1711005.1727735.3527735.352622.871.1主要生产车间6603.106603.1016641.2116641.211626.181.2辅助生产车间3521.653521.658875.318875.31839.321.3其他生产车间880.41880.411608.651608.65157.372仓储工程2334.902334.9011740.8711740.87807.502.1成品贮存583.73583.732935.222935.22201.882.2原料仓储1214.151214.156105.256105.25419.902.3辅助材料仓库537.03537.032700.402700.40185.723供配电工程124.53124.53124.53124.539.643.1供配电室124.53124.53124.53124.539.644给排水工程143.21143.21143.21143.218.624.1给排水143.21143.21143.21143.218.625服务性工程1478.771478.771478.771478.77101.705.1办公用房776.13776.13776.13776.1343.825.2生活服务702.64702.64702.64702.6441.616消防及环保工程417.17417.17417.17417.1732.286.1消防环保工程417.17417.17417.17417.1732.287项目总图工程62.2662.2662.2662.26310.517.1场地及道路硬化4145.69779.13779.137.2场区围墙779.134145.694145.697.3安全保卫室62.2662.2662.2662.268绿化工程1262.2944.18合计15566.0145798.2245798.223937.30(四)设备方案项目计划购置设备共计123台(套),设备购置费2034.39万元。五、节能与环保1、项目年用电量956294.60千瓦时,折合117.53吨标准煤。2、项目年总用水量18999.42立方米,折合1.62吨标准煤。3、“纤维素投资建设项目投资建设项目”,年用电量956294.60千瓦时,年总用水量18999.42立方米,项目年综合总耗能量(当量值)119.15吨标准煤/年。达产年综合节能量48.67吨标准煤/年,项目总节能率24.13%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业基地发展规划,符合某产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“纤维素投资建设项目”主要从事纤维素项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性纤维素投资建设项目选址于某产业基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业基地环境

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