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泓域咨询MACRO/ 电动助力转向系统投资建设项目立项申请电动助力转向系统投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人叶xx(三)项目承办单位简介公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某出口加工区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积51559.10平方米(折合约77.30亩),其中:净用地面积51559.10平方米(红线范围折合约77.30亩)。项目规划总建筑面积52590.28平方米,其中:规划建设主体工程35123.22平方米,计容建筑面积52590.28平方米;预计建筑工程投资4585.14万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为电动助力转向系统,根据市场情况,预计年产值28860.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13362.85(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4585.144365.79172.8713362.851.1工程费用万元4585.144365.7920554.371.1.1建筑工程费用万元4585.144585.1427.10%1.1.2设备购置及安装费万元4365.794365.7925.80%1.2工程建设其他费用万元4411.924411.9226.08%1.2.1无形资产万元2409.142409.141.3预备费万元2002.782002.781.3.1基本预备费万元1054.891054.891.3.2涨价预备费万元947.89947.892建设期利息万元3固定资产投资现值万元13362.8513362.852、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3557.09万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20554.378977.5612175.5520554.3720554.3720554.371.1应收账款万元6166.312774.844316.426166.316166.316166.311.2存货万元9249.474162.266474.639249.479249.479249.471.2.1原辅材料万元2774.841248.681942.392774.842774.842774.841.2.2燃料动力万元138.7462.4397.12138.74138.74138.741.2.3在产品万元4254.761914.642978.334254.764254.764254.761.2.4产成品万元2081.13936.511456.792081.132081.132081.131.3现金万元5138.592312.373597.015138.595138.595138.592流动负债万元16997.287648.7811898.1016997.2816997.2816997.282.1应付账款万元16997.287648.7811898.1016997.2816997.2816997.283流动资金万元3557.091600.692489.963557.093557.093557.094铺底流动资金万元1185.68533.56829.991185.681185.681185.683、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16919.94万元,其中:固定资产投资13362.85万元,占项目总投资的78.98%;流动资金3557.09万元,占项目总投资的21.02%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4585.14万元,占项目总投资的27.10%;设备购置费4365.79万元,占项目总投资的25.80%;其它投资4411.92万元,占项目总投资的26.08%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13362.85+3557.09=16919.94(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16919.94126.62%126.62%100.00%2项目建设投资万元13362.85100.00%100.00%78.98%2.1工程费用万元8950.9366.98%66.98%52.90%2.1.1建筑工程费万元4585.1434.31%34.31%27.10%2.1.2设备购置及安装费万元4365.7932.67%32.67%25.80%2.2工程建设其他费用万元2409.1418.03%18.03%14.24%2.2.1无形资产万元2409.1418.03%18.03%14.24%2.3预备费万元2002.7814.99%14.99%11.84%2.3.1基本预备费万元1054.897.89%7.89%6.23%2.3.2涨价预备费万元947.897.09%7.09%5.60%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13362.85100.00%100.00%78.98%5建设期间费用万元6流动资金万元3557.0926.62%26.62%21.02%7铺底流动资金万元1185.708.87%8.87%7.01%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数63.22%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率7.39%,固定资产投资强度172.87万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23045.1323045.1335123.2235123.223368.481.1主要生产车间13827.0813827.0821073.9321073.932088.461.2辅助生产车间7374.447374.4411239.4311239.431077.911.3其他生产车间1843.611843.612037.152037.15202.112仓储工程4889.354889.3511353.5911353.59791.902.1成品贮存1222.341222.342838.402838.40197.972.2原料仓储2542.462542.465903.875903.87411.792.3辅助材料仓库1124.551124.552611.332611.33182.143供配电工程260.77260.77260.77260.7720.463.1供配电室260.77260.77260.77260.7720.464给排水工程299.88299.88299.88299.8818.304.1给排水299.88299.88299.88299.8818.305服务性工程3096.593096.593096.593096.59215.985.1办公用房1532.911532.911532.911532.91100.015.2生活服务1563.681563.681563.681563.68126.596消防及环保工程873.56873.56873.56873.5668.556.1消防环保工程873.56873.56873.56873.5668.557项目总图工程130.38130.38130.38130.38-24.497.1场地及道路硬化8159.551381.651381.657.2场区围墙1381.658159.558159.557.3安全保卫室130.38130.38130.38130.388绿化工程3598.75125.96合计32595.6652590.2852590.284585.14(四)设备方案项目计划购置设备共计106台(套),设备购置费4365.79万元。五、节能与环保1、项目年用电量1131882.43千瓦时,折合139.11吨标准煤。2、项目年总用水量20479.12立方米,折合1.75吨标准煤。3、“电动助力转向系统投资建设项目投资建设项目”,年用电量1131882.43千瓦时,年总用水量20479.12立方米,项目年综合总耗能量(当量值)140.86吨标准煤/年。达产年综合节能量54.78吨标准煤/年,项目总节能率29.32%,能源利用效果良好。4、项目符合某出口加工区发展规划,符合某出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“电动助力转向系统投资建设项目”主要从事电动助力转向系统项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性电动助力转向系统投资建设项目选址于某出口加工区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某出口加工区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规

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