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泓域咨询MACRO/ 原料颗粒再生资源利用投资建设项目立项申请原料颗粒再生资源利用投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人邹xx(三)项目承办单位简介公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积10198.43平方米(折合约15.29亩),其中:净用地面积10198.43平方米(红线范围折合约15.29亩)。项目规划总建筑面积17031.38平方米,其中:规划建设主体工程10982.23平方米,计容建筑面积17031.38平方米;预计建筑工程投资1353.26万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为原料颗粒再生资源利用,根据市场情况,预计年产值4024.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2897.76(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1353.26892.25189.522897.761.1工程费用万元1353.26892.252559.611.1.1建筑工程费用万元1353.261353.2640.54%1.1.2设备购置及安装费万元892.25892.2526.73%1.2工程建设其他费用万元652.25652.2519.54%1.2.1无形资产万元282.68282.681.3预备费万元369.57369.571.3.1基本预备费万元216.89216.891.3.2涨价预备费万元152.68152.682建设期利息万元3固定资产投资现值万元2897.762897.762、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金439.98万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2559.611908.262071.732559.612559.612559.611.1应收账款万元767.88499.12614.31767.88767.88767.881.2存货万元1151.82748.69921.461151.821151.821151.821.2.1原辅材料万元345.55224.60276.44345.55345.55345.551.2.2燃料动力万元17.2811.2313.8217.2817.2817.281.2.3在产品万元529.84344.39423.87529.84529.84529.841.2.4产成品万元259.16168.45207.33259.16259.16259.161.3现金万元639.90415.94511.92639.90639.90639.902流动负债万元2119.631377.761695.702119.632119.632119.632.1应付账款万元2119.631377.761695.702119.632119.632119.633流动资金万元439.98285.99351.98439.98439.98439.984铺底流动资金万元146.6695.33117.33146.66146.66146.663、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3337.74万元,其中:固定资产投资2897.76万元,占项目总投资的86.82%;流动资金439.98万元,占项目总投资的13.18%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1353.26万元,占项目总投资的40.54%;设备购置费892.25万元,占项目总投资的26.73%;其它投资652.25万元,占项目总投资的19.54%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2897.76+439.98=3337.74(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3337.74115.18%115.18%100.00%2项目建设投资万元2897.76100.00%100.00%86.82%2.1工程费用万元2245.5177.49%77.49%67.28%2.1.1建筑工程费万元1353.2646.70%46.70%40.54%2.1.2设备购置及安装费万元892.2530.79%30.79%26.73%2.2工程建设其他费用万元282.689.76%9.76%8.47%2.2.1无形资产万元282.689.76%9.76%8.47%2.3预备费万元369.5712.75%12.75%11.07%2.3.1基本预备费万元216.897.48%7.48%6.50%2.3.2涨价预备费万元152.685.27%5.27%4.57%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2897.76100.00%100.00%86.82%5建设期间费用万元6流动资金万元439.9815.18%15.18%13.18%7铺底流动资金万元146.665.06%5.06%4.39%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数79.82%,建筑容积率1.67,建设区域绿化覆盖率6.10%,固定资产投资强度189.52万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5755.265755.2610982.2310982.23959.871.1主要生产车间3453.163453.166589.346589.34595.121.2辅助生产车间1841.681841.683514.313514.31307.161.3其他生产车间460.42460.42636.97636.9757.592仓储工程1221.061221.063931.953931.95249.942.1成品贮存305.26305.26982.99982.9962.482.2原料仓储634.95634.952044.612044.61129.972.3辅助材料仓库280.84280.84904.35904.3557.493供配电工程65.1265.1265.1265.124.663.1供配电室65.1265.1265.1265.124.664给排水工程74.8974.8974.8974.894.174.1给排水74.8974.8974.8974.894.175服务性工程773.34773.34773.34773.3449.165.1办公用房372.51372.51372.51372.5121.275.2生活服务400.83400.83400.83400.8321.976消防及环保工程218.16218.16218.16218.1615.606.1消防环保工程218.16218.16218.16218.1615.607项目总图工程32.5632.5632.5632.5638.137.1场地及道路硬化2137.48459.28459.287.2场区围墙459.282137.482137.487.3安全保卫室32.5632.5632.5632.568绿化工程906.4831.73合计8140.3917031.3817031.381353.26(四)设备方案项目计划购置设备共计110台(套),设备购置费892.25万元。五、节能与环保1、项目年用电量534005.06千瓦时,折合65.63吨标准煤。2、项目年总用水量4147.69立方米,折合0.35吨标准煤。3、“原料颗粒再生资源利用投资建设项目投资建设项目”,年用电量534005.06千瓦时,年总用水量4147.69立方米,项目年综合总耗能量(当量值)65.98吨标准煤/年。达产年综合节能量16.50吨标准煤/年,项目总节能率20.51%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经济示范区发展规划,符合xx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“原料颗粒再生资源利用投资建设项目”主要从事原料颗粒再生资源利用项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性原料颗粒再生资源利用投资建设项目选址于xx经济示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经济示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规

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