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泓域咨询MACRO/ 彩涂板环保废气处理投资建设项目立项申请彩涂板环保废气处理投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人贺xx(三)项目承办单位简介公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积9738.20平方米(折合约14.60亩),其中:净用地面积9738.20平方米(红线范围折合约14.60亩)。项目规划总建筑面积14509.92平方米,其中:规划建设主体工程8755.21平方米,计容建筑面积14509.92平方米;预计建筑工程投资1044.13万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为彩涂板环保废气处理,根据市场情况,预计年产值8814.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2707.42(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1044.13755.06185.442707.421.1工程费用万元1044.13755.065369.111.1.1建筑工程费用万元1044.131044.1326.58%1.1.2设备购置及安装费万元755.06755.0619.22%1.2工程建设其他费用万元908.23908.2323.12%1.2.1无形资产万元470.51470.511.3预备费万元437.72437.721.3.1基本预备费万元251.53251.531.3.2涨价预备费万元186.19186.192建设期利息万元3固定资产投资现值万元2707.422707.422、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1220.68万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5369.114479.824520.375369.115369.115369.111.1应收账款万元1610.731046.981288.591610.731610.731610.731.2存货万元2416.101570.461932.882416.102416.102416.101.2.1原辅材料万元724.83471.14579.86724.83724.83724.831.2.2燃料动力万元36.2423.5628.9936.2436.2436.241.2.3在产品万元1111.41722.41889.121111.411111.411111.411.2.4产成品万元543.62353.35434.90543.62543.62543.621.3现金万元1342.28872.481073.821342.281342.281342.282流动负债万元4148.432696.483318.744148.434148.434148.432.1应付账款万元4148.432696.483318.744148.434148.434148.433流动资金万元1220.68793.44976.541220.681220.681220.684铺底流动资金万元406.89264.48325.51406.89406.89406.893、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3928.10万元,其中:固定资产投资2707.42万元,占项目总投资的68.92%;流动资金1220.68万元,占项目总投资的31.08%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1044.13万元,占项目总投资的26.58%;设备购置费755.06万元,占项目总投资的19.22%;其它投资908.23万元,占项目总投资的23.12%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2707.42+1220.68=3928.10(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3928.10145.09%145.09%100.00%2项目建设投资万元2707.42100.00%100.00%68.92%2.1工程费用万元1799.1966.45%66.45%45.80%2.1.1建筑工程费万元1044.1338.57%38.57%26.58%2.1.2设备购置及安装费万元755.0627.89%27.89%19.22%2.2工程建设其他费用万元470.5117.38%17.38%11.98%2.2.1无形资产万元470.5117.38%17.38%11.98%2.3预备费万元437.7216.17%16.17%11.14%2.3.1基本预备费万元251.539.29%9.29%6.40%2.3.2涨价预备费万元186.196.88%6.88%4.74%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2707.42100.00%100.00%68.92%5建设期间费用万元6流动资金万元1220.6845.09%45.09%31.08%7铺底流动资金万元406.8915.03%15.03%10.36%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数76.96%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率7.56%,固定资产投资强度185.44万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5298.635298.638755.218755.21693.021.1主要生产车间3179.183179.185253.135253.13429.671.2辅助生产车间1695.561695.562801.672801.67221.771.3其他生产车间423.89423.89507.80507.8041.582仓储工程1124.181124.183740.563740.56215.342.1成品贮存281.05281.05935.14935.1453.842.2原料仓储584.57584.571945.091945.09111.982.3辅助材料仓库258.56258.56860.33860.3349.533供配电工程59.9659.9659.9659.963.883.1供配电室59.9659.9659.9659.963.884给排水工程68.9568.9568.9568.953.474.1给排水68.9568.9568.9568.953.475服务性工程711.98711.98711.98711.9840.995.1办公用房329.34329.34329.34329.3422.175.2生活服务382.64382.64382.64382.6418.466消防及环保工程200.85200.85200.85200.8513.016.1消防环保工程200.85200.85200.85200.8513.017项目总图工程29.9829.9829.9829.9844.167.1场地及道路硬化1944.00416.66416.667.2场区围墙416.661944.001944.007.3安全保卫室29.9829.9829.9829.988绿化工程864.5630.26合计7494.5214509.9214509.921044.13(四)设备方案项目计划购置设备共计69台(套),设备购置费755.06万元。五、节能与环保1、项目年用电量551091.92千瓦时,折合67.73吨标准煤。2、项目年总用水量6562.07立方米,折合0.56吨标准煤。3、“彩涂板环保废气处理投资建设项目投资建设项目”,年用电量551091.92千瓦时,年总用水量6562.07立方米,项目年综合总耗能量(当量值)68.29吨标准煤/年。达产年综合节能量20.40吨标准煤/年,项目总节能率21.02%,能源利用效果良好。4、项目符合xx新区发展规划,符合xx新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“彩涂板环保废气处理投资建设项目”主要从事彩涂板环保废气处理项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性彩涂板环保废气处理投资建设项目选址于xx新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx新区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地

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