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文档简介
泓域咨询MACRO/ 太阳能电池靶材项目立项申请报告太阳能电池靶材项目立项申请报告一、概述(一)项目名称太阳能电池靶材项目(二)项目提出的理由全球太阳能光伏产业的高速发展,带动着上游太阳能电池等相关行业迅速发展。但是,过度的产能扩张也让太阳能电池市场需求比预期要低的多,而且很多企业也调低价格来参与市场竞争,从而进一步挤压了行业的利润空间,导致全球太阳能电池产业在最近1-2年增速放缓。而随着全球太阳能产业整合的不断深化,太阳能电池生产企业将更加理性,产品供过于求的局面正在得到改善。根据欧洲光伏工业协会数据显示,2018年,全球累计光伏装机容量为512.7GW,同比增长25%,新增光伏装机容量再超过100GW,达到104.1GW。随着全球太阳能光伏产业的快速发展,太阳能电池用靶材市场的成长空间也不断扩大。据中国电子材料行业协会数据显示,2018年,全球太阳能电池用靶材市场规模达到37.5亿美元,同比增长27%。根据中国光伏行业协会数据显示,2018年,我国累计光伏装机容量达到174.46GW,占世界总量的34%。随着国家对环境保护、节能减排等方面重视程度不断加深,预计未来几年,我国将加快能源结构优化调整,为我国太阳能电池市场保持持续平稳的增长态势提供助力,而技术更加先进的薄膜太阳能电池将不断完善各个产业环节,从而提高光电转化效率,扩大在未来太阳能电池市场中的应用。目前,我国太阳能电池主要以硅片涂覆型太阳能电池为主,薄膜电池的产量比较少,主要以硅薄膜电池为主,因此也导致溅射靶材市场规模也较小。但随着国内薄膜电池生产线的投产,我国太阳能电池用溅射靶材市场将持续增长。据中国电子材料行业协会数据显示,2014年度、2015年度,市场规模约为4.6亿元和7.5亿元;2018年,我国太阳能电池用靶材市场规模将突破20亿元,约为23.3亿元。(三)项目建设单位xxx公司(四)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 上一年度,xxx集团实现营业收入10246.60万元,同比增长19.94%(1703.52万元)。其中,主营业业务太阳能电池靶材生产及销售收入为9417.98万元,占营业总收入的91.91%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2790.52万元,较去年同期相比增长368.34万元,增长率15.21%;实现净利润2092.89万元,较去年同期相比增长305.45万元,增长率17.09%。(五)项目选址xx出口加工区(六)项目用地规模项目总用地面积34537.26平方米(折合约51.78亩)。(七)项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.91%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率5.69%,固定资产投资强度176.25万元/亩。项目净用地面积34537.26平方米,建筑物基底占地面积23454.25平方米,总建筑面积55950.36平方米,其中:规划建设主体工程35326.59平方米,项目规划绿化面积3182.97平方米。(八)设备选型方案项目计划购置设备共计146台(套),设备购置费4219.58万元。(九)节能分析1、项目年用电量1306493.86千瓦时,折合160.57吨标准煤。2、项目年总用水量10962.56立方米,折合0.94吨标准煤。3、“太阳能电池靶材项目投资建设项目”,年用电量1306493.86千瓦时,年总用水量10962.56立方米,项目年综合总耗能量(当量值)161.51吨标准煤/年。达产年综合节能量40.38吨标准煤/年,项目总节能率27.63%,能源利用效果良好。(十)项目总投资及资金构成项目预计总投资12043.50万元,其中:固定资产投资9126.23万元,占项目总投资的75.78%;流动资金2917.27万元,占项目总投资的24.22%。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入20060.00万元,总成本费用15155.33万元,税金及附加219.33万元,利润总额4904.67万元,利税总额5800.51万元,税后净利润3678.50万元,达产年纳税总额2122.01万元;达产年投资利润率40.72%,投资利税率48.16%,投资回报率30.54%,全部投资回收期4.77年,提供就业职位340个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。(十三)项目评价1、项目达产年投资利润率40.72%,投资利税率48.16%,全部投资回报率30.54%,全部投资回收期4.77年,固定资产投资回收期4.77年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。2、国家支持民营经济发展,是明确的、一贯的,而且是不断深化的,不是一时的权宜之计,更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用,“三个没有变”的判断:“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变,我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变,我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时,公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是写入党章和宪法的基本经济制度,这是不会变的,也是不能变的。进入新时代,中国的民营经济只会壮大、不会离场,只会越来越好、不会越来越差。2016年7月,工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了关于引导企业创新管理提质增效的指导意见,并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”,会同发展改革委等有关部门,推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作,引导企业树立现代企业经营管理理念,增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务,建立中小企业管理咨询服务专家信息库,并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布,供广大民营企业、中小企业选用,为各地开展管理咨询服务提供支撑;鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务,帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程,全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训,推动企业提升管理水平。二、建设必要性分析(一)项目建设背景1、我市经济还处于工业化发展阶段。我国经济发展进入了新常态,全面建成小康社会进入决胜阶段。当前和今后一个时期,国内外经济环境仍然比较复杂,机遇和挑战相互交织,时和势总体于我市有利,我市发展仍处于大有作为的重要战略机遇期。“十三五”时期我市发展的机遇和挑战并存,机遇大于挑战,是我市转型发展的关键期,是突破各种发展“瓶颈”制约和体制障碍的攻坚期。我们必须抢抓发展机遇,积极应对各种挑战,顶住压力,保持定力,精准发力,在发展与改革中解决各种矛盾和问题,努力开启我市经济社会发展的新篇章。2、高质量发展是经济重大关系协调、循环顺畅的发展。过去的几十年,我国经济存在着周期性波动;今后一个时期,最重要的是要避免经济发展大起大落和防范系统性金融风险。因此,高质量发展必须保持国民经济重大比例关系协调和空间布局比较合理,生产、流通、分配、消费各环节循环顺畅。 为推动经济社会高质量发展,紧扣高质量发展要求,聚焦振兴实体经济、强化创新发展等系列重大决策部署,采取多项举措,用创新的思维、务实的作风、改革的办法,切实把高质量发展的目标落得更准、抓得更细、压得更实,努力创造更多高质量发展的新成果。3、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。2019年外部环境将更加严峻复杂,经济运行稳中有变、变中有忧,不确定性在增加。在这样的新形势、新变化下,如何做好经济工作,更好地落实已经出台的各项方针政策,进一步做好“六稳”,促进工业经济平稳健康运行,需要群策群力,共谋大计。中国工业发展正处在一个崭新的关键路口。推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变,需要更大范围、更多层次的工业企业保持发展定力,在巩固、增强、提升、畅通上下功夫,聚焦效益品质,聚力改革创新,加快推进转型发展、创新发展、开放发展、绿色发展、协调发展。(二)必要性分析1、中国经济告别旧常态,迈入新常态。所谓经济发展新常态,就是指我国经济向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。从经济增长速度来看,正从高速增长转向中高速增长;从经济发展方式来看,正从规模速度型粗放转向质量效率型集约增长;从经济结构来看,正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整;从经济发展动力来看,正从传统增长点转向新的增长点。新常态蕴藏着新机遇,经济发展进入新常态,没有改变我国仍处于重要战略机遇期的判断,改变的是重要战略机遇期的内涵和条件;没有改变我国经济发展总体向好的基本面,改变的是经济发展方式和经济结构。一是经济增速虽然放缓,实际增量依然可观。随着我国经济规模的不断扩大,现在每1个百分点的经济增长带来的增量是5年前的2倍以上,而且每1个百分点的经济增长拉动的结业也在显著增加。2、推动绿色发展取得新突破,是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断,也是政府工作报告对做好今年工作提出的一项重要要求。各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置,因地制宜,切实发力,坚持在发展中保护、在保护中发展,持续推进生态文明建设,走出一条经济发展与环境改善的双赢之路,建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。“十三五”时期重要战略机遇期的判断,从国际环境看,尽管国际金融危机给世界经济造成深度冲击,世界经济增长速度减缓,各种形式的保护主义抬头,气候变化、能源资源安全、公共卫生安全等全球性问题更加突出,国际和地区热点问题此起彼伏,但和平、发展仍是当今时代的两大主题,世界多极化和经济全球化深入发展,国际力量对比继续朝着有利于世界和平与发展的方向演化,我国同各大国、周边国家、发展中国家等的新型国际关系持续平稳发展,各国加强对华经济技术合作的意愿进一步增强,我国国际影响力和国际地位明显提高,相对稳定的外部环境总体上有利于我国集中精力搞建设、谋发展。3、本市“十三五”工业发展必须坚持城乡统筹原则,优化县域空间资源配置,提高城乡土地利用效率。集约化地规划现有生态工业园区建设,利用工业园区建设推动本市新型城镇化的合理布局,带动周边乡镇基础设施建设和公共服务的改善。有效集中土地、资金、科技、人才等资源,实现工业发展、城镇建设和要素集聚的良好结合,实现我市城镇化、工业化和城乡统筹发展。当今世界正处于大发展大变革大调整之中,我国产业转型所面临的国际环境更趋复杂,既面临着诸多的挑战,也伴随着难得的机遇,这给我国的产业转型升级带来深刻的影响。世界经济正逐步复苏,全球市场将被激活。世界经济自2008年的金融危机后,经过六年的调整,自2014年开始逐步回暖,并且经济全球化程度进一步加深,这为我国实施“走出去”战略,提高在全球范围内的资源配置能力,拓展外部发展空间提供了新机遇。4、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。5、随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。三、投资方案(一)产品规划项目主要产品为太阳能电池靶材,根据市场情况,预计年产值20060.00万元。项目承办单位计划在项目建设地建设项目,具有得天独厚的地理条件,与xx省同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展相关产业前景广阔。项目承办单位应建立良好的营销队伍,利用多媒体、广告、连锁等模式,不断拓展项目产品良好的营销渠道,提高企业的经济效益。undefined(二)用地规模该项目总征地面积34537.26平方米(折合约51.78亩),其中:净用地面积34537.26平方米(红线范围折合约51.78亩)。项目规划总建筑面积55950.36平方米,其中:规划建设主体工程35326.59平方米,计容建筑面积55950.36平方米;预计建筑工程投资4227.18万元。(三)用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数67.91%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率5.69%,固定资产投资强度176.25万元/亩。项目预计总建筑面积55950.36平方米,其中:计容建筑面积55950.36平方米,计划建筑工程投资4227.18万元,占项目总投资的35.10%。(四)选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、风险性分析投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。五、投资规划(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9126.23(万元)。(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2917.27万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12043.50万元,其中:固定资产投资9126.23万元,占项目总投资的75.78%;流动资金2917.27万元,占项目总投资的24.22%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4227.18万元,占项目总投资的35.10%;设备购置费4219.58万元,占项目总投资的35.04%;其它投资679.47万元,占项目总投资的5.64%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9126.23+2917.27=12043.50(万元)。(四)资金筹措全部自筹。六、项目盈利能力分析(一)营业收入估算该“太阳能电池靶材项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑太阳能电池靶材行业设备相对价格变化,假设当年太阳能电池靶材设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入20060.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=676.51万元。(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用15155.33万元,其中:可变成本12780.59万元,固定成本2374.74万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。(四)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4904.67(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=4904.6725.00%=1226.17(万元)。(五)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4904.67(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=4904.6725.00%=1226.17(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额4904.67万元,缴纳企业所得税1226.17万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=4904.67-1226.17=3678.50(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=40.72%。(2)达产年投资利税率=48.16%。(3)达产年投资回报率=30.54%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入20060.00万元,总成本费用15155.33万元,税金及附加219.33万元,利润总额4904.67万元,企业所得税1226.17万元,税后净利润3678.50万元,年纳税总额2122.01万元。七、项目总结、建议1、中小企业促进法以“改善中小企业经营环境,促进中小企业健康发展,扩大城乡就业,发挥中小企业在国民经济和社会发展中的重要作用”为立法宗旨,确立了中小企业在国民经济中的法律地位,明确了政府管理部门的职责,并将扶持和促进中小企业发展的主要政策上升到了法律的高度。中小企业促进法提出,国家对中小企业实行积极扶持、加强引导、完善服务、依法规范、保障权益的方针,致力于为中小企业创立和发展创造公平竞争的外部环境,并明确提出将在财政、金融和税收等多方面加大扶持力度,鼓励和支持创业、技术创新,加强中小企业社会化服务体系建设,以促进中小企业健康发展。中小企业促进法强调,国家保护中小企业及其出资人的合法权益,任何单位不得违反法律法规向中小企业收费和罚款。这些措施,必将对我国中小企业发展产生深远的影响。2、投资项目采用国内先进的生产、环境、检测控制装备,对节约能源、环境保护、生产优质产品均可得到有力支撑,成熟的工艺技术及先进的生产设备为项目的实施提供了强力的技术保障,同时,生产过程符合环境保护、清洁生产、节能减排等
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