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泓域咨询MACRO/ 超微细白炭黑投资建设项目立项申请超微细白炭黑投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人苏xx(三)项目承办单位简介公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积55000.82平方米(折合约82.46亩),其中:净用地面积55000.82平方米(红线范围折合约82.46亩)。项目规划总建筑面积62150.93平方米,其中:规划建设主体工程42130.08平方米,计容建筑面积62150.93平方米;预计建筑工程投资5104.43万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为超微细白炭黑,根据市场情况,预计年产值25867.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14039.64(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5104.435916.88170.2614039.641.1工程费用万元5104.435916.8815846.481.1.1建筑工程费用万元5104.435104.4330.14%1.1.2设备购置及安装费万元5916.885916.8834.94%1.2工程建设其他费用万元3018.333018.3317.82%1.2.1无形资产万元1466.121466.121.3预备费万元1552.211552.211.3.1基本预备费万元771.10771.101.3.2涨价预备费万元781.11781.112建设期利息万元3固定资产投资现值万元14039.6414039.642、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2893.67万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15846.4811352.3213956.9015846.4815846.4815846.481.1应收账款万元4753.942614.673327.764753.944753.944753.941.2存货万元7130.923922.004991.647130.927130.927130.921.2.1原辅材料万元2139.281176.601497.492139.282139.282139.281.2.2燃料动力万元106.9658.8374.87106.96106.96106.961.2.3在产品万元3280.221804.122296.163280.223280.223280.221.2.4产成品万元1604.46882.451123.121604.461604.461604.461.3现金万元3961.622178.892773.133961.623961.623961.622流动负债万元12952.817124.059066.9712952.8112952.8112952.812.1应付账款万元12952.817124.059066.9712952.8112952.8112952.813流动资金万元2893.671591.522025.572893.672893.672893.674铺底流动资金万元964.55530.51675.19964.55964.55964.553、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16933.31万元,其中:固定资产投资14039.64万元,占项目总投资的82.91%;流动资金2893.67万元,占项目总投资的17.09%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5104.43万元,占项目总投资的30.14%;设备购置费5916.88万元,占项目总投资的34.94%;其它投资3018.33万元,占项目总投资的17.82%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14039.64+2893.67=16933.31(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16933.31120.61%120.61%100.00%2项目建设投资万元14039.64100.00%100.00%82.91%2.1工程费用万元11021.3178.50%78.50%65.09%2.1.1建筑工程费万元5104.4336.36%36.36%30.14%2.1.2设备购置及安装费万元5916.8842.14%42.14%34.94%2.2工程建设其他费用万元1466.1210.44%10.44%8.66%2.2.1无形资产万元1466.1210.44%10.44%8.66%2.3预备费万元1552.2111.06%11.06%9.17%2.3.1基本预备费万元771.105.49%5.49%4.55%2.3.2涨价预备费万元781.115.56%5.56%4.61%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14039.64100.00%100.00%82.91%5建设期间费用万元6流动资金万元2893.6720.61%20.61%17.09%7铺底流动资金万元964.566.87%6.87%5.70%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数61.99%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率6.24%,固定资产投资强度170.26万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24105.1724105.1742130.0842130.083806.141.1主要生产车间14463.1014463.1025278.0525278.052359.811.2辅助生产车间7713.657713.6513481.6313481.631217.961.3其他生产车间1928.411928.412443.542443.54228.372仓储工程5114.255114.2513013.5513013.55855.042.1成品贮存1278.561278.563253.393253.39213.762.2原料仓储2659.412659.416767.056767.05444.622.3辅助材料仓库1176.281176.282993.122993.12196.663供配电工程272.76272.76272.76272.7620.163.1供配电室272.76272.76272.76272.7620.164给排水工程313.67313.67313.67313.6718.034.1给排水313.67313.67313.67313.6718.035服务性工程3239.033239.033239.033239.03212.825.1办公用房1607.971607.971607.971607.97124.905.2生活服务1631.061631.061631.061631.06106.586消防及环保工程913.75913.75913.75913.7567.546.1消防环保工程913.75913.75913.75913.7567.547项目总图工程136.38136.38136.38136.3812.567.1场地及道路硬化9461.261844.331844.337.2场区围墙1844.339461.269461.267.3安全保卫室136.38136.38136.38136.388绿化工程3204.14112.14合计34095.0162150.9362150.935104.43(四)设备方案项目计划购置设备共计167台(套),设备购置费5916.88万元。五、节能与环保1、项目年用电量1004463.27千瓦时,折合123.45吨标准煤。2、项目年总用水量23459.59立方米,折合2.00吨标准煤。3、“超微细白炭黑投资建设项目投资建设项目”,年用电量1004463.27千瓦时,年总用水量23459.59立方米,项目年综合总耗能量(当量值)125.45吨标准煤/年。达产年综合节能量53.76吨标准煤/年,项目总节能率29.75%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx高新区发展规划,符合xxx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“超微细白炭黑投资建设项目”主要从事超微细白炭黑项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性超微细白炭黑投资建设项目选址于xxx高新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx高新区

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