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泓域咨询MACRO/ 加油站用金属制品件投资建设项目立项申请加油站用金属制品件投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人陈xx(三)项目承办单位简介公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积40286.80平方米(折合约60.40亩),其中:净用地面积40286.80平方米(红线范围折合约60.40亩)。项目规划总建筑面积65264.62平方米,其中:规划建设主体工程46054.85平方米,计容建筑面积65264.62平方米;预计建筑工程投资5300.68万元。(二)土地利用合理性分析四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为加油站用金属制品件,根据市场情况,预计年产值32308.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9956.94(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5300.683419.18164.859956.941.1工程费用万元5300.683419.1821821.301.1.1建筑工程费用万元5300.685300.6838.15%1.1.2设备购置及安装费万元3419.183419.1824.61%1.2工程建设其他费用万元1237.081237.088.90%1.2.1无形资产万元725.16725.161.3预备费万元511.92511.921.3.1基本预备费万元216.69216.691.3.2涨价预备费万元295.23295.232建设期利息万元3固定资产投资现值万元9956.949956.942、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3936.82万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21821.3015124.4217520.8821821.3021821.3021821.301.1应收账款万元6546.394255.154909.796546.396546.396546.391.2存货万元9819.586382.737364.699819.589819.589819.581.2.1原辅材料万元2945.871914.822209.412945.872945.872945.871.2.2燃料动力万元147.2995.74110.47147.29147.29147.291.2.3在产品万元4517.012936.053387.764517.014517.014517.011.2.4产成品万元2209.411436.111657.052209.412209.412209.411.3现金万元5455.323545.964091.495455.325455.325455.322流动负债万元17884.4811624.9113413.3617884.4817884.4817884.482.1应付账款万元17884.4811624.9113413.3617884.4817884.4817884.483流动资金万元3936.822558.932952.623936.823936.823936.824铺底流动资金万元1312.26852.98984.201312.261312.261312.263、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资13893.76万元,其中:固定资产投资9956.94万元,占项目总投资的71.66%;流动资金3936.82万元,占项目总投资的28.34%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5300.68万元,占项目总投资的38.15%;设备购置费3419.18万元,占项目总投资的24.61%;其它投资1237.08万元,占项目总投资的8.90%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9956.94+3936.82=13893.76(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13893.76139.54%139.54%100.00%2项目建设投资万元9956.94100.00%100.00%71.66%2.1工程费用万元8719.8687.58%87.58%62.76%2.1.1建筑工程费万元5300.6853.24%53.24%38.15%2.1.2设备购置及安装费万元3419.1834.34%34.34%24.61%2.2工程建设其他费用万元725.167.28%7.28%5.22%2.2.1无形资产万元725.167.28%7.28%5.22%2.3预备费万元511.925.14%5.14%3.68%2.3.1基本预备费万元216.692.18%2.18%1.56%2.3.2涨价预备费万元295.232.97%2.97%2.12%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9956.94100.00%100.00%71.66%5建设期间费用万元6流动资金万元3936.8239.54%39.54%28.34%7铺底流动资金万元1312.2713.18%13.18%9.45%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数58.99%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率6.21%,固定资产投资强度164.85万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16801.9816801.9846054.8546054.854114.551.1主要生产车间10081.1910081.1927632.9127632.912551.021.2辅助生产车间5376.635376.6314737.5514737.551316.661.3其他生产车间1344.161344.162671.182671.18246.872仓储工程3564.783564.7812486.3512486.35811.302.1成品贮存891.20891.203121.593121.59202.822.2原料仓储1853.691853.696492.906492.90421.882.3辅助材料仓库819.90819.902871.862871.86186.603供配电工程190.12190.12190.12190.1213.903.1供配电室190.12190.12190.12190.1213.904给排水工程218.64218.64218.64218.6412.434.1给排水218.64218.64218.64218.6412.435服务性工程2257.692257.692257.692257.69146.695.1办公用房1224.331224.331224.331224.3384.585.2生活服务1033.361033.361033.361033.3684.506消防及环保工程636.91636.91636.91636.9146.566.1消防环保工程636.91636.91636.91636.9146.567项目总图工程95.0695.0695.0695.0658.457.1场地及道路硬化6582.871191.101191.107.2场区围墙1191.106582.876582.877.3安全保卫室95.0695.0695.0695.068绿化工程2765.6796.80合计23765.1865264.6265264.625300.68(四)设备方案项目计划购置设备共计106台(套),设备购置费3419.18万元。五、节能与环保1、项目年用电量588927.11千瓦时,折合72.38吨标准煤。2、项目年总用水量12020.08立方米,折合1.03吨标准煤。3、“加油站用金属制品件投资建设项目投资建设项目”,年用电量588927.11千瓦时,年总用水量12020.08立方米,项目年综合总耗能量(当量值)73.41吨标准煤/年。达产年综合节能量31.46吨标准煤/年,项目总节能率23.31%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业基地发展规划,符合xxx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“加油站用金属制品件投资建设项目”主要从事加油站用金属制品件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性加油站用金属制品件投资建设项目选址于xxx产业基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、

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