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泓域咨询MACRO/ 飞机地面设备投资建设项目立项申请飞机地面设备投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人梁xx(三)项目承办单位简介公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积55687.83平方米(折合约83.49亩),其中:净用地面积55687.83平方米(红线范围折合约83.49亩)。项目规划总建筑面积62370.37平方米,其中:规划建设主体工程42558.63平方米,计容建筑面积62370.37平方米;预计建筑工程投资4707.17万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为飞机地面设备,根据市场情况,预计年产值38047.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15201.86(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4707.176725.28182.0815201.861.1工程费用万元4707.176725.2823463.941.1.1建筑工程费用万元4707.174707.1723.87%1.1.2设备购置及安装费万元6725.286725.2834.11%1.2工程建设其他费用万元3769.413769.4119.12%1.2.1无形资产万元1966.861966.861.3预备费万元1802.551802.551.3.1基本预备费万元738.38738.381.3.2涨价预备费万元1064.171064.172建设期利息万元3固定资产投资现值万元15201.8615201.862、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4514.82万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元23463.9411767.2222039.0923463.9423463.9423463.941.1应收账款万元7039.183167.635279.397039.187039.187039.181.2存货万元10558.774751.457919.0810558.7710558.7710558.771.2.1原辅材料万元3167.631425.432375.723167.633167.633167.631.2.2燃料动力万元158.3871.27118.79158.38158.38158.381.2.3在产品万元4857.032185.673642.784857.034857.034857.031.2.4产成品万元2375.721069.081781.792375.722375.722375.721.3现金万元5865.982639.694399.495865.985865.985865.982流动负债万元18949.128527.1014211.8418949.1218949.1218949.122.1应付账款万元18949.128527.1014211.8418949.1218949.1218949.123流动资金万元4514.822031.673386.114514.824514.824514.824铺底流动资金万元1504.92677.221128.701504.921504.921504.923、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资19716.68万元,其中:固定资产投资15201.86万元,占项目总投资的77.10%;流动资金4514.82万元,占项目总投资的22.90%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4707.17万元,占项目总投资的23.87%;设备购置费6725.28万元,占项目总投资的34.11%;其它投资3769.41万元,占项目总投资的19.12%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15201.86+4514.82=19716.68(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19716.68129.70%129.70%100.00%2项目建设投资万元15201.86100.00%100.00%77.10%2.1工程费用万元11432.4575.20%75.20%57.98%2.1.1建筑工程费万元4707.1730.96%30.96%23.87%2.1.2设备购置及安装费万元6725.2844.24%44.24%34.11%2.2工程建设其他费用万元1966.8612.94%12.94%9.98%2.2.1无形资产万元1966.8612.94%12.94%9.98%2.3预备费万元1802.5511.86%11.86%9.14%2.3.1基本预备费万元738.384.86%4.86%3.74%2.3.2涨价预备费万元1064.177.00%7.00%5.40%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15201.86100.00%100.00%77.10%5建设期间费用万元6流动资金万元4514.8229.70%29.70%22.90%7铺底流动资金万元1504.949.90%9.90%7.63%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数55.27%,建筑容积率1.12,建设区域绿化覆盖率6.72%,固定资产投资强度182.08万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21760.5121760.5142558.6342558.633533.151.1主要生产车间13056.3113056.3125535.1825535.182190.551.2辅助生产车间6963.366963.3613618.7613618.761130.611.3其他生产车间1740.841740.842468.402468.40211.992仓储工程4616.804616.8012877.6312877.63777.512.1成品贮存1154.201154.203219.413219.41194.382.2原料仓储2400.742400.746696.376696.37404.312.3辅助材料仓库1061.861061.862961.852961.85178.833供配电工程246.23246.23246.23246.2316.723.1供配电室246.23246.23246.23246.2316.724给排水工程283.16283.16283.16283.1614.964.1给排水283.16283.16283.16283.1614.965服务性工程2923.972923.972923.972923.97176.545.1办公用房1422.481422.481422.481422.4881.165.2生活服务1501.491501.491501.491501.4992.586消防及环保工程824.87824.87824.87824.8756.036.1消防环保工程824.87824.87824.87824.8756.037项目总图工程123.11123.11123.11123.1123.547.1场地及道路硬化8400.611499.721499.727.2场区围墙1499.728400.618400.617.3安全保卫室123.11123.11123.11123.118绿化工程3106.30108.72合计30778.6662370.3762370.374707.17(四)设备方案项目计划购置设备共计166台(套),设备购置费6725.28万元。五、节能与环保1、项目年用电量410654.20千瓦时,折合50.47吨标准煤。2、项目年总用水量26457.12立方米,折合2.26吨标准煤。3、“飞机地面设备投资建设项目投资建设项目”,年用电量410654.20千瓦时,年总用水量26457.12立方米,项目年综合总耗能量(当量值)52.73吨标准煤/年。达产年综合节能量22.60吨标准煤/年,项目总节能率25.18%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“飞机地面设备投资建设项目”主要从事飞机地面设备项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性飞机地面设备投资建设项目选址于xxx经济新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济新区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保

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