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泓域咨询MACRO/ 不锈钢精投资建设项目立项申请不锈钢精投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人邹xx(三)项目承办单位简介公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积44135.39平方米(折合约66.17亩),其中:净用地面积44135.39平方米(红线范围折合约66.17亩)。项目规划总建筑面积50755.70平方米,其中:规划建设主体工程38329.84平方米,计容建筑面积50755.70平方米;预计建筑工程投资4566.57万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为不锈钢精,根据市场情况,预计年产值37515.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12887.93(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4566.575186.20194.7712887.931.1工程费用万元4566.575186.2027707.501.1.1建筑工程费用万元4566.574566.5726.37%1.1.2设备购置及安装费万元5186.205186.2029.95%1.2工程建设其他费用万元3135.163135.1618.11%1.2.1无形资产万元1498.261498.261.3预备费万元1636.901636.901.3.1基本预备费万元877.15877.151.3.2涨价预备费万元759.75759.752建设期利息万元3固定资产投资现值万元12887.9312887.932、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4426.85万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元27707.5018604.2817064.3727707.5027707.5027707.501.1应收账款万元8312.255402.965818.578312.258312.258312.251.2存货万元12468.388104.448727.8612468.3812468.3812468.381.2.1原辅材料万元3740.512431.332618.363740.513740.513740.511.2.2燃料动力万元187.03121.57130.92187.03187.03187.031.2.3在产品万元5735.453728.054014.825735.455735.455735.451.2.4产成品万元2805.391823.501963.772805.392805.392805.391.3现金万元6926.884502.474848.816926.886926.886926.882流动负债万元23280.6515132.4216296.4523280.6523280.6523280.652.1应付账款万元23280.6515132.4216296.4523280.6523280.6523280.653流动资金万元4426.852877.453098.804426.854426.854426.854铺底流动资金万元1475.60959.151032.931475.601475.601475.603、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资17314.78万元,其中:固定资产投资12887.93万元,占项目总投资的74.43%;流动资金4426.85万元,占项目总投资的25.57%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4566.57万元,占项目总投资的26.37%;设备购置费5186.20万元,占项目总投资的29.95%;其它投资3135.16万元,占项目总投资的18.11%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12887.93+4426.85=17314.78(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17314.78134.35%134.35%100.00%2项目建设投资万元12887.93100.00%100.00%74.43%2.1工程费用万元9752.7775.67%75.67%56.33%2.1.1建筑工程费万元4566.5735.43%35.43%26.37%2.1.2设备购置及安装费万元5186.2040.24%40.24%29.95%2.2工程建设其他费用万元1498.2611.63%11.63%8.65%2.2.1无形资产万元1498.2611.63%11.63%8.65%2.3预备费万元1636.9012.70%12.70%9.45%2.3.1基本预备费万元877.156.81%6.81%5.07%2.3.2涨价预备费万元759.755.90%5.90%4.39%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12887.93100.00%100.00%74.43%5建设期间费用万元6流动资金万元4426.8534.35%34.35%25.57%7铺底流动资金万元1475.6211.45%11.45%8.52%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数70.56%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率7.61%,固定资产投资强度194.77万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22017.3422017.3438329.8438329.843793.461.1主要生产车间13210.4013210.4022997.9022997.902351.951.2辅助生产车间7045.557045.5512265.5512265.551213.911.3其他生产车间1761.391761.392223.132223.13227.612仓储工程4671.294671.298076.818076.81581.352.1成品贮存1167.821167.822019.202019.20145.342.2原料仓储2429.072429.074199.944199.94302.302.3辅助材料仓库1074.401074.401857.671857.67133.713供配电工程249.14249.14249.14249.1420.173.1供配电室249.14249.14249.14249.1420.174给排水工程286.51286.51286.51286.5118.044.1给排水286.51286.51286.51286.5118.045服务性工程2958.482958.482958.482958.48212.945.1办公用房1404.401404.401404.401404.4090.285.2生活服务1554.081554.081554.081554.08124.106消防及环保工程834.60834.60834.60834.6067.586.1消防环保工程834.60834.60834.60834.6067.587项目总图工程124.57124.57124.57124.57-250.947.1场地及道路硬化8029.131513.481513.487.2场区围墙1513.488029.138029.137.3安全保卫室124.57124.57124.57124.578绿化工程3541.87123.97合计31141.9350755.7050755.704566.57(四)设备方案项目计划购置设备共计134台(套),设备购置费5186.20万元。五、节能与环保1、项目年用电量1047587.25千瓦时,折合128.75吨标准煤。2、项目年总用水量27520.05立方米,折合2.35吨标准煤。3、“不锈钢精投资建设项目投资建设项目”,年用电量1047587.25千瓦时,年总用水量27520.05立方米,项目年综合总耗能量(当量值)131.10吨标准煤/年。达产年综合节能量39.16吨标准煤/年,项目总节能率21.58%,能源利用效果良好。4、项目符合xx高新区发展规划,符合xx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“不锈钢精投资建设项目”主要从事不锈钢精项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性不锈钢精投资建设项目选址于xx高新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx高新区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境

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