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泓域咨询MACRO/ 节能灯具投资建设项目立项申请节能灯具投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人许xx(三)项目承办单位简介公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积43635.14平方米(折合约65.42亩),其中:净用地面积43635.14平方米(红线范围折合约65.42亩)。项目规划总建筑面积47562.30平方米,其中:规划建设主体工程29764.20平方米,计容建筑面积47562.30平方米;预计建筑工程投资3752.55万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为节能灯具,根据市场情况,预计年产值39400.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12295.69(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3752.554450.88187.9512295.691.1工程费用万元3752.554450.8828600.761.1.1建筑工程费用万元3752.553752.5520.83%1.1.2设备购置及安装费万元4450.884450.8824.71%1.2工程建设其他费用万元4092.264092.2622.72%1.2.1无形资产万元2109.262109.261.3预备费万元1983.001983.001.3.1基本预备费万元1061.751061.751.3.2涨价预备费万元921.25921.252建设期利息万元3固定资产投资现值万元12295.6912295.692、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5716.97万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元28600.7611760.9419786.6628600.7628600.7628600.761.1应收账款万元8580.233432.096435.178580.238580.238580.231.2存货万元12870.345148.149652.7612870.3412870.3412870.341.2.1原辅材料万元3861.101544.442895.833861.103861.103861.101.2.2燃料动力万元193.0677.22144.79193.06193.06193.061.2.3在产品万元5920.362368.144440.275920.365920.365920.361.2.4产成品万元2895.831158.332171.872895.832895.832895.831.3现金万元7150.192860.085362.647150.197150.197150.192流动负债万元22883.799153.5217162.8422883.7922883.7922883.792.1应付账款万元22883.799153.5217162.8422883.7922883.7922883.793流动资金万元5716.972286.794287.735716.975716.975716.974铺底流动资金万元1905.64762.261429.241905.641905.641905.643、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资18012.66万元,其中:固定资产投资12295.69万元,占项目总投资的68.26%;流动资金5716.97万元,占项目总投资的31.74%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3752.55万元,占项目总投资的20.83%;设备购置费4450.88万元,占项目总投资的24.71%;其它投资4092.26万元,占项目总投资的22.72%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12295.69+5716.97=18012.66(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18012.66146.50%146.50%100.00%2项目建设投资万元12295.69100.00%100.00%68.26%2.1工程费用万元8203.4366.72%66.72%45.54%2.1.1建筑工程费万元3752.5530.52%30.52%20.83%2.1.2设备购置及安装费万元4450.8836.20%36.20%24.71%2.2工程建设其他费用万元2109.2617.15%17.15%11.71%2.2.1无形资产万元2109.2617.15%17.15%11.71%2.3预备费万元1983.0016.13%16.13%11.01%2.3.1基本预备费万元1061.758.64%8.64%5.89%2.3.2涨价预备费万元921.257.49%7.49%5.11%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12295.69100.00%100.00%68.26%5建设期间费用万元6流动资金万元5716.9746.50%46.50%31.74%7铺底流动资金万元1905.6615.50%15.50%10.58%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数78.03%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率5.81%,固定资产投资强度187.95万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24072.2924072.2929764.2029764.202583.161.1主要生产车间14443.3714443.3717858.5217858.521601.561.2辅助生产车间7703.137703.139524.549524.54826.611.3其他生产车间1925.781925.781726.321726.32154.992仓储工程5107.275107.2711568.7711568.77730.202.1成品贮存1276.821276.822892.192892.19182.552.2原料仓储2655.782655.786015.766015.76379.702.3辅助材料仓库1174.671174.672660.822660.82167.953供配电工程272.39272.39272.39272.3919.343.1供配电室272.39272.39272.39272.3919.344给排水工程313.25313.25313.25313.2517.304.1给排水313.25313.25313.25313.2517.305服务性工程3234.613234.613234.613234.61204.165.1办公用房1833.141833.141833.141833.1483.975.2生活服务1401.471401.471401.471401.4791.426消防及环保工程912.50912.50912.50912.5064.796.1消防环保工程912.50912.50912.50912.5064.797项目总图工程136.19136.19136.19136.1931.137.1场地及道路硬化9206.961569.581569.587.2场区围墙1569.589206.969206.967.3安全保卫室136.19136.19136.19136.198绿化工程2927.77102.47合计34048.5047562.3047562.303752.55(四)设备方案项目计划购置设备共计154台(套),设备购置费4450.88万元。五、节能与环保1、项目年用电量1362636.40千瓦时,折合167.47吨标准煤。2、项目年总用水量26631.44立方米,折合2.27吨标准煤。3、“节能灯具投资建设项目投资建设项目”,年用电量1362636.40千瓦时,年总用水量26631.44立方米,项目年综合总耗能量(当量值)169.74吨标准煤/年。达产年综合节能量69.33吨标准煤/年,项目总节能率24.46%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业基地发展规划,符合某产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“节能灯具投资建设项目”主要从事节能灯具项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性节能灯具投资建设项目选址于某产业基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业基地环境保护规划要求。因此,建设

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