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文档简介
泓域咨询MACRO/ 纤维混纺纱投资建设项目立项申请纤维混纺纱投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人崔xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx出口加工区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积51645.81平方米(折合约77.43亩),其中:净用地面积51645.81平方米(红线范围折合约77.43亩)。项目规划总建筑面积57326.85平方米,其中:规划建设主体工程40218.65平方米,计容建筑面积57326.85平方米;预计建筑工程投资4226.06万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为纤维混纺纱,根据市场情况,预计年产值19514.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13573.48(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4226.066856.85175.3013573.481.1工程费用万元4226.066856.8513615.601.1.1建筑工程费用万元4226.064226.0626.06%1.1.2设备购置及安装费万元6856.856856.8542.28%1.2工程建设其他费用万元2490.572490.5715.36%1.2.1无形资产万元1491.091491.091.3预备费万元999.48999.481.3.1基本预备费万元497.99497.991.3.2涨价预备费万元501.49501.492建设期利息万元3固定资产投资现值万元13573.4813573.482、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2644.24万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13615.605897.8311908.8513615.6013615.6013615.601.1应收账款万元4084.681838.113267.744084.684084.684084.681.2存货万元6127.022757.164901.626127.026127.026127.021.2.1原辅材料万元1838.11827.151470.481838.111838.111838.111.2.2燃料动力万元91.9141.3673.5291.9191.9191.911.2.3在产品万元2818.431268.292254.742818.432818.432818.431.2.4产成品万元1378.58620.361102.861378.581378.581378.581.3现金万元3403.901531.762723.123403.903403.903403.902流动负债万元10971.364937.118777.0910971.3610971.3610971.362.1应付账款万元10971.364937.118777.0910971.3610971.3610971.363流动资金万元2644.241189.912115.392644.242644.242644.244铺底流动资金万元881.40396.64705.13881.40881.40881.403、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16217.72万元,其中:固定资产投资13573.48万元,占项目总投资的83.70%;流动资金2644.24万元,占项目总投资的16.30%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4226.06万元,占项目总投资的26.06%;设备购置费6856.85万元,占项目总投资的42.28%;其它投资2490.57万元,占项目总投资的15.36%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13573.48+2644.24=16217.72(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16217.72119.48%119.48%100.00%2项目建设投资万元13573.48100.00%100.00%83.70%2.1工程费用万元11082.9181.65%81.65%68.34%2.1.1建筑工程费万元4226.0631.13%31.13%26.06%2.1.2设备购置及安装费万元6856.8550.52%50.52%42.28%2.2工程建设其他费用万元1491.0910.99%10.99%9.19%2.2.1无形资产万元1491.0910.99%10.99%9.19%2.3预备费万元999.487.36%7.36%6.16%2.3.1基本预备费万元497.993.67%3.67%3.07%2.3.2涨价预备费万元501.493.69%3.69%3.09%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13573.48100.00%100.00%83.70%5建设期间费用万元6流动资金万元2644.2419.48%19.48%16.30%7铺底流动资金万元881.416.49%6.49%5.43%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数52.28%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率5.41%,固定资产投资强度175.30万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19089.3019089.3040218.6540218.653261.351.1主要生产车间11453.5811453.5824131.1924131.192022.041.2辅助生产车间6108.586108.5812869.9712869.971043.631.3其他生产车间1527.141527.142332.682332.68195.682仓储工程4050.064050.0611120.3311120.33655.822.1成品贮存1012.511012.512780.082780.08163.962.2原料仓储2106.032106.035782.575782.57341.032.3辅助材料仓库931.51931.512557.682557.68150.843供配电工程216.00216.00216.00216.0014.333.1供配电室216.00216.00216.00216.0014.334给排水工程248.40248.40248.40248.4012.824.1给排水248.40248.40248.40248.4012.825服务性工程2565.042565.042565.042565.04151.275.1办公用房1068.581068.581068.581068.5876.935.2生活服务1496.461496.461496.461496.4661.896消防及环保工程723.61723.61723.61723.6148.016.1消防环保工程723.61723.61723.61723.6148.017项目总图工程108.00108.00108.00108.00-1.967.1场地及道路硬化6873.651495.431495.437.2场区围墙1495.436873.656873.657.3安全保卫室108.00108.00108.00108.008绿化工程2412.0684.42合计27000.4357326.8557326.854226.06(四)设备方案项目计划购置设备共计176台(套),设备购置费6856.85万元。五、节能与环保1、项目年用电量928711.52千瓦时,折合114.14吨标准煤。2、项目年总用水量11683.16立方米,折合1.00吨标准煤。3、“纤维混纺纱投资建设项目投资建设项目”,年用电量928711.52千瓦时,年总用水量11683.16立方米,项目年综合总耗能量(当量值)115.14吨标准煤/年。达产年综合节能量40.45吨标准煤/年,项目总节能率26.83%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx出口加工区发展规划,符合xxx出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“纤维混纺纱投资建设项目”主要从事纤维混纺纱项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性纤维混纺纱投资建设项目选址于xxx出口加工区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx出口加工区环境保护规划要求。因此,建设项目
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