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泓域咨询MACRO/ 购物袋投资建设项目立项申请购物袋投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人沈xx(三)项目承办单位简介公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积48757.70平方米(折合约73.10亩),其中:净用地面积48757.70平方米(红线范围折合约73.10亩)。项目规划总建筑面积59484.39平方米,其中:规划建设主体工程37610.73平方米,计容建筑面积59484.39平方米;预计建筑工程投资4736.02万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为购物袋,根据市场情况,预计年产值22089.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14535.20(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4736.024576.28198.8414535.201.1工程费用万元4736.024576.2813973.021.1.1建筑工程费用万元4736.024736.0227.74%1.1.2设备购置及安装费万元4576.284576.2826.80%1.2工程建设其他费用万元5222.905222.9030.59%1.2.1无形资产万元2855.022855.021.3预备费万元2367.882367.881.3.1基本预备费万元1123.081123.081.3.2涨价预备费万元1244.801244.802建设期利息万元3固定资产投资现值万元14535.2014535.202、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2537.38万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13973.029538.1410658.0413973.0213973.0213973.021.1应收账款万元4191.912515.143353.524191.914191.914191.911.2存货万元6287.863772.725030.296287.866287.866287.861.2.1原辅材料万元1886.361131.811509.091886.361886.361886.361.2.2燃料动力万元94.3256.5975.4594.3294.3294.321.2.3在产品万元2892.421735.452313.932892.422892.422892.421.2.4产成品万元1414.77848.861131.811414.771414.771414.771.3现金万元3493.262095.952794.603493.263493.263493.262流动负债万元11435.646861.389148.5111435.6411435.6411435.642.1应付账款万元11435.646861.389148.5111435.6411435.6411435.643流动资金万元2537.381522.432029.902537.382537.382537.384铺底流动资金万元845.78507.48676.63845.78845.78845.783、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资17072.58万元,其中:固定资产投资14535.20万元,占项目总投资的85.14%;流动资金2537.38万元,占项目总投资的14.86%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4736.02万元,占项目总投资的27.74%;设备购置费4576.28万元,占项目总投资的26.80%;其它投资5222.90万元,占项目总投资的30.59%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14535.20+2537.38=17072.58(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17072.58117.46%117.46%100.00%2项目建设投资万元14535.20100.00%100.00%85.14%2.1工程费用万元9312.3064.07%64.07%54.55%2.1.1建筑工程费万元4736.0232.58%32.58%27.74%2.1.2设备购置及安装费万元4576.2831.48%31.48%26.80%2.2工程建设其他费用万元2855.0219.64%19.64%16.72%2.2.1无形资产万元2855.0219.64%19.64%16.72%2.3预备费万元2367.8816.29%16.29%13.87%2.3.1基本预备费万元1123.087.73%7.73%6.58%2.3.2涨价预备费万元1244.808.56%8.56%7.29%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14535.20100.00%100.00%85.14%5建设期间费用万元6流动资金万元2537.3817.46%17.46%14.86%7铺底流动资金万元845.795.82%5.82%4.95%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数74.93%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率6.71%,固定资产投资强度198.84万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程25829.6425829.6437610.7337610.733293.931.1主要生产车间15497.7815497.7822566.4422566.442042.241.2辅助生产车间8265.488265.4812035.4312035.431054.061.3其他生产车间2066.372066.372181.422181.42197.642仓储工程5480.125480.1214217.8814217.88905.602.1成品贮存1370.031370.033554.473554.47226.402.2原料仓储2849.662849.667393.307393.30470.912.3辅助材料仓库1260.431260.433270.113270.11208.293供配电工程292.27292.27292.27292.2720.943.1供配电室292.27292.27292.27292.2720.944给排水工程336.11336.11336.11336.1118.734.1给排水336.11336.11336.11336.1118.735服务性工程3470.743470.743470.743470.74221.075.1办公用房1398.641398.641398.641398.64109.855.2生活服务2072.102072.102072.102072.1098.956消防及环保工程979.11979.11979.11979.1170.166.1消防环保工程979.11979.11979.11979.1170.167项目总图工程146.14146.14146.14146.1498.377.1场地及道路硬化9977.142091.582091.587.2场区围墙2091.589977.149977.147.3安全保卫室146.14146.14146.14146.148绿化工程3063.43107.22合计36534.1459484.3959484.394736.02(四)设备方案项目计划购置设备共计127台(套),设备购置费4576.28万元。五、节能与环保1、项目年用电量1375492.23千瓦时,折合169.05吨标准煤。2、项目年总用水量18745.90立方米,折合1.60吨标准煤。3、“购物袋投资建设项目投资建设项目”,年用电量1375492.23千瓦时,年总用水量18745.90立方米,项目年综合总耗能量(当量值)170.65吨标准煤/年。达产年综合节能量66.36吨标准煤/年,项目总节能率25.44%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“购物袋投资建设项目”主要从事购物袋项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性购物袋投资建设项目选址于xxx临港经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx临港经济开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建

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