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文档简介
泓域咨询MACRO/ 再生瓦楞纸投资建设项目立项申请再生瓦楞纸投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人龚xx(三)项目承办单位简介公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。undefined公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某科技园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积36398.19平方米(折合约54.57亩),其中:净用地面积36398.19平方米(红线范围折合约54.57亩)。项目规划总建筑面积48045.61平方米,其中:规划建设主体工程35002.71平方米,计容建筑面积48045.61平方米;预计建筑工程投资3370.86万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为再生瓦楞纸,根据市场情况,预计年产值17785.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9956.84(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3370.864359.23182.469956.841.1工程费用万元3370.864359.2313757.931.1.1建筑工程费用万元3370.863370.8626.95%1.1.2设备购置及安装费万元4359.234359.2334.85%1.2工程建设其他费用万元2226.752226.7517.80%1.2.1无形资产万元1224.361224.361.3预备费万元1002.391002.391.3.1基本预备费万元477.15477.151.3.2涨价预备费万元525.24525.242建设期利息万元3固定资产投资现值万元9956.849956.842、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2552.88万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13757.935694.8410904.5913757.9313757.9313757.931.1应收账款万元4127.381857.323301.904127.384127.384127.381.2存货万元6191.072785.984952.856191.076191.076191.071.2.1原辅材料万元1857.32835.791485.861857.321857.321857.321.2.2燃料动力万元92.8741.7974.2992.8792.8792.871.2.3在产品万元2847.891281.552278.312847.892847.892847.891.2.4产成品万元1392.99626.851114.391392.991392.991392.991.3现金万元3439.481547.772751.593439.483439.483439.482流动负债万元11205.055042.278964.0411205.0511205.0511205.052.1应付账款万元11205.055042.278964.0411205.0511205.0511205.053流动资金万元2552.881148.802042.302552.882552.882552.884铺底流动资金万元850.95382.93680.77850.95850.95850.953、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资12509.72万元,其中:固定资产投资9956.84万元,占项目总投资的79.59%;流动资金2552.88万元,占项目总投资的20.41%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3370.86万元,占项目总投资的26.95%;设备购置费4359.23万元,占项目总投资的34.85%;其它投资2226.75万元,占项目总投资的17.80%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9956.84+2552.88=12509.72(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12509.72125.64%125.64%100.00%2项目建设投资万元9956.84100.00%100.00%79.59%2.1工程费用万元7730.0977.64%77.64%61.79%2.1.1建筑工程费万元3370.8633.85%33.85%26.95%2.1.2设备购置及安装费万元4359.2343.78%43.78%34.85%2.2工程建设其他费用万元1224.3612.30%12.30%9.79%2.2.1无形资产万元1224.3612.30%12.30%9.79%2.3预备费万元1002.3910.07%10.07%8.01%2.3.1基本预备费万元477.154.79%4.79%3.81%2.3.2涨价预备费万元525.245.28%5.28%4.20%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9956.84100.00%100.00%79.59%5建设期间费用万元6流动资金万元2552.8825.64%25.64%20.41%7铺底流动资金万元850.968.55%8.55%6.80%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数69.64%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率5.53%,固定资产投资强度182.46万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17920.8217920.8235002.7135002.712701.351.1主要生产车间10752.4910752.4921001.6321001.631674.841.2辅助生产车间5734.665734.6611200.8711200.87864.431.3其他生产车间1433.671433.672030.162030.16162.082仓储工程3802.153802.158477.898477.89475.842.1成品贮存950.54950.542119.472119.47118.962.2原料仓储1977.121977.124408.504408.50247.442.3辅助材料仓库874.49874.491949.911949.91109.443供配电工程202.78202.78202.78202.7812.803.1供配电室202.78202.78202.78202.7812.804给排水工程233.20233.20233.20233.2011.454.1给排水233.20233.20233.20233.2011.455服务性工程2408.032408.032408.032408.03135.165.1办公用房1231.231231.231231.231231.2378.915.2生活服务1176.801176.801176.801176.8065.656消防及环保工程679.32679.32679.32679.3242.896.1消防环保工程679.32679.32679.32679.3242.897项目总图工程101.39101.39101.39101.39-87.337.1场地及道路硬化6910.701151.021151.027.2场区围墙1151.026910.706910.707.3安全保卫室101.39101.39101.39101.398绿化工程2248.6778.70合计25347.7048045.6148045.613370.86(四)设备方案项目计划购置设备共计144台(套),设备购置费4359.23万元。五、节能与环保1、项目年用电量1219025.41千瓦时,折合149.82吨标准煤。2、项目年总用水量11216.51立方米,折合0.96吨标准煤。3、“再生瓦楞纸投资建设项目投资建设项目”,年用电量1219025.41千瓦时,年总用水量11216.51立方米,项目年综合总耗能量(当量值)150.78吨标准煤/年。达产年综合节能量40.08吨标准煤/年,项目总节能率29.57%,能源利用效果良好。4、项目符合某某科技园发展规划,符合某某科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“再生瓦楞纸投资建设项目”主要从事再生瓦楞纸项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性再生瓦楞纸投资建设项目选址于某某科技园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某科技园环境保护规划要求。因此,建设项目符合
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