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泓域咨询MACRO/ 汽车防撞器及电气设备投资建设项目立项申请汽车防撞器及电气设备投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人韩xx(三)项目承办单位简介公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积35571.11平方米(折合约53.33亩),其中:净用地面积35571.11平方米(红线范围折合约53.33亩)。项目规划总建筑面积43752.47平方米,其中:规划建设主体工程30560.77平方米,计容建筑面积43752.47平方米;预计建筑工程投资3568.11万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为汽车防撞器及电气设备,根据市场情况,预计年产值19166.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9336.48(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3568.113006.85175.079336.481.1工程费用万元3568.113006.8514934.101.1.1建筑工程费用万元3568.113568.1130.07%1.1.2设备购置及安装费万元3006.853006.8525.34%1.2工程建设其他费用万元2761.522761.5223.28%1.2.1无形资产万元1363.371363.371.3预备费万元1398.151398.151.3.1基本预备费万元654.25654.251.3.2涨价预备费万元743.90743.902建设期利息万元3固定资产投资现值万元9336.489336.482、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2528.00万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14934.107956.3511385.7514934.1014934.1014934.101.1应收账款万元4480.232912.153584.184480.234480.234480.231.2存货万元6720.354368.225376.286720.356720.356720.351.2.1原辅材料万元2016.111310.471612.882016.112016.112016.111.2.2燃料动力万元100.8165.5280.64100.81100.81100.811.2.3在产品万元3091.362009.382473.093091.363091.363091.361.2.4产成品万元1512.08982.851209.661512.081512.081512.081.3现金万元3733.532426.792986.823733.533733.533733.532流动负债万元12406.108063.979924.8812406.1012406.1012406.102.1应付账款万元12406.108063.979924.8812406.1012406.1012406.103流动资金万元2528.001643.202022.402528.002528.002528.004铺底流动资金万元842.66547.73674.13842.66842.66842.663、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资11864.48万元,其中:固定资产投资9336.48万元,占项目总投资的78.69%;流动资金2528.00万元,占项目总投资的21.31%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3568.11万元,占项目总投资的30.07%;设备购置费3006.85万元,占项目总投资的25.34%;其它投资2761.52万元,占项目总投资的23.28%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9336.48+2528.00=11864.48(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11864.48127.08%127.08%100.00%2项目建设投资万元9336.48100.00%100.00%78.69%2.1工程费用万元6574.9670.42%70.42%55.42%2.1.1建筑工程费万元3568.1138.22%38.22%30.07%2.1.2设备购置及安装费万元3006.8532.21%32.21%25.34%2.2工程建设其他费用万元1363.3714.60%14.60%11.49%2.2.1无形资产万元1363.3714.60%14.60%11.49%2.3预备费万元1398.1514.98%14.98%11.78%2.3.1基本预备费万元654.257.01%7.01%5.51%2.3.2涨价预备费万元743.907.97%7.97%6.27%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9336.48100.00%100.00%78.69%5建设期间费用万元6流动资金万元2528.0027.08%27.08%21.31%7铺底流动资金万元842.679.03%9.03%7.10%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数76.13%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率5.69%,固定资产投资强度175.07万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19145.7719145.7730560.7730560.772741.531.1主要生产车间11487.4611487.4618336.4618336.461699.751.2辅助生产车间6126.656126.659779.459779.45877.291.3其他生产车间1531.661531.661772.521772.52164.492仓储工程4062.044062.048574.618574.61559.422.1成品贮存1015.511015.512143.652143.65139.852.2原料仓储2112.262112.264458.804458.80290.902.3辅助材料仓库934.27934.271972.161972.16128.673供配电工程216.64216.64216.64216.6415.903.1供配电室216.64216.64216.64216.6415.904给排水工程249.14249.14249.14249.1414.224.1给排水249.14249.14249.14249.1414.225服务性工程2572.632572.632572.632572.63167.845.1办公用房1282.961282.961282.961282.9673.545.2生活服务1289.671289.671289.671289.6781.806消防及环保工程725.75725.75725.75725.7553.276.1消防环保工程725.75725.75725.75725.7553.277项目总图工程108.32108.32108.32108.32-65.687.1场地及道路硬化7302.061202.001202.007.2场区围墙1202.007302.067302.067.3安全保卫室108.32108.32108.32108.328绿化工程2331.6881.61合计27080.2943752.4743752.473568.11(四)设备方案项目计划购置设备共计81台(套),设备购置费3006.85万元。五、节能与环保1、项目年用电量1238960.08千瓦时,折合152.27吨标准煤。2、项目年总用水量12567.85立方米,折合1.07吨标准煤。3、“汽车防撞器及电气设备投资建设项目投资建设项目”,年用电量1238960.08千瓦时,年总用水量12567.85立方米,项目年综合总耗能量(当量值)153.34吨标准煤/年。达产年综合节能量40.76吨标准煤/年,项目总节能率28.59%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济技术开发区发展规划,符合某经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“汽车防撞器及电气设备投资建设项目”主要从事汽车防撞器及电气设备项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性汽车防撞器及电气设备投资建设项目选址于某经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济技术开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建

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