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泓域咨询MACRO/ 羽绒服投资建设项目立项申请羽绒服投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人向xx(三)项目承办单位简介公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积44648.98平方米(折合约66.94亩),其中:净用地面积44648.98平方米(红线范围折合约66.94亩)。项目规划总建筑面积74563.80平方米,其中:规划建设主体工程58878.29平方米,计容建筑面积74563.80平方米;预计建筑工程投资5919.16万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为羽绒服,根据市场情况,预计年产值24083.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13205.92(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5919.164258.42197.2813205.921.1工程费用万元5919.164258.4218752.181.1.1建筑工程费用万元5919.165919.1635.33%1.1.2设备购置及安装费万元4258.424258.4225.41%1.2工程建设其他费用万元3028.343028.3418.07%1.2.1无形资产万元1812.741812.741.3预备费万元1215.601215.601.3.1基本预备费万元656.23656.231.3.2涨价预备费万元559.37559.372建设期利息万元3固定资产投资现值万元13205.9213205.922、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3549.73万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18752.188503.7912764.3718752.1818752.1818752.181.1应收账款万元5625.653094.113937.965625.655625.655625.651.2存货万元8438.484641.165906.948438.488438.488438.481.2.1原辅材料万元2531.541392.351772.082531.542531.542531.541.2.2燃料动力万元126.5869.6288.60126.58126.58126.581.2.3在产品万元3881.702134.942717.193881.703881.703881.701.2.4产成品万元1898.661044.261329.061898.661898.661898.661.3现金万元4688.052578.423281.634688.054688.054688.052流动负债万元15202.458361.3510641.7215202.4515202.4515202.452.1应付账款万元15202.458361.3510641.7215202.4515202.4515202.453流动资金万元3549.731952.352484.813549.733549.733549.734铺底流动资金万元1183.23650.78828.271183.231183.231183.233、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16755.65万元,其中:固定资产投资13205.92万元,占项目总投资的78.81%;流动资金3549.73万元,占项目总投资的21.19%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5919.16万元,占项目总投资的35.33%;设备购置费4258.42万元,占项目总投资的25.41%;其它投资3028.34万元,占项目总投资的18.07%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13205.92+3549.73=16755.65(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16755.65126.88%126.88%100.00%2项目建设投资万元13205.92100.00%100.00%78.81%2.1工程费用万元10177.5877.07%77.07%60.74%2.1.1建筑工程费万元5919.1644.82%44.82%35.33%2.1.2设备购置及安装费万元4258.4232.25%32.25%25.41%2.2工程建设其他费用万元1812.7413.73%13.73%10.82%2.2.1无形资产万元1812.7413.73%13.73%10.82%2.3预备费万元1215.609.20%9.20%7.25%2.3.1基本预备费万元656.234.97%4.97%3.92%2.3.2涨价预备费万元559.374.24%4.24%3.34%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13205.92100.00%100.00%78.81%5建设期间费用万元6流动资金万元3549.7326.88%26.88%21.19%7铺底流动资金万元1183.248.96%8.96%7.06%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数60.09%,建筑容积率1.67,建设区域绿化覆盖率5.29%,固定资产投资强度197.28万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18968.5118968.5158878.2958878.295141.381.1主要生产车间11381.1111381.1135326.9735326.973187.661.2辅助生产车间6069.926069.9218841.0518841.051645.241.3其他生产车间1517.481517.483414.943414.94308.482仓储工程4024.444024.4410195.5810195.58647.492.1成品贮存1006.111006.112548.892548.89161.872.2原料仓储2092.712092.715301.705301.70336.692.3辅助材料仓库925.62925.622344.982344.98148.923供配电工程214.64214.64214.64214.6415.343.1供配电室214.64214.64214.64214.6415.344给排水工程246.83246.83246.83246.8313.724.1给排水246.83246.83246.83246.8313.725服务性工程2548.812548.812548.812548.81161.875.1办公用房1239.081239.081239.081239.0885.435.2生活服务1309.731309.731309.731309.7396.466消防及环保工程719.03719.03719.03719.0351.376.1消防环保工程719.03719.03719.03719.0351.377项目总图工程107.32107.32107.32107.32-213.707.1场地及道路硬化7502.421315.021315.027.2场区围墙1315.027502.427502.427.3安全保卫室107.32107.32107.32107.328绿化工程2905.42101.69合计26829.5774563.8074563.805919.16(四)设备方案项目计划购置设备共计147台(套),设备购置费4258.42万元。五、节能与环保1、项目年用电量573060.74千瓦时,折合70.43吨标准煤。2、项目年总用水量11201.62立方米,折合0.96吨标准煤。3、“羽绒服投资建设项目投资建设项目”,年用电量573060.74千瓦时,年总用水量11201.62立方米,项目年综合总耗能量(当量值)71.39吨标准煤/年。达产年综合节能量18.98吨标准煤/年,项目总节能率20.81%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“羽绒服投资建设项目”主要从事羽绒服项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性羽绒服投资建设项目选址于xxx经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区

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