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泓域咨询MACRO/ 罗铅笔投资建设项目立项申请罗铅笔投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人张xx(三)项目承办单位简介公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx科技园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积53086.53平方米(折合约79.59亩),其中:净用地面积53086.53平方米(红线范围折合约79.59亩)。项目规划总建筑面积62642.11平方米,其中:规划建设主体工程41621.44平方米,计容建筑面积62642.11平方米;预计建筑工程投资5612.16万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为罗铅笔,根据市场情况,预计年产值25143.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14164.63(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5612.165119.75177.9714164.631.1工程费用万元5612.165119.7516748.541.1.1建筑工程费用万元5612.165612.1631.38%1.1.2设备购置及安装费万元5119.755119.7528.62%1.2工程建设其他费用万元3432.723432.7219.19%1.2.1无形资产万元1599.981599.981.3预备费万元1832.741832.741.3.1基本预备费万元1025.151025.151.3.2涨价预备费万元807.59807.592建设期利息万元3固定资产投资现值万元14164.6314164.632、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3721.23万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16748.549621.5315646.2516748.5416748.5416748.541.1应收账款万元5024.562763.514019.655024.565024.565024.561.2存货万元7536.844145.266029.477536.847536.847536.841.2.1原辅材料万元2261.051243.581808.842261.052261.052261.051.2.2燃料动力万元113.0562.1890.44113.05113.05113.051.2.3在产品万元3466.951906.822773.563466.953466.953466.951.2.4产成品万元1695.79932.681356.631695.791695.791695.791.3现金万元4187.142302.923349.714187.144187.144187.142流动负债万元13027.317165.0210421.8513027.3113027.3113027.312.1应付账款万元13027.317165.0210421.8513027.3113027.3113027.313流动资金万元3721.232046.682976.983721.233721.233721.234铺底流动资金万元1240.40682.22992.331240.401240.401240.403、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资17885.86万元,其中:固定资产投资14164.63万元,占项目总投资的79.19%;流动资金3721.23万元,占项目总投资的20.81%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5612.16万元,占项目总投资的31.38%;设备购置费5119.75万元,占项目总投资的28.62%;其它投资3432.72万元,占项目总投资的19.19%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14164.63+3721.23=17885.86(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17885.86126.27%126.27%100.00%2项目建设投资万元14164.63100.00%100.00%79.19%2.1工程费用万元10731.9175.77%75.77%60.00%2.1.1建筑工程费万元5612.1639.62%39.62%31.38%2.1.2设备购置及安装费万元5119.7536.14%36.14%28.62%2.2工程建设其他费用万元1599.9811.30%11.30%8.95%2.2.1无形资产万元1599.9811.30%11.30%8.95%2.3预备费万元1832.7412.94%12.94%10.25%2.3.1基本预备费万元1025.157.24%7.24%5.73%2.3.2涨价预备费万元807.595.70%5.70%4.52%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14164.63100.00%100.00%79.19%5建设期间费用万元6流动资金万元3721.2326.27%26.27%20.81%7铺底流动资金万元1240.418.76%8.76%6.94%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数73.15%,建筑容积率1.18,建设区域绿化覆盖率7.92%,固定资产投资强度177.97万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程27454.7927454.7941621.4441621.444101.791.1主要生产车间16472.8716472.8724972.8624972.862543.111.2辅助生产车间8785.538785.5313318.8613318.861312.571.3其他生产车间2196.382196.382414.042414.04246.112仓储工程5824.925824.9213663.4413663.44979.302.1成品贮存1456.231456.233415.863415.86244.822.2原料仓储3028.963028.967104.997104.99509.242.3辅助材料仓库1339.731339.733142.593142.59225.243供配电工程310.66310.66310.66310.6625.053.1供配电室310.66310.66310.66310.6625.054给排水工程357.26357.26357.26357.2622.414.1给排水357.26357.26357.26357.2622.415服务性工程3689.123689.123689.123689.12264.415.1办公用房1732.711732.711732.711732.71113.865.2生活服务1956.411956.411956.411956.41154.506消防及环保工程1040.721040.721040.721040.7283.926.1消防环保工程1040.721040.721040.721040.7283.927项目总图工程155.33155.33155.33155.33-1.887.1场地及道路硬化10174.941824.461824.467.2场区围墙1824.4610174.9410174.947.3安全保卫室155.33155.33155.33155.338绿化工程3918.74137.16合计38832.8062642.1162642.115612.16(四)设备方案项目计划购置设备共计131台(套),设备购置费5119.75万元。五、节能与环保1、项目年用电量765979.52千瓦时,折合94.14吨标准煤。2、项目年总用水量15948.43立方米,折合1.36吨标准煤。3、“罗铅笔投资建设项目投资建设项目”,年用电量765979.52千瓦时,年总用水量15948.43立方米,项目年综合总耗能量(当量值)95.50吨标准煤/年。达产年综合节能量33.55吨标准煤/年,项目总节能率28.14%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx科技园发展规划,符合xxx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“罗铅笔投资建设项目”主要从事罗铅笔项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性罗铅笔投资建设项目选址于xxx科技园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足

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