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文档简介
泓域咨询MACRO/ 混凝土电杆投资建设项目立项申请混凝土电杆投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人廖xx(三)项目承办单位简介公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积19322.99平方米(折合约28.97亩),其中:净用地面积19322.99平方米(红线范围折合约28.97亩)。项目规划总建筑面积22028.21平方米,其中:规划建设主体工程16968.02平方米,计容建筑面积22028.21平方米;预计建筑工程投资1668.36万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为混凝土电杆,根据市场情况,预计年产值17027.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5174.62(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1668.362213.39178.625174.621.1工程费用万元1668.362213.3910217.821.1.1建筑工程费用万元1668.361668.3622.47%1.1.2设备购置及安装费万元2213.392213.3929.82%1.2工程建设其他费用万元1292.871292.8717.42%1.2.1无形资产万元693.97693.971.3预备费万元598.90598.901.3.1基本预备费万元262.32262.321.3.2涨价预备费万元336.58336.582建设期利息万元3固定资产投资现值万元5174.625174.622、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2249.12万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10217.824888.289361.6810217.8210217.8210217.821.1应收账款万元3065.351226.142299.013065.353065.353065.351.2存货万元4598.021839.213448.514598.024598.024598.021.2.1原辅材料万元1379.41551.761034.551379.411379.411379.411.2.2燃料动力万元68.9727.5951.7368.9768.9768.971.2.3在产品万元2115.09846.041586.322115.092115.092115.091.2.4产成品万元1034.55413.82775.921034.551034.551034.551.3现金万元2554.451021.781915.842554.452554.452554.452流动负债万元7968.703187.485976.527968.707968.707968.702.1应付账款万元7968.703187.485976.527968.707968.707968.703流动资金万元2249.12899.651686.842249.122249.122249.124铺底流动资金万元749.70299.88562.28749.70749.70749.703、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7423.74万元,其中:固定资产投资5174.62万元,占项目总投资的69.70%;流动资金2249.12万元,占项目总投资的30.30%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1668.36万元,占项目总投资的22.47%;设备购置费2213.39万元,占项目总投资的29.82%;其它投资1292.87万元,占项目总投资的17.42%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5174.62+2249.12=7423.74(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7423.74143.46%143.46%100.00%2项目建设投资万元5174.62100.00%100.00%69.70%2.1工程费用万元3881.7575.02%75.02%52.29%2.1.1建筑工程费万元1668.3632.24%32.24%22.47%2.1.2设备购置及安装费万元2213.3942.77%42.77%29.82%2.2工程建设其他费用万元693.9713.41%13.41%9.35%2.2.1无形资产万元693.9713.41%13.41%9.35%2.3预备费万元598.9011.57%11.57%8.07%2.3.1基本预备费万元262.325.07%5.07%3.53%2.3.2涨价预备费万元336.586.50%6.50%4.53%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5174.62100.00%100.00%69.70%5建设期间费用万元6流动资金万元2249.1243.46%43.46%30.30%7铺底流动资金万元749.7114.49%14.49%10.10%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数59.68%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率6.04%,固定资产投资强度178.62万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8153.108153.1016968.0216968.021413.631.1主要生产车间4891.864891.8610180.8110180.81876.451.2辅助生产车间2608.992608.995429.775429.77452.361.3其他生产车间652.25652.25984.15984.1584.822仓储工程1729.791729.793289.123289.12199.292.1成品贮存432.45432.45822.28822.2849.822.2原料仓储899.49899.491710.341710.34103.632.3辅助材料仓库397.85397.85756.50756.5045.843供配电工程92.2692.2692.2692.266.293.1供配电室92.2692.2692.2692.266.294给排水工程106.09106.09106.09106.095.624.1给排水106.09106.09106.09106.095.625服务性工程1095.541095.541095.541095.5466.385.1办公用房456.57456.57456.57456.5732.535.2生活服务638.97638.97638.97638.9731.946消防及环保工程309.06309.06309.06309.0621.076.1消防环保工程309.06309.06309.06309.0621.077项目总图工程46.1346.1346.1346.13-89.977.1场地及道路硬化3031.29611.46611.467.2场区围墙611.463031.293031.297.3安全保卫室46.1346.1346.1346.138绿化工程1315.7846.05合计11531.9622028.2122028.211668.36(四)设备方案项目计划购置设备共计105台(套),设备购置费2213.39万元。五、节能与环保1、项目年用电量1017725.93千瓦时,折合125.08吨标准煤。2、项目年总用水量8238.47立方米,折合0.70吨标准煤。3、“混凝土电杆投资建设项目投资建设项目”,年用电量1017725.93千瓦时,年总用水量8238.47立方米,项目年综合总耗能量(当量值)125.78吨标准煤/年。达产年综合节能量33.44吨标准煤/年,项目总节能率25.47%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业基地发展规划,符合某产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“混凝土电杆投资建设项目”主要从事混凝土电杆项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性混凝土电杆投资建设项目选址于某产业基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业
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