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泓域咨询MACRO/ 锂电池盖投资建设项目立项申请锂电池盖投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人赵xx(三)项目承办单位简介展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积12959.81平方米(折合约19.43亩),其中:净用地面积12959.81平方米(红线范围折合约19.43亩)。项目规划总建筑面积16329.36平方米,其中:规划建设主体工程12124.64平方米,计容建筑面积16329.36平方米;预计建筑工程投资1250.09万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为锂电池盖,根据市场情况,预计年产值7671.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3263.85(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1250.091270.17167.983263.851.1工程费用万元1250.091270.174982.921.1.1建筑工程费用万元1250.091250.0928.62%1.1.2设备购置及安装费万元1270.171270.1729.08%1.2工程建设其他费用万元743.59743.5917.02%1.2.1无形资产万元419.34419.341.3预备费万元324.25324.251.3.1基本预备费万元165.86165.861.3.2涨价预备费万元158.39158.392建设期利息万元3固定资产投资现值万元3263.853263.852、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1104.23万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4982.922722.483839.754982.924982.924982.921.1应收账款万元1494.88822.181046.411494.881494.881494.881.2存货万元2242.311233.271569.622242.312242.312242.311.2.1原辅材料万元672.69369.98470.89672.69672.69672.691.2.2燃料动力万元33.6318.5023.5433.6333.6333.631.2.3在产品万元1031.46567.30722.021031.461031.461031.461.2.4产成品万元504.52277.49353.16504.52504.52504.521.3现金万元1245.73685.15872.011245.731245.731245.732流动负债万元3878.692133.282715.083878.693878.693878.692.1应付账款万元3878.692133.282715.083878.693878.693878.693流动资金万元1104.23607.33772.961104.231104.231104.234铺底流动资金万元368.07202.44257.65368.07368.07368.073、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4368.08万元,其中:固定资产投资3263.85万元,占项目总投资的74.72%;流动资金1104.23万元,占项目总投资的25.28%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1250.09万元,占项目总投资的28.62%;设备购置费1270.17万元,占项目总投资的29.08%;其它投资743.59万元,占项目总投资的17.02%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3263.85+1104.23=4368.08(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4368.08133.83%133.83%100.00%2项目建设投资万元3263.85100.00%100.00%74.72%2.1工程费用万元2520.2677.22%77.22%57.70%2.1.1建筑工程费万元1250.0938.30%38.30%28.62%2.1.2设备购置及安装费万元1270.1738.92%38.92%29.08%2.2工程建设其他费用万元419.3412.85%12.85%9.60%2.2.1无形资产万元419.3412.85%12.85%9.60%2.3预备费万元324.259.93%9.93%7.42%2.3.1基本预备费万元165.865.08%5.08%3.80%2.3.2涨价预备费万元158.394.85%4.85%3.63%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3263.85100.00%100.00%74.72%5建设期间费用万元6流动资金万元1104.2333.83%33.83%25.28%7铺底流动资金万元368.0811.28%11.28%8.43%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数76.91%,建筑容积率1.26,建设区域绿化覆盖率7.80%,固定资产投资强度167.98万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7046.947046.9412124.6412124.641021.021.1主要生产车间4228.164228.167274.787274.78633.031.2辅助生产车间2255.022255.023879.883879.88326.731.3其他生产车间563.76563.76703.23703.2361.262仓储工程1495.111495.112733.072733.07167.382.1成品贮存373.78373.78683.27683.2741.842.2原料仓储777.46777.461421.201421.2087.042.3辅助材料仓库343.88343.88628.61628.6138.503供配电工程79.7479.7479.7479.745.493.1供配电室79.7479.7479.7479.745.494给排水工程91.7091.7091.7091.704.914.1给排水91.7091.7091.7091.704.915服务性工程946.90946.90946.90946.9057.995.1办公用房500.44500.44500.44500.4426.785.2生活服务446.46446.46446.46446.4626.336消防及环保工程267.13267.13267.13267.1318.416.1消防环保工程267.13267.13267.13267.1318.417项目总图工程39.8739.8739.8739.87-60.977.1场地及道路硬化2532.29409.36409.367.2场区围墙409.362532.292532.297.3安全保卫室39.8739.8739.8739.878绿化工程1024.5435.86合计9967.3916329.3616329.361250.09(四)设备方案项目计划购置设备共计83台(套),设备购置费1270.17万元。五、节能与环保1、项目年用电量1069718.80千瓦时,折合131.47吨标准煤。2、项目年总用水量4032.91立方米,折合0.34吨标准煤。3、“锂电池盖投资建设项目投资建设项目”,年用电量1069718.80千瓦时,年总用水量4032.91立方米,项目年综合总耗能量(当量值)131.81吨标准煤/年。达产年综合节能量41.62吨标准煤/年,项目总节能率27.96%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx新区发展规划,符合xxx新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“锂电池盖投资建设项目”主要从事锂电池盖项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性锂电池盖投资建设项目选址于xxx新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx新区环境保护规划要求。因此,建设项

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