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泓域咨询MACRO/ 钙线管投资建设项目立项申请钙线管投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人覃xx(三)项目承办单位简介公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积51412.36平方米(折合约77.08亩),其中:净用地面积51412.36平方米(红线范围折合约77.08亩)。项目规划总建筑面积56039.47平方米,其中:规划建设主体工程39711.72平方米,计容建筑面积56039.47平方米;预计建筑工程投资4179.33万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为钙线管,根据市场情况,预计年产值37271.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15312.71(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4179.335398.34198.6615312.711.1工程费用万元4179.335398.3427555.571.1.1建筑工程费用万元4179.334179.3321.95%1.1.2设备购置及安装费万元5398.345398.3428.35%1.2工程建设其他费用万元5735.045735.0430.12%1.2.1无形资产万元2884.812884.811.3预备费万元2850.232850.231.3.1基本预备费万元1194.101194.101.3.2涨价预备费万元1656.131656.132建设期利息万元3固定资产投资现值万元15312.7115312.712、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3730.60万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元27555.5711165.7922028.7227555.5727555.5727555.571.1应收账款万元8266.673720.006613.348266.678266.678266.671.2存货万元12400.015580.009920.0112400.0112400.0112400.011.2.1原辅材料万元3720.001674.002976.003720.003720.003720.001.2.2燃料动力万元186.0083.70148.80186.00186.00186.001.2.3在产品万元5704.002566.804563.205704.005704.005704.001.2.4产成品万元2790.001255.502232.002790.002790.002790.001.3现金万元6888.893100.005511.116888.896888.896888.892流动负债万元23824.9710721.2419059.9823824.9723824.9723824.972.1应付账款万元23824.9710721.2419059.9823824.9723824.9723824.973流动资金万元3730.601678.772984.483730.603730.603730.604铺底流动资金万元1243.52559.59994.831243.521243.521243.523、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资19043.31万元,其中:固定资产投资15312.71万元,占项目总投资的80.41%;流动资金3730.60万元,占项目总投资的19.59%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4179.33万元,占项目总投资的21.95%;设备购置费5398.34万元,占项目总投资的28.35%;其它投资5735.04万元,占项目总投资的30.12%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15312.71+3730.60=19043.31(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19043.31124.36%124.36%100.00%2项目建设投资万元15312.71100.00%100.00%80.41%2.1工程费用万元9577.6762.55%62.55%50.29%2.1.1建筑工程费万元4179.3327.29%27.29%21.95%2.1.2设备购置及安装费万元5398.3435.25%35.25%28.35%2.2工程建设其他费用万元2884.8118.84%18.84%15.15%2.2.1无形资产万元2884.8118.84%18.84%15.15%2.3预备费万元2850.2318.61%18.61%14.97%2.3.1基本预备费万元1194.107.80%7.80%6.27%2.3.2涨价预备费万元1656.1310.82%10.82%8.70%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15312.71100.00%100.00%80.41%5建设期间费用万元6流动资金万元3730.6024.36%24.36%19.59%7铺底流动资金万元1243.538.12%8.12%6.53%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数58.88%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率6.51%,固定资产投资强度198.66万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21402.0221402.0239711.7239711.723257.801.1主要生产车间12841.2112841.2123827.0323827.032019.841.2辅助生产车间6848.656848.6512707.7512707.751042.501.3其他生产车间1712.161712.162303.282303.28195.472仓储工程4540.744540.7410613.0410613.04633.202.1成品贮存1135.181135.182653.262653.26158.302.2原料仓储2361.182361.185518.785518.78329.262.3辅助材料仓库1044.371044.372441.002441.00145.643供配电工程242.17242.17242.17242.1716.253.1供配电室242.17242.17242.17242.1716.254给排水工程278.50278.50278.50278.5014.544.1给排水278.50278.50278.50278.5014.545服务性工程2875.802875.802875.802875.80171.585.1办公用房1410.501410.501410.501410.5079.385.2生活服务1465.301465.301465.301465.3093.956消防及环保工程811.28811.28811.28811.2854.456.1消防环保工程811.28811.28811.28811.2854.457项目总图工程121.09121.09121.09121.09-64.277.1场地及道路硬化7788.691699.641699.647.2场区围墙1699.647788.697788.697.3安全保卫室121.09121.09121.09121.098绿化工程2736.5995.78合计30271.6056039.4756039.474179.33(四)设备方案项目计划购置设备共计152台(套),设备购置费5398.34万元。五、节能与环保1、项目年用电量1327079.46千瓦时,折合163.10吨标准煤。2、项目年总用水量24114.86立方米,折合2.06吨标准煤。3、“钙线管投资建设项目投资建设项目”,年用电量1327079.46千瓦时,年总用水量24114.86立方米,项目年综合总耗能量(当量值)165.16吨标准煤/年。达产年综合节能量61.09吨标准煤/年,项目总节能率28.63%,能源利用效果良好。4、项目符合某某高新区发展规划,符合某某高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“钙线管投资建设项目”主要从事钙线管项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性钙线管投资建设项目选址于某某高新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某高新区环境保护规划要求。因此,建设

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