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文档简介
泓域咨询MACRO/ 岩棉制品投资建设项目立项申请岩棉制品投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人徐xx(三)项目承办单位简介公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx高新技术产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积44315.48平方米(折合约66.44亩),其中:净用地面积44315.48平方米(红线范围折合约66.44亩)。项目规划总建筑面积68245.84平方米,其中:规划建设主体工程44769.56平方米,计容建筑面积68245.84平方米;预计建筑工程投资4800.05万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为岩棉制品,根据市场情况,预计年产值36992.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11591.12(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4800.055040.67174.4611591.121.1工程费用万元4800.055040.6728532.571.1.1建筑工程费用万元4800.054800.0529.91%1.1.2设备购置及安装费万元5040.675040.6731.41%1.2工程建设其他费用万元1750.401750.4010.91%1.2.1无形资产万元894.72894.721.3预备费万元855.68855.681.3.1基本预备费万元495.24495.241.3.2涨价预备费万元360.44360.442建设期利息万元3固定资产投资现值万元11591.1211591.122、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4456.56万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元28532.5711608.1918845.3228532.5728532.5728532.571.1应收账款万元8559.773851.905991.848559.778559.778559.771.2存货万元12839.665777.858987.7612839.6612839.6612839.661.2.1原辅材料万元3851.901733.352696.333851.903851.903851.901.2.2燃料动力万元192.5986.67134.82192.59192.59192.591.2.3在产品万元5906.242657.814134.375906.245906.245906.241.2.4产成品万元2888.921300.022022.252888.922888.922888.921.3现金万元7133.143209.914993.207133.147133.147133.142流动负债万元24076.0110834.2016853.2124076.0124076.0124076.012.1应付账款万元24076.0110834.2016853.2124076.0124076.0124076.013流动资金万元4456.562005.453119.594456.564456.564456.564铺底流动资金万元1485.51668.481039.861485.511485.511485.513、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16047.68万元,其中:固定资产投资11591.12万元,占项目总投资的72.23%;流动资金4456.56万元,占项目总投资的27.77%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4800.05万元,占项目总投资的29.91%;设备购置费5040.67万元,占项目总投资的31.41%;其它投资1750.40万元,占项目总投资的10.91%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11591.12+4456.56=16047.68(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16047.68138.45%138.45%100.00%2项目建设投资万元11591.12100.00%100.00%72.23%2.1工程费用万元9840.7284.90%84.90%61.32%2.1.1建筑工程费万元4800.0541.41%41.41%29.91%2.1.2设备购置及安装费万元5040.6743.49%43.49%31.41%2.2工程建设其他费用万元894.727.72%7.72%5.58%2.2.1无形资产万元894.727.72%7.72%5.58%2.3预备费万元855.687.38%7.38%5.33%2.3.1基本预备费万元495.244.27%4.27%3.09%2.3.2涨价预备费万元360.443.11%3.11%2.25%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11591.12100.00%100.00%72.23%5建设期间费用万元6流动资金万元4456.5638.45%38.45%27.77%7铺底流动资金万元1485.5212.82%12.82%9.26%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数73.76%,建筑容积率1.54,建设区域绿化覆盖率6.37%,固定资产投资强度174.46万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23109.7823109.7844769.5644769.563463.741.1主要生产车间13865.8713865.8726861.7426861.742147.521.2辅助生产车间7395.137395.1314326.2614326.261108.401.3其他生产车间1848.781848.782596.632596.63207.822仓储工程4903.064903.0615259.5815259.58858.622.1成品贮存1225.771225.773814.893814.89214.662.2原料仓储2549.592549.597934.987934.98446.482.3辅助材料仓库1127.701127.703509.703509.70197.483供配电工程261.50261.50261.50261.5016.553.1供配电室261.50261.50261.50261.5016.554给排水工程300.72300.72300.72300.7214.814.1给排水300.72300.72300.72300.7214.815服务性工程3105.273105.273105.273105.27174.735.1办公用房1411.371411.371411.371411.3782.605.2生活服务1693.901693.901693.901693.90104.496消防及环保工程876.01876.01876.01876.0155.456.1消防环保工程876.01876.01876.01876.0155.457项目总图工程130.75130.75130.75130.75102.987.1场地及道路硬化8649.261752.981752.987.2场区围墙1752.988649.268649.267.3安全保卫室130.75130.75130.75130.758绿化工程3233.55113.17合计32687.1068245.8468245.844800.05(四)设备方案项目计划购置设备共计88台(套),设备购置费5040.67万元。五、节能与环保1、项目年用电量740511.97千瓦时,折合91.01吨标准煤。2、项目年总用水量36739.03立方米,折合3.14吨标准煤。3、“岩棉制品投资建设项目投资建设项目”,年用电量740511.97千瓦时,年总用水量36739.03立方米,项目年综合总耗能量(当量值)94.15吨标准煤/年。达产年综合节能量25.03吨标准煤/年,项目总节能率23.85%,能源利用效果良好。4、项目符合xx高新技术产业示范基地发展规划,符合xx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“岩棉制品投资建设项目”主要从事岩棉制品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性岩棉制品投资建设项目选址于xx高新技术产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx高新技术产业示范基地环境保护规划
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