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泓域咨询MACRO/ 智能油压机投资建设项目立项申请智能油压机投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人万xx(三)项目承办单位简介公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某工业新城。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积19156.24平方米(折合约28.72亩),其中:净用地面积19156.24平方米(红线范围折合约28.72亩)。项目规划总建筑面积20688.74平方米,其中:规划建设主体工程14737.99平方米,计容建筑面积20688.74平方米;预计建筑工程投资1702.01万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为智能油压机,根据市场情况,预计年产值7335.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4600.37(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1702.012213.83160.184600.371.1工程费用万元1702.012213.834753.421.1.1建筑工程费用万元1702.011702.0131.05%1.1.2设备购置及安装费万元2213.832213.8340.39%1.2工程建设其他费用万元684.53684.5312.49%1.2.1无形资产万元314.49314.491.3预备费万元370.04370.041.3.1基本预备费万元167.85167.851.3.2涨价预备费万元202.19202.192建设期利息万元3固定资产投资现值万元4600.374600.372、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金880.71万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4753.421960.704076.064753.424753.424753.421.1应收账款万元1426.03570.41998.221426.031426.031426.031.2存货万元2139.04855.621497.332139.042139.042139.041.2.1原辅材料万元641.71256.68449.20641.71641.71641.711.2.2燃料动力万元32.0912.8322.4632.0932.0932.091.2.3在产品万元983.96393.58688.77983.96983.96983.961.2.4产成品万元481.28192.51336.90481.28481.28481.281.3现金万元1188.36475.34831.851188.361188.361188.362流动负债万元3872.711549.082710.903872.713872.713872.712.1应付账款万元3872.711549.082710.903872.713872.713872.713流动资金万元880.71352.28616.50880.71880.71880.714铺底流动资金万元293.57117.43205.50293.57293.57293.573、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5481.08万元,其中:固定资产投资4600.37万元,占项目总投资的83.93%;流动资金880.71万元,占项目总投资的16.07%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1702.01万元,占项目总投资的31.05%;设备购置费2213.83万元,占项目总投资的40.39%;其它投资684.53万元,占项目总投资的12.49%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4600.37+880.71=5481.08(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5481.08119.14%119.14%100.00%2项目建设投资万元4600.37100.00%100.00%83.93%2.1工程费用万元3915.8485.12%85.12%71.44%2.1.1建筑工程费万元1702.0137.00%37.00%31.05%2.1.2设备购置及安装费万元2213.8348.12%48.12%40.39%2.2工程建设其他费用万元314.496.84%6.84%5.74%2.2.1无形资产万元314.496.84%6.84%5.74%2.3预备费万元370.048.04%8.04%6.75%2.3.1基本预备费万元167.853.65%3.65%3.06%2.3.2涨价预备费万元202.194.40%4.40%3.69%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4600.37100.00%100.00%83.93%5建设期间费用万元6流动资金万元880.7119.14%19.14%16.07%7铺底流动资金万元293.576.38%6.38%5.36%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数57.82%,建筑容积率1.08,建设区域绿化覆盖率7.26%,固定资产投资强度160.18万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7830.837830.8314737.9914737.991333.701.1主要生产车间4698.504698.508842.798842.79826.891.2辅助生产车间2505.872505.874716.164716.16426.781.3其他生产车间626.47626.47854.80854.8080.022仓储工程1661.421661.423867.993867.99254.572.1成品贮存415.36415.36967.00967.0063.642.2原料仓储863.94863.942011.352011.35132.382.3辅助材料仓库382.13382.13889.64889.6458.553供配电工程88.6188.6188.6188.616.563.1供配电室88.6188.6188.6188.616.564给排水工程101.90101.90101.90101.905.874.1给排水101.90101.90101.90101.905.875服务性工程1052.231052.231052.231052.2369.255.1办公用房595.21595.21595.21595.2133.885.2生活服务457.02457.02457.02457.0232.446消防及环保工程296.84296.84296.84296.8421.986.1消防环保工程296.84296.84296.84296.8421.987项目总图工程44.3044.3044.3044.30-32.107.1场地及道路硬化3086.31644.42644.427.2场区围墙644.423086.313086.317.3安全保卫室44.3044.3044.3044.308绿化工程1205.0142.18合计11076.1420688.7420688.741702.01(四)设备方案项目计划购置设备共计118台(套),设备购置费2213.83万元。五、节能与环保1、项目年用电量1112354.59千瓦时,折合136.71吨标准煤。2、项目年总用水量5349.68立方米,折合0.46吨标准煤。3、“智能油压机投资建设项目投资建设项目”,年用电量1112354.59千瓦时,年总用水量5349.68立方米,项目年综合总耗能量(当量值)137.17吨标准煤/年。达产年综合节能量43.32吨标准煤/年,项目总节能率24.70%,能源利用效果良好。4、项目符合某某工业新城发展规划,符合某某工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“智能油压机投资建设项目”主要从事智能油压机项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性智能油压机投资建设项目选址于某某工业新城,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某工业新城环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保

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