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泓域咨询MACRO/ 钢管金属制品投资建设项目立项申请钢管金属制品投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人龚xx(三)项目承办单位简介公司基于业务优化提升客户体验与满意度,通过关键业务优化改善产业相关流程;并结合大数据等技术实现智能化管理,推动业务体系提升。公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积57528.75平方米(折合约86.25亩),其中:净用地面积57528.75平方米(红线范围折合约86.25亩)。项目规划总建筑面积75362.66平方米,其中:规划建设主体工程57479.15平方米,计容建筑面积75362.66平方米;预计建筑工程投资6633.14万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为钢管金属制品,根据市场情况,预计年产值40258.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15501.71(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6633.146507.23179.7315501.711.1工程费用万元6633.146507.2325435.461.1.1建筑工程费用万元6633.146633.1431.54%1.1.2设备购置及安装费万元6507.236507.2330.94%1.2工程建设其他费用万元2361.342361.3411.23%1.2.1无形资产万元982.74982.741.3预备费万元1378.601378.601.3.1基本预备费万元707.04707.041.3.2涨价预备费万元671.56671.562建设期利息万元3固定资产投资现值万元15501.7115501.712、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5527.91万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元25435.4617478.9419015.7625435.4625435.4625435.461.1应收账款万元7630.644578.385341.457630.647630.647630.641.2存货万元11445.966867.578012.1711445.9611445.9611445.961.2.1原辅材料万元3433.792060.272403.653433.793433.793433.791.2.2燃料动力万元171.69103.01120.18171.69171.69171.691.2.3在产品万元5265.143159.083685.605265.145265.145265.141.2.4产成品万元2575.341545.201802.742575.342575.342575.341.3现金万元6358.863815.324451.216358.866358.866358.862流动负债万元19907.5511944.5313935.2819907.5519907.5519907.552.1应付账款万元19907.5511944.5313935.2819907.5519907.5519907.553流动资金万元5527.913316.753869.545527.915527.915527.914铺底流动资金万元1842.621105.581289.841842.621842.621842.623、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资21029.62万元,其中:固定资产投资15501.71万元,占项目总投资的73.71%;流动资金5527.91万元,占项目总投资的26.29%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6633.14万元,占项目总投资的31.54%;设备购置费6507.23万元,占项目总投资的30.94%;其它投资2361.34万元,占项目总投资的11.23%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15501.71+5527.91=21029.62(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元21029.62135.66%135.66%100.00%2项目建设投资万元15501.71100.00%100.00%73.71%2.1工程费用万元13140.3784.77%84.77%62.49%2.1.1建筑工程费万元6633.1442.79%42.79%31.54%2.1.2设备购置及安装费万元6507.2341.98%41.98%30.94%2.2工程建设其他费用万元982.746.34%6.34%4.67%2.2.1无形资产万元982.746.34%6.34%4.67%2.3预备费万元1378.608.89%8.89%6.56%2.3.1基本预备费万元707.044.56%4.56%3.36%2.3.2涨价预备费万元671.564.33%4.33%3.19%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15501.71100.00%100.00%73.71%5建设期间费用万元6流动资金万元5527.9135.66%35.66%26.29%7铺底流动资金万元1842.6411.89%11.89%8.76%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数60.72%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率7.40%,固定资产投资强度179.73万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24696.5424696.5457479.1557479.155565.011.1主要生产车间14817.9214817.9234487.4934487.493450.311.2辅助生产车间7902.897902.8918393.3318393.331780.801.3其他生产车间1975.721975.723333.793333.79333.902仓储工程5239.725239.7211624.2811624.28818.502.1成品贮存1309.931309.932906.072906.07204.632.2原料仓储2724.652724.656044.636044.63425.622.3辅助材料仓库1205.141205.142673.582673.58188.253供配电工程279.45279.45279.45279.4522.143.1供配电室279.45279.45279.45279.4522.144给排水工程321.37321.37321.37321.3719.804.1给排水321.37321.37321.37321.3719.805服务性工程3318.493318.493318.493318.49233.665.1办公用房1489.591489.591489.591489.59111.935.2生活服务1828.901828.901828.901828.90121.336消防及环保工程936.16936.16936.16936.1674.166.1消防环保工程936.16936.16936.16936.1674.167项目总图工程139.73139.73139.73139.73-228.637.1场地及道路硬化9256.271806.321806.327.2场区围墙1806.329256.279256.277.3安全保卫室139.73139.73139.73139.738绿化工程3671.43128.50合计34931.4675362.6675362.666633.14(四)设备方案项目计划购置设备共计182台(套),设备购置费6507.23万元。五、节能与环保1、项目年用电量875823.62千瓦时,折合107.64吨标准煤。2、项目年总用水量15576.49立方米,折合1.33吨标准煤。3、“钢管金属制品投资建设项目投资建设项目”,年用电量875823.62千瓦时,年总用水量15576.49立方米,项目年综合总耗能量(当量值)108.97吨标准煤/年。达产年综合节能量44.51吨标准煤/年,项目总节能率27.80%,能源利用效果良好。4、项目符合某某高新区发展规划,符合某某高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“钢管金属制品投资建设项目”主要从事钢管金属制品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性钢管金属制品投资建设项目选址于某某高新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某高新区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、

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