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泓域咨询MACRO/ 制冷辅助材料投资建设项目立项申请制冷辅助材料投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人许xx(三)项目承办单位简介公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx出口加工区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积27993.99平方米(折合约41.97亩),其中:净用地面积27993.99平方米(红线范围折合约41.97亩)。项目规划总建筑面积40311.35平方米,其中:规划建设主体工程27600.81平方米,计容建筑面积40311.35平方米;预计建筑工程投资3407.93万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为制冷辅助材料,根据市场情况,预计年产值8367.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6811.73(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3407.933283.90162.306811.731.1工程费用万元3407.933283.905053.661.1.1建筑工程费用万元3407.933407.9343.45%1.1.2设备购置及安装费万元3283.903283.9041.87%1.2工程建设其他费用万元119.90119.901.53%1.2.1无形资产万元60.8060.801.3预备费万元59.1059.101.3.1基本预备费万元24.0324.031.3.2涨价预备费万元35.0735.072建设期利息万元3固定资产投资现值万元6811.736811.732、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1032.10万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5053.663039.124864.275053.665053.665053.661.1应收账款万元1516.10833.851212.881516.101516.101516.101.2存货万元2274.151250.781819.322274.152274.152274.151.2.1原辅材料万元682.25375.23545.80682.25682.25682.251.2.2燃料动力万元34.1118.7627.2934.1134.1134.111.2.3在产品万元1046.11575.36836.891046.111046.111046.111.2.4产成品万元511.68281.43409.35511.68511.68511.681.3现金万元1263.41694.881010.731263.411263.411263.412流动负债万元4021.562211.863217.254021.564021.564021.562.1应付账款万元4021.562211.863217.254021.564021.564021.563流动资金万元1032.10567.65825.681032.101032.101032.104铺底流动资金万元344.03189.22275.23344.03344.03344.033、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7843.83万元,其中:固定资产投资6811.73万元,占项目总投资的86.84%;流动资金1032.10万元,占项目总投资的13.16%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3407.93万元,占项目总投资的43.45%;设备购置费3283.90万元,占项目总投资的41.87%;其它投资119.90万元,占项目总投资的1.53%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6811.73+1032.10=7843.83(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7843.83115.15%115.15%100.00%2项目建设投资万元6811.73100.00%100.00%86.84%2.1工程费用万元6691.8398.24%98.24%85.31%2.1.1建筑工程费万元3407.9350.03%50.03%43.45%2.1.2设备购置及安装费万元3283.9048.21%48.21%41.87%2.2工程建设其他费用万元60.800.89%0.89%0.78%2.2.1无形资产万元60.800.89%0.89%0.78%2.3预备费万元59.100.87%0.87%0.75%2.3.1基本预备费万元24.030.35%0.35%0.31%2.3.2涨价预备费万元35.070.51%0.51%0.45%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6811.73100.00%100.00%86.84%5建设期间费用万元6流动资金万元1032.1015.15%15.15%13.16%7铺底流动资金万元344.035.05%5.05%4.39%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数60.74%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率7.51%,固定资产投资强度162.30万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12021.5112021.5127600.8127600.812566.721.1主要生产车间7212.917212.9116560.4916560.491591.371.2辅助生产车间3846.883846.888832.268832.26821.351.3其他生产车间961.72961.721600.851600.85154.002仓储工程2550.532550.538261.858261.85558.772.1成品贮存637.63637.632065.462065.46139.692.2原料仓储1326.281326.284296.164296.16290.562.3辅助材料仓库586.62586.621900.231900.23128.523供配电工程136.03136.03136.03136.0310.353.1供配电室136.03136.03136.03136.0310.354给排水工程156.43156.43156.43156.439.264.1给排水156.43156.43156.43156.439.265服务性工程1615.341615.341615.341615.34109.255.1办公用房865.76865.76865.76865.7647.895.2生活服务749.58749.58749.58749.5858.146消防及环保工程455.70455.70455.70455.7034.676.1消防环保工程455.70455.70455.70455.7034.677项目总图工程68.0168.0168.0168.0169.047.1场地及道路硬化4685.06997.24997.247.2场区围墙997.244685.064685.067.3安全保卫室68.0168.0168.0168.018绿化工程1424.7249.87合计17003.5540311.3540311.353407.93(四)设备方案项目计划购置设备共计133台(套),设备购置费3283.90万元。五、节能与环保1、项目年用电量514721.32千瓦时,折合63.26吨标准煤。2、项目年总用水量6306.48立方米,折合0.54吨标准煤。3、“制冷辅助材料投资建设项目投资建设项目”,年用电量514721.32千瓦时,年总用水量6306.48立方米,项目年综合总耗能量(当量值)63.80吨标准煤/年。达产年综合节能量24.81吨标准煤/年,项目总节能率23.89%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx出口加工区发展规划,符合xxx出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“制冷辅助材料投资建设项目”主要从事制冷辅助材料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性制冷辅助材料投资建设项目选址于xxx出口加工区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx出口加工区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地

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