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泓域咨询MACRO/ 金属保温外护管投资建设项目立项申请金属保温外护管投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人于xx(三)项目承办单位简介公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积18922.79平方米(折合约28.37亩),其中:净用地面积18922.79平方米(红线范围折合约28.37亩)。项目规划总建筑面积29708.78平方米,其中:规划建设主体工程19718.91平方米,计容建筑面积29708.78平方米;预计建筑工程投资2264.18万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为金属保温外护管,根据市场情况,预计年产值6771.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4670.55(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2264.181959.98164.634670.551.1工程费用万元2264.181959.984609.091.1.1建筑工程费用万元2264.182264.1840.58%1.1.2设备购置及安装费万元1959.981959.9835.13%1.2工程建设其他费用万元446.39446.398.00%1.2.1无形资产万元195.54195.541.3预备费万元250.85250.851.3.1基本预备费万元138.47138.471.3.2涨价预备费万元112.38112.382建设期利息万元3固定资产投资现值万元4670.554670.552、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金909.39万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4609.092204.273439.444609.094609.094609.091.1应收账款万元1382.73622.231037.051382.731382.731382.731.2存货万元2074.09933.341555.572074.092074.092074.091.2.1原辅材料万元622.23280.00466.67622.23622.23622.231.2.2燃料动力万元31.1114.0023.3331.1131.1131.111.2.3在产品万元954.08429.34715.56954.08954.08954.081.2.4产成品万元466.67210.00350.00466.67466.67466.671.3现金万元1152.27518.52864.201152.271152.271152.272流动负债万元3699.701664.872774.783699.703699.703699.702.1应付账款万元3699.701664.872774.783699.703699.703699.703流动资金万元909.39409.23682.04909.39909.39909.394铺底流动资金万元303.13136.41227.35303.13303.13303.133、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5579.94万元,其中:固定资产投资4670.55万元,占项目总投资的83.70%;流动资金909.39万元,占项目总投资的16.30%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2264.18万元,占项目总投资的40.58%;设备购置费1959.98万元,占项目总投资的35.13%;其它投资446.39万元,占项目总投资的8.00%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4670.55+909.39=5579.94(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5579.94119.47%119.47%100.00%2项目建设投资万元4670.55100.00%100.00%83.70%2.1工程费用万元4224.1690.44%90.44%75.70%2.1.1建筑工程费万元2264.1848.48%48.48%40.58%2.1.2设备购置及安装费万元1959.9841.96%41.96%35.13%2.2工程建设其他费用万元195.544.19%4.19%3.50%2.2.1无形资产万元195.544.19%4.19%3.50%2.3预备费万元250.855.37%5.37%4.50%2.3.1基本预备费万元138.472.96%2.96%2.48%2.3.2涨价预备费万元112.382.41%2.41%2.01%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4670.55100.00%100.00%83.70%5建设期间费用万元6流动资金万元909.3919.47%19.47%16.30%7铺底流动资金万元303.136.49%6.49%5.43%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数64.64%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率5.45%,固定资产投资强度164.63万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8647.808647.8019718.9119718.911653.111.1主要生产车间5188.685188.6811831.3511831.351024.931.2辅助生产车间2767.302767.306310.056310.05529.001.3其他生产车间691.82691.821143.701143.7099.192仓储工程1834.751834.756493.426493.42395.902.1成品贮存458.69458.691623.361623.3698.972.2原料仓储954.07954.073376.583376.58205.872.3辅助材料仓库421.99421.991493.491493.4991.063供配电工程97.8597.8597.8597.856.713.1供配电室97.8597.8597.8597.856.714给排水工程112.53112.53112.53112.536.004.1给排水112.53112.53112.53112.536.005服务性工程1162.011162.011162.011162.0170.855.1办公用房613.00613.00613.00613.0029.055.2生活服务549.01549.01549.01549.0129.676消防及环保工程327.81327.81327.81327.8122.486.1消防环保工程327.81327.81327.81327.8122.487项目总图工程48.9348.9348.9348.9360.517.1场地及道路硬化3329.19687.17687.177.2场区围墙687.173329.193329.197.3安全保卫室48.9348.9348.9348.938绿化工程1389.2248.62合计12231.6929708.7829708.782264.18(四)设备方案项目计划购置设备共计118台(套),设备购置费1959.98万元。五、节能与环保1、项目年用电量937173.59千瓦时,折合115.18吨标准煤。2、项目年总用水量5166.13立方米,折合0.44吨标准煤。3、“金属保温外护管投资建设项目投资建设项目”,年用电量937173.59千瓦时,年总用水量5166.13立方米,项目年综合总耗能量(当量值)115.62吨标准煤/年。达产年综合节能量42.76吨标准煤/年,项目总节能率21.30%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济园区发展规划,符合某经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“金属保温外护管投资建设项目”主要从事金属保温外护管项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性金属保温外护管投资建设项目选址于某经济园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区

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