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泓域咨询MACRO/ 同步带轮投资建设项目立项申请同步带轮投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人陆xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经开区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积25926.29平方米(折合约38.87亩),其中:净用地面积25926.29平方米(红线范围折合约38.87亩)。项目规划总建筑面积43556.17平方米,其中:规划建设主体工程31145.85平方米,计容建筑面积43556.17平方米;预计建筑工程投资3605.58万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为同步带轮,根据市场情况,预计年产值9296.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7232.15(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3605.582009.76186.067232.151.1工程费用万元3605.582009.766996.351.1.1建筑工程费用万元3605.583605.5844.03%1.1.2设备购置及安装费万元2009.762009.7624.54%1.2工程建设其他费用万元1616.811616.8119.75%1.2.1无形资产万元961.98961.981.3预备费万元654.83654.831.3.1基本预备费万元295.74295.741.3.2涨价预备费万元359.09359.092建设期利息万元3固定资产投资现值万元7232.157232.152、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金956.15万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6996.353235.914622.836996.356996.356996.351.1应收账款万元2098.91944.511679.122098.912098.912098.911.2存货万元3148.361416.762518.693148.363148.363148.361.2.1原辅材料万元944.51425.03755.61944.51944.51944.511.2.2燃料动力万元47.2321.2537.7847.2347.2347.231.2.3在产品万元1448.25651.711158.601448.251448.251448.251.2.4产成品万元708.38318.77566.70708.38708.38708.381.3现金万元1749.09787.091399.271749.091749.091749.092流动负债万元6040.202718.094832.166040.206040.206040.202.1应付账款万元6040.202718.094832.166040.206040.206040.203流动资金万元956.15430.27764.92956.15956.15956.154铺底流动资金万元318.71143.42254.97318.71318.71318.713、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资8188.30万元,其中:固定资产投资7232.15万元,占项目总投资的88.32%;流动资金956.15万元,占项目总投资的11.68%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3605.58万元,占项目总投资的44.03%;设备购置费2009.76万元,占项目总投资的24.54%;其它投资1616.81万元,占项目总投资的19.75%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7232.15+956.15=8188.30(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8188.30113.22%113.22%100.00%2项目建设投资万元7232.15100.00%100.00%88.32%2.1工程费用万元5615.3477.64%77.64%68.58%2.1.1建筑工程费万元3605.5849.85%49.85%44.03%2.1.2设备购置及安装费万元2009.7627.79%27.79%24.54%2.2工程建设其他费用万元961.9813.30%13.30%11.75%2.2.1无形资产万元961.9813.30%13.30%11.75%2.3预备费万元654.839.05%9.05%8.00%2.3.1基本预备费万元295.744.09%4.09%3.61%2.3.2涨价预备费万元359.094.97%4.97%4.39%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7232.15100.00%100.00%88.32%5建设期间费用万元6流动资金万元956.1513.22%13.22%11.68%7铺底流动资金万元318.724.41%4.41%3.89%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数57.89%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率6.44%,固定资产投资强度186.06万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10611.1710611.1731145.8531145.852836.081.1主要生产车间6366.706366.7018687.5118687.511758.371.2辅助生产车间3395.573395.579966.679966.67907.551.3其他生产车间848.89848.891806.461806.46170.162仓储工程2251.312251.318066.718066.71534.212.1成品贮存562.83562.832016.682016.68133.552.2原料仓储1170.681170.684194.694194.69277.792.3辅助材料仓库517.80517.801855.341855.34122.873供配电工程120.07120.07120.07120.078.953.1供配电室120.07120.07120.07120.078.954给排水工程138.08138.08138.08138.088.004.1给排水138.08138.08138.08138.088.005服务性工程1425.831425.831425.831425.8394.425.1办公用房591.40591.40591.40591.4056.585.2生活服务834.43834.43834.43834.4350.286消防及环保工程402.23402.23402.23402.2329.976.1消防环保工程402.23402.23402.23402.2329.977项目总图工程60.0360.0360.0360.0344.397.1场地及道路硬化3764.47834.12834.127.2场区围墙834.123764.473764.477.3安全保卫室60.0360.0360.0360.038绿化工程1416.1249.56合计15008.7343556.1743556.173605.58(四)设备方案项目计划购置设备共计60台(套),设备购置费2009.76万元。五、节能与环保1、项目年用电量898362.01千瓦时,折合110.41吨标准煤。2、项目年总用水量8076.46立方米,折合0.69吨标准煤。3、“同步带轮投资建设项目投资建设项目”,年用电量898362.01千瓦时,年总用水量8076.46立方米,项目年综合总耗能量(当量值)111.10吨标准煤/年。达产年综合节能量37.03吨标准煤/年,项目总节能率24.78%,能源利用效果良好。4、项目符合某某经开区发展规划,符合某某经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“同步带轮投资建设项目”主要从事同步带轮项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性同步带轮投资建设项目选址于某某经开区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某经开区环境保护规划要求。因

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