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文档简介
泓域咨询MACRO/ 钢筋混凝土排水管投资建设项目立项申请钢筋混凝土排水管投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人郭xx(三)项目承办单位简介公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx科技园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积55020.83平方米(折合约82.49亩),其中:净用地面积55020.83平方米(红线范围折合约82.49亩)。项目规划总建筑面积67125.41平方米,其中:规划建设主体工程43236.87平方米,计容建筑面积67125.41平方米;预计建筑工程投资4781.58万元。(二)土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为钢筋混凝土排水管,根据市场情况,预计年产值32977.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16099.57(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4781.585043.20195.1716099.571.1工程费用万元4781.585043.2020858.711.1.1建筑工程费用万元4781.584781.5824.19%1.1.2设备购置及安装费万元5043.205043.2025.51%1.2工程建设其他费用万元6274.796274.7931.74%1.2.1无形资产万元3305.943305.941.3预备费万元2968.852968.851.3.1基本预备费万元1709.541709.541.3.2涨价预备费万元1259.311259.312建设期利息万元3固定资产投资现值万元16099.5716099.572、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3670.31万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20858.719646.0420960.3320858.7120858.7120858.711.1应收账款万元6257.612503.055006.096257.616257.616257.611.2存货万元9386.423754.577509.149386.429386.429386.421.2.1原辅材料万元2815.931126.372252.742815.932815.932815.931.2.2燃料动力万元140.8056.32112.64140.80140.80140.801.2.3在产品万元4317.751727.103454.204317.754317.754317.751.2.4产成品万元2111.94844.781689.562111.942111.942111.941.3现金万元5214.682085.874171.745214.685214.685214.682流动负债万元17188.406875.3613750.7217188.4017188.4017188.402.1应付账款万元17188.406875.3613750.7217188.4017188.4017188.403流动资金万元3670.311468.122936.253670.313670.313670.314铺底流动资金万元1223.42489.37978.751223.421223.421223.423、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资19769.88万元,其中:固定资产投资16099.57万元,占项目总投资的81.43%;流动资金3670.31万元,占项目总投资的18.57%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4781.58万元,占项目总投资的24.19%;设备购置费5043.20万元,占项目总投资的25.51%;其它投资6274.79万元,占项目总投资的31.74%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16099.57+3670.31=19769.88(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19769.88122.80%122.80%100.00%2项目建设投资万元16099.57100.00%100.00%81.43%2.1工程费用万元9824.7861.03%61.03%49.70%2.1.1建筑工程费万元4781.5829.70%29.70%24.19%2.1.2设备购置及安装费万元5043.2031.33%31.33%25.51%2.2工程建设其他费用万元3305.9420.53%20.53%16.72%2.2.1无形资产万元3305.9420.53%20.53%16.72%2.3预备费万元2968.8518.44%18.44%15.02%2.3.1基本预备费万元1709.5410.62%10.62%8.65%2.3.2涨价预备费万元1259.317.82%7.82%6.37%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元16099.57100.00%100.00%81.43%5建设期间费用万元6流动资金万元3670.3122.80%22.80%18.57%7铺底流动资金万元1223.447.60%7.60%6.19%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数52.90%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率5.74%,固定资产投资强度195.17万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20577.9620577.9643236.8743236.873387.911.1主要生产车间12346.7812346.7825942.1225942.122100.501.2辅助生产车间6584.956584.9513835.8013835.801084.131.3其他生产车间1646.241646.242507.742507.74203.272仓储工程4365.904365.9015527.5515527.55884.872.1成品贮存1091.471091.473881.893881.89221.222.2原料仓储2270.272270.278074.338074.33460.132.3辅助材料仓库1004.161004.163571.343571.34203.523供配电工程232.85232.85232.85232.8514.933.1供配电室232.85232.85232.85232.8514.934给排水工程267.78267.78267.78267.7813.354.1给排水267.78267.78267.78267.7813.355服务性工程2765.072765.072765.072765.07157.575.1办公用房1658.201658.201658.201658.2078.235.2生活服务1106.871106.871106.871106.8765.376消防及环保工程780.04780.04780.04780.0450.016.1消防环保工程780.04780.04780.04780.0450.017项目总图工程116.42116.42116.42116.42183.867.1场地及道路硬化7322.591494.721494.727.2场区围墙1494.727322.597322.597.3安全保卫室116.42116.42116.42116.428绿化工程2545.2589.08合计29106.0267125.4167125.414781.58(四)设备方案项目计划购置设备共计157台(套),设备购置费5043.20万元。五、节能与环保1、项目年用电量1105275.74千瓦时,折合135.84吨标准煤。2、项目年总用水量14880.60立方米,折合1.27吨标准煤。3、“钢筋混凝土排水管投资建设项目投资建设项目”,年用电量1105275.74千瓦时,年总用水量14880.60立方米,项目年综合总耗能量(当量值)137.11吨标准煤/年。达产年综合节能量36.45吨标准煤/年,项目总节能率29.09%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx科技园发展规划,符合xxx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“钢筋混凝土排水管投资建设项目”主要从事钢筋混凝土排水管项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性钢筋混凝土排水管投资建设项目选址于xxx科技园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx科技园环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地
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