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泓域咨询MACRO/ 手提袋投资建设项目立项申请手提袋投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人韩xx(三)项目承办单位简介公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业示范园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积17748.87平方米(折合约26.61亩),其中:净用地面积17748.87平方米(红线范围折合约26.61亩)。项目规划总建筑面积29995.59平方米,其中:规划建设主体工程22768.65平方米,计容建筑面积29995.59平方米;预计建筑工程投资2240.77万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为手提袋,根据市场情况,预计年产值8379.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5312.42(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2240.772242.10199.645312.421.1工程费用万元2240.772242.105510.951.1.1建筑工程费用万元2240.772240.7734.70%1.1.2设备购置及安装费万元2242.102242.1034.72%1.2工程建设其他费用万元829.55829.5512.85%1.2.1无形资产万元394.53394.531.3预备费万元435.02435.021.3.1基本预备费万元219.74219.741.3.2涨价预备费万元215.28215.282建设期利息万元3固定资产投资现值万元5312.425312.422、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1144.76万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5510.952377.994437.065510.955510.955510.951.1应收账款万元1653.28743.981157.301653.281653.281653.281.2存货万元2479.931115.971735.952479.932479.932479.931.2.1原辅材料万元743.98334.79520.79743.98743.98743.981.2.2燃料动力万元37.2016.7426.0437.2037.2037.201.2.3在产品万元1140.77513.35798.541140.771140.771140.771.2.4产成品万元557.98251.09390.59557.98557.98557.981.3现金万元1377.74619.98964.421377.741377.741377.742流动负债万元4366.191964.793056.334366.194366.194366.192.1应付账款万元4366.191964.793056.334366.194366.194366.193流动资金万元1144.76515.14801.331144.761144.761144.764铺底流动资金万元381.58171.71267.11381.58381.58381.583、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6457.18万元,其中:固定资产投资5312.42万元,占项目总投资的82.27%;流动资金1144.76万元,占项目总投资的17.73%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2240.77万元,占项目总投资的34.70%;设备购置费2242.10万元,占项目总投资的34.72%;其它投资829.55万元,占项目总投资的12.85%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5312.42+1144.76=6457.18(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6457.18121.55%121.55%100.00%2项目建设投资万元5312.42100.00%100.00%82.27%2.1工程费用万元4482.8784.38%84.38%69.42%2.1.1建筑工程费万元2240.7742.18%42.18%34.70%2.1.2设备购置及安装费万元2242.1042.20%42.20%34.72%2.2工程建设其他费用万元394.537.43%7.43%6.11%2.2.1无形资产万元394.537.43%7.43%6.11%2.3预备费万元435.028.19%8.19%6.74%2.3.1基本预备费万元219.744.14%4.14%3.40%2.3.2涨价预备费万元215.284.05%4.05%3.33%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5312.42100.00%100.00%82.27%5建设期间费用万元6流动资金万元1144.7621.55%21.55%17.73%7铺底流动资金万元381.597.18%7.18%5.91%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数67.33%,建筑容积率1.69,建设区域绿化覆盖率5.77%,固定资产投资强度199.64万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8448.878448.8722768.6522768.651870.981.1主要生产车间5069.325069.3213661.1913661.191160.011.2辅助生产车间2703.642703.647285.977285.97598.711.3其他生产车间675.91675.911320.581320.58112.262仓储工程1792.551792.554697.514697.51280.742.1成品贮存448.14448.141174.381174.3870.192.2原料仓储932.13932.132442.712442.71145.982.3辅助材料仓库412.29412.291080.431080.4364.573供配电工程95.6095.6095.6095.606.433.1供配电室95.6095.6095.6095.606.434给排水工程109.94109.94109.94109.945.754.1给排水109.94109.94109.94109.945.755服务性工程1135.281135.281135.281135.2867.855.1办公用房477.44477.44477.44477.4440.105.2生活服务657.84657.84657.84657.8428.886消防及环保工程320.27320.27320.27320.2721.536.1消防环保工程320.27320.27320.27320.2721.537项目总图工程47.8047.8047.8047.80-50.747.1场地及道路硬化3307.69559.47559.477.2场区围墙559.473307.693307.697.3安全保卫室47.8047.8047.8047.808绿化工程1092.3438.23合计11950.3129995.5929995.592240.77(四)设备方案项目计划购置设备共计84台(套),设备购置费2242.10万元。五、节能与环保1、项目年用电量614476.03千瓦时,折合75.52吨标准煤。2、项目年总用水量8729.72立方米,折合0.75吨标准煤。3、“手提袋投资建设项目投资建设项目”,年用电量614476.03千瓦时,年总用水量8729.72立方米,项目年综合总耗能量(当量值)76.27吨标准煤/年。达产年综合节能量20.27吨标准煤/年,项目总节能率24.46%,能源利用效果良好。4、项目符合某某产业示范园区发展规划,符合某某产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“手提袋投资建设项目”主要从事手提袋项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性手提袋投资建设项目选址于某某产业示范园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某产业示范园区环境保护规划要求。因此,建

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