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泓域咨询MACRO/ 车载影音娱乐系统投资建设项目立项申请车载影音娱乐系统投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。undefined2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人姚xx(三)项目承办单位简介公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积58509.24平方米(折合约87.72亩),其中:净用地面积58509.24平方米(红线范围折合约87.72亩)。项目规划总建筑面积87178.77平方米,其中:规划建设主体工程62920.52平方米,计容建筑面积87178.77平方米;预计建筑工程投资7346.23万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为车载影音娱乐系统,根据市场情况,预计年产值41968.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14264.15(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7346.236785.19162.6114264.151.1工程费用万元7346.236785.1931599.391.1.1建筑工程费用万元7346.237346.2339.23%1.1.2设备购置及安装费万元6785.196785.1936.23%1.2工程建设其他费用万元132.73132.730.71%1.2.1无形资产万元53.2953.291.3预备费万元79.4479.441.3.1基本预备费万元34.8834.881.3.2涨价预备费万元44.5644.562建设期利息万元3固定资产投资现值万元14264.1514264.152、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4463.37万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元31599.3912052.0625540.4831599.3931599.3931599.391.1应收账款万元9479.823791.937583.859479.829479.829479.821.2存货万元14219.735687.8911375.7814219.7314219.7314219.731.2.1原辅材料万元4265.921706.373412.744265.924265.924265.921.2.2燃料动力万元213.3085.32170.64213.30213.30213.301.2.3在产品万元6541.082616.435232.866541.086541.086541.081.2.4产成品万元3199.441279.782559.553199.443199.443199.441.3现金万元7899.853159.946319.887899.857899.857899.852流动负债万元27136.0210854.4121708.8227136.0227136.0227136.022.1应付账款万元27136.0210854.4121708.8227136.0227136.0227136.023流动资金万元4463.371785.353570.704463.374463.374463.374铺底流动资金万元1487.78595.121190.231487.781487.781487.783、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资18727.52万元,其中:固定资产投资14264.15万元,占项目总投资的76.17%;流动资金4463.37万元,占项目总投资的23.83%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7346.23万元,占项目总投资的39.23%;设备购置费6785.19万元,占项目总投资的36.23%;其它投资132.73万元,占项目总投资的0.71%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14264.15+4463.37=18727.52(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18727.52131.29%131.29%100.00%2项目建设投资万元14264.15100.00%100.00%76.17%2.1工程费用万元14131.4299.07%99.07%75.46%2.1.1建筑工程费万元7346.2351.50%51.50%39.23%2.1.2设备购置及安装费万元6785.1947.57%47.57%36.23%2.2工程建设其他费用万元53.290.37%0.37%0.28%2.2.1无形资产万元53.290.37%0.37%0.28%2.3预备费万元79.440.56%0.56%0.42%2.3.1基本预备费万元34.880.24%0.24%0.19%2.3.2涨价预备费万元44.560.31%0.31%0.24%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14264.15100.00%100.00%76.17%5建设期间费用万元6流动资金万元4463.3731.29%31.29%23.83%7铺底流动资金万元1487.7910.43%10.43%7.94%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数51.43%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率6.11%,固定资产投资强度162.61万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21274.5521274.5562920.5262920.525832.291.1主要生产车间12764.7312764.7337752.3137752.313616.021.2辅助生产车间6807.866807.8620134.5720134.571866.331.3其他生产车间1701.961701.963649.393649.39349.942仓储工程4513.694513.6915767.8615767.861062.962.1成品贮存1128.421128.423941.973941.97265.742.2原料仓储2347.122347.128199.298199.29552.742.3辅助材料仓库1038.151038.153626.613626.61244.483供配电工程240.73240.73240.73240.7318.263.1供配电室240.73240.73240.73240.7318.264给排水工程276.84276.84276.84276.8416.334.1给排水276.84276.84276.84276.8416.335服务性工程2858.672858.672858.672858.67192.715.1办公用房1407.441407.441407.441407.4482.055.2生活服务1451.231451.231451.231451.2388.766消防及环保工程806.45806.45806.45806.4561.166.1消防环保工程806.45806.45806.45806.4561.167项目总图工程120.37120.37120.37120.3749.827.1场地及道路硬化7652.331697.091697.097.2场区围墙1697.097652.337652.337.3安全保卫室120.37120.37120.37120.378绿化工程3220.12112.70合计30091.3087178.7787178.777346.23(四)设备方案项目计划购置设备共计131台(套),设备购置费6785.19万元。五、节能与环保1、项目年用电量700154.43千瓦时,折合86.05吨标准煤。2、项目年总用水量36309.04立方米,折合3.10吨标准煤。3、“车载影音娱乐系统投资建设项目投资建设项目”,年用电量700154.43千瓦时,年总用水量36309.04立方米,项目年综合总耗能量(当量值)89.15吨标准煤/年。达产年综合节能量34.67吨标准煤/年,项目总节能率20.13%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业园发展规划,符合xx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“车载影音娱乐系统投资建设项目”主要从事车载影音娱乐系统项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性车载影音娱乐系统投资建设项目选址于xx产业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业园环境保

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