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文档简介

北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司2010年度董事会工作报告各位股东:现将2010年内公司董事会的工作情况汇报如下:一、公司经营情况(一)报告期内公司经营情况的回顾1、公司总体经营情况2010年2月,公司成功在创业板上市。得益于上市带来的品牌形象的提升及资金实力的增强,以及公司经营团队和全体员工的共同努力,公司业务在报告期内保持了快速增长。2010年,公司实现营业收入49,572万元,同比增长34.85%;实现营业利润8,792万元,同比增长28.23%;归属于母公司净利润6,037万元,同比增长24.61%。报告期内,公司致力于新客户的开拓,随着品牌影响力的进一步加强,公司获得越来越多的来自优质客户的业务机会,全年共新增服务客户品牌78个,使公司全年服务的客户品牌数达到298个,为公司业务发展奠定了良好的基础。报告期内,公司传统优势业务领域-IT行业业务继续保持稳定发展,汽车行业业务呈现高速增长,消费品行业业务进一步拓展,公司的业务结构得到了进一步的优化。报告期内,公司高度重视业务创新,持续强化互联网传播技术和手段的研究和推广,推动公司业务向互联网方向转型。公司致力于为客户不断提供更多新的应用和服务,其中搜索引擎优化、博客(包括微博)、视频、互联网社区等业务都呈现出大幅度的增长。此外,公司还尝试进入娱乐营销领域,取得良好效果,为未来在该领域的业务拓展奠定了坚实的基础。报告期内,公司继续推动内部资源整合工作,强化旗下各个品牌之间在客户资源、媒体资源、知识资源及管理资源等方面的协作分享,取得良好效果。报告期内,公司继续强化公司内部管理,结合公司内部信息化管理平台的建设,对公司业务流程、财务流程、采购流程持续进行优化,进一步加强公司内部控制体系的建设和完善。报告期内,公司继续强化人力资源建设,把人才的引进和培养作为公司发展的根本基础。公司在通过各种方式大力引进高端专业人才的同时,致力于公司内部人才机制的建设和完善。公司重视新员工的入职培训和在职员工的业务培训,努力为全体员工提供更多的发展机会和发展空间。目前,公司的人才结构呈现了良好的梯队化发展的态势。2、公司主营业务及其经营状况公司主营业务为公共关系服务,其核心业务是为企业提供品牌管理服务,主要内容为品牌传播、产品推广、危机管理、活动管理、数字媒体营销、企业社会责任等一体化的链条式服务。(1)主营业务构成情况表按照产品类别划分单位:万元营业收入比上营业成本比上毛利率比产品类别营业收入营业成本毛利率年增减年增减上年增减公共关系服务49,572.4023,415.4052.77%34.85%43.90%-2.97%合计49,572.4023,415.4052.77%34.85%43.90%-2.97%按照品牌划分单位:万元营业收入比营业成本比毛利率比品牌类别营业收入营业成本毛利率上年增减上年增减上年增减蓝标品牌44,219.1020,992.4352.53%51.36%64.44%-3.77%智扬品牌2,552.421,138.1455.41%-51.50%-56.89%5.57%博思瀚扬品牌2,800.871,284.8354.13%22.65%48.48%-7.98%合计49,572.4023,415.4052.77%34.85%43.90%-2.97%报告期内,蓝色光标品牌继续快速增长,主要是该品牌的影响力进一步提升,在行业内的竞争优势得到进一步加强,由于业务结构的变化及营业成本的增加,毛利率有所下降。智扬品牌业务由于在报告期内进行了较大幅度的调整,部分客户转入蓝标品牌,导致营业收入有较大幅度的下降。博思瀚扬品牌业务在前一年大幅增长的基础上,本报告期内继续保持稳定增长态势。按照行业划分单位:万元营业收入比营业成本比毛利率比行业类别营业收入营业成本毛利率上年增减上年增减上年增减高科技(IT)19,894.6210,012.9849.67%26.23%29.73%-1.35%消费品8,773.953,840.9056.22%54.62%49.94%1.37%汽车8,736.703,649.1858.23%43.57%80.27%-8.50%互联网3,990.902,030.2649.13%71.69%98.02%-6.76%手机3,032.171,187.0760.85%59.84%70.69%-2.49%其他5,144.062,695.0247.61%2.48%19.96%-7.64%合计49,572.4023,415.4052.77%34.85%43.90%-2.97%报告期内,IT行业业务继续保持稳定增长,汽车行业和消费品行业业务快速增长,公司业务结构得到进一步优化。按照地区划分单位:万元地区营业收入营业收入比上年增减北京37,210.8321.99%上海6,664.87366.93%广州5,649.7017.35%深圳47.00合计49,572.4034.85%报告期内,公司对上海公司的管理团队进行了调整,加强了上海地区的业务开发,取得明显的效果,上海地区业务较上一年有大幅度增长。(2)主要客户和供应商情况公司主要客户情况单位:万元占年度销售总应收账款占公司应收账款是否存在销售金额金额的比例余额总余额比例关联关系前五名客户合计23,333.6947.07%5,972.9051.17%否报告期内,公司不存在向单一客户销售比例超过总额30%的情形。公司主要供应商情况单位:万元占年度采购总应付账款占公司应付账是否存在采购金额金额的比例余额款总余额比例关联关系前五名供应商合计2,148.4920.77%275.8519.98%否报告期内,公司不存在向单个供应商采购比例超过总额30%的情形。(3)报告期公司资产构成情况单位:万元2010年12月31日2009年12月31日项目变动幅度金额比重金额比重货币资金68,837.5772.43%12,254.5040.31%461.73%应收票据223.060.23%348.801.15%-36.05%应收账款11,089.5411.67%7,412.4224.38%49.61%预付账款193.240.20%386.421.27%-49.99%其他应收款1,212.141.28%941.193.10%28.79%长期股权投资1,362.501.43%固定资产9,419.069.91%6,975.9222.93%35.02%无形资产230.630.24%44.730.15%415.61%商誉1,876.121.98%1,876.126.17%0.00%长期待摊费用156.410.16%162.940.54%-4.01%其他非流动资产450.000.47%资产总计95,050.27100.00%30,403.04100.00%212.63%报告期末货币资金比期初增长461.73%,主要原因是公司2010年成功上市后公开发行募集资金到位所致。报告期末应收账款比期初增长49.61%,主要原因是公司2010年业务快速增长,营业收入增加导致应收账款相应增加所致。报告期末应收票据比期初减少36.05%,主要原因是本报告期部分客户采用直接付款方式结算往来款所致。报告期末预付款项比期初减少49.99%,主要原因是2009年本公司支付了与首次公开发行股票相关的保荐、审计和律师费用,该部分支出本期末已结转所致。报告期末其他应收款比期初增长28.79%,主要原因是本期营业额增加导致相应项目临时借款增加所致。报告期末长期股权投资增加,主要原因是报告期内公司发生对外投资。报告期末固定资产比期初增长35.02%,主要原因是公司新购办公用房及装修费用增加所致。报告期末无形资产比期初增长415.61%,主要原因是2010年新购邮件管理系统、客户媒体关系管理系统和协同办公平台所致。(4)报告期无形资产情况截止2010年12月31日,公司无形资产账面价值为2,306,311.85元,情况如下:单位:万元项目期初数本期增加本期减少期末数一、账面原值合计60.43216.08-276.51计算机软件60.437.88-68.31邮件系统软件-23.40-23.40客户媒体关系管理系统-90.00-90.00协同办公平台-94.80-94.80二、累计摊销合计15.7030.18-45.88计算机软件15.7020.02-35.72邮件系统软件-5.03-5.03客户媒体关系管理系统-2.50-2.50协同办公平台-2.63-2.63三、无形资产账面净值合计44.73-230.63计算机软件44.73-32.59邮件系统软件-18.37客户媒体关系管理系统-87.50协同办公平台-92.17四、减值准备合计五、无形资产账面价值合计44.73-230.63计算机软件44.73-32.59邮件系统软件18.37客户媒体关系管理系统-87.50协同办公平台-92.17公司主要的商标为公共关系服务所使用“蓝色光标”和“智扬公关”的商标权,截止2010年12月31日,公司的商标状况如下表所示:序号商标名称商标权人注册编号注册有效期商品和服务分类1蓝色光标19457212012.11.6核定使用商品第35类2蓝色光标19497342012.11.27核定使用商品第41类3蓝色光1.20核定使用商品第35类4蓝色光标19497322012.11.27核定使用商品第41类5蓝色光标39915572017.1.13核定使用商品第41类6蓝色光标39915562017.1.13核定使用商品第41类7蓝色光标30651102013.5.13核定使用商品第35类8蓝色光标67624652020.9.6核定使用商品第41类9蓝色光标67624662020.7.27核定使用商品第35类10蓝色光标67264672020.7.27核定使用商品第41类11蓝色光标67264682020.7.27核定使用商品第35类公司的域名状况如下表所示:序号域名注册有效期1B至2013年10月29日2B至2014年10月9日3B至2011年7月16日4B至2011年7月16日5B至2011年7月16日6I至2012年4月26日(5)报告期负债构成情况分析单位:元2010年12月31日2009年12月31日项目变动幅度金额比重金额比重短期借款-4,000.0044.95%-100.00%应付账款1,380.4420.94%1,056.1311.87%30.71%预收账款2,475.6237.56%1,192.0013.39%107.69%应付职工薪酬1,059.3816.07%1,700.2719.10%-37.69%应缴税费1,177.4717.86%762.678.57%54.39%其他应付款499.207.57%188.942.12%164.21%负债总计6,592.11100.00%8,900.00100.00%-25.93%报告期末短期借款比期初减少100.00%,主要原因是公司2009年向民生银行借款4,000万元2010年3月已全部归还所致。报告期末应付账款比期初增长30.71%,主要原因是公司本报告期业务增长,采购额也相应增加所致。报告期末预收账款比期初增长107.69%,主要原因为公司本报告期因业务增长所收到的项目进度款相应增加所致。报告期末应付职工薪酬比期初减少37.69%,主要原因是公司支付了部分员工2010年年终奖,应付职工薪酬期末余额相应减少所致。报告期末应缴税费比期初增长54.39%,主要原因是公司业务增加,相应应缴流转税、所得税增加所致。报告期末其他应付款比期初增长164.21%,主要原因是收购控股子公司博思瀚扬企业策划有限公司少数股东权益款尚未支付所致。(6)报告期费用构成情况分析单位:万元占2010年营业项目2010年度2009年度本年比上年增幅2008年度收入比例销售费用10,557.758,470.3124.64%21.30%7,628.64管理费用4,511.673,116.8144.75%9.10%2,547.95财务费用-494.2826.59-1,958.89%-1.00%-40.50所得税费用2,519.651,788.2840.90%5.08%1,507.63报告期内销售费用、管理费用、所得税费用分别比上年同期增长24.64%、44.75%、40.90%,主要是由于业务增长所致。报告期内财务费用同比上年同期减少1,958.89%,主要由于2010年公司归还银行贷款,贷款利息支出减少及公司首发上市募集资金存款利息收入增加所致。(7)报告期公司现金流量构成情况分析单位:万元项目2010年度2009年度同比增减一、经营活动现金流入总额47,874.9034,020.3440.72%现金流出总额43,507.3030,302.5943.58%现金流量净额4,367.613,717.7517.48%二、投资活动现金流入总额0.881.99-55.78%现金流出总额5,072.88630.52704.55%现金流量净额-5,071.99-628.52-706.97%三、筹资活动现金流入总额63,888.854,421.331,345.01%现金流出总额6,596.905,906.1211.70%现金流量净额57,291.95-1,484.803,958.56%报告期内经营活动现金流量净额相比上年增加17.48%,主要原因在于公司2010年业务增长,销售回款较快以及项目预收款增加所致

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