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泓域咨询MACRO/ 消防泵项目简介及立项备案申请消防泵项目简介及立项备案申请一、项目建设背景安装在消防车、固定灭火系统或其他消防设施上,用作输送水或泡沫溶液等液体灭火剂的专用泵。根据不同的分类方式分为不同的种类 以它全密封、无泄漏、耐腐蚀之特点,广泛应用于环保、水处理、消防等部门,是用来抽送各类液体,是创建无泄漏、无污染文明车间、文明工厂的理想用泵与消防系统的。泵类型都差不多的,只是扬程和流量有不同。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人崔xx(三)项目承办单位简介公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某临港经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积23858.59平方米(折合约35.77亩),其中:净用地面积23858.59平方米(红线范围折合约35.77亩)。项目规划总建筑面积32686.27平方米,其中:规划建设主体工程24978.16平方米,计容建筑面积32686.27平方米;预计建筑工程投资2442.87万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为消防泵,根据市场情况,预计年产值20658.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6435.38(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2442.871861.13179.916435.381.1工程费用万元2442.871861.1313805.401.1.1建筑工程费用万元2442.872442.8727.03%1.1.2设备购置及安装费万元1861.131861.1320.59%1.2工程建设其他费用万元2131.382131.3823.58%1.2.1无形资产万元1040.061040.061.3预备费万元1091.321091.321.3.1基本预备费万元557.15557.151.3.2涨价预备费万元534.17534.172建设期利息万元3固定资产投资现值万元6435.386435.382、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2602.46万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13805.4010092.6910178.5013805.4013805.4013805.401.1应收账款万元4141.622692.053313.304141.624141.624141.621.2存货万元6212.434038.084969.946212.436212.436212.431.2.1原辅材料万元1863.731211.421490.981863.731863.731863.731.2.2燃料动力万元93.1960.5774.5593.1993.1993.191.2.3在产品万元2857.721857.522286.172857.722857.722857.721.2.4产成品万元1397.80908.571118.241397.801397.801397.801.3现金万元3451.352243.382761.083451.353451.353451.352流动负债万元11202.947281.918962.3511202.9411202.9411202.942.1应付账款万元11202.947281.918962.3511202.9411202.9411202.943流动资金万元2602.461691.602081.972602.462602.462602.464铺底流动资金万元867.48563.87693.99867.48867.48867.483、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资9037.84万元,其中:固定资产投资6435.38万元,占项目总投资的71.20%;流动资金2602.46万元,占项目总投资的28.80%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2442.87万元,占项目总投资的27.03%;设备购置费1861.13万元,占项目总投资的20.59%;其它投资2131.38万元,占项目总投资的23.58%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6435.38+2602.46=9037.84(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9037.84140.44%140.44%100.00%2项目建设投资万元6435.38100.00%100.00%71.20%2.1工程费用万元4304.0066.88%66.88%47.62%2.1.1建筑工程费万元2442.8737.96%37.96%27.03%2.1.2设备购置及安装费万元1861.1328.92%28.92%20.59%2.2工程建设其他费用万元1040.0616.16%16.16%11.51%2.2.1无形资产万元1040.0616.16%16.16%11.51%2.3预备费万元1091.3216.96%16.96%12.08%2.3.1基本预备费万元557.158.66%8.66%6.16%2.3.2涨价预备费万元534.178.30%8.30%5.91%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6435.38100.00%100.00%71.20%5建设期间费用万元6流动资金万元2602.4640.44%40.44%28.80%7铺底流动资金万元867.4913.48%13.48%9.60%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数67.91%,建筑容积率1.37,建设区域绿化覆盖率5.72%,固定资产投资强度179.91万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11455.0811455.0824978.1624978.162053.471.1主要生产车间6873.056873.0514986.9014986.901273.151.2辅助生产车间3665.633665.637993.017993.01657.111.3其他生产车间916.41916.411448.731448.73123.212仓储工程2430.362430.365010.275010.27299.562.1成品贮存607.59607.591252.571252.5774.892.2原料仓储1263.791263.792605.342605.34155.772.3辅助材料仓库558.98558.981152.361152.3668.903供配电工程129.62129.62129.62129.628.723.1供配电室129.62129.62129.62129.628.724给排水工程149.06149.06149.06149.067.804.1给排水149.06149.06149.06149.067.805服务性工程1539.231539.231539.231539.2392.035.1办公用房661.58661.58661.58661.5843.975.2生活服务877.65877.65877.65877.6552.836消防及环保工程434.22434.22434.22434.2229.216.1消防环保工程434.22434.22434.22434.2229.217项目总图工程64.8164.8164.8164.81-99.177.1场地及道路硬化4221.45804.27804.277.2场区围墙804.274221.454221.457.3安全保卫室64.8164.8164.8164.818绿化工程1464.3351.25合计16202.3732686.2732686.272442.87(四)设备方案项目计划购置设备共计96台(套),设备购置费1861.13万元。五、节能与环保1、项目年用电量466552.64千瓦时,折合57.34吨标准煤。2、项目年总用水量13749.01立方米,折合1.17吨标准煤。3、“消防泵项目投资建设项目”,年用电量466552.64千瓦时,年总用水量13749.01立方米,项目年综合总耗能量(当量值)58.51吨标准煤/年。达产年综合节能量18.48吨标准煤/年,项目总节能率21.35%,能源利用效果良好。4、项目符合某临港经济开发区发展规划,符合某临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“消防泵项目”主要从事消防泵项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性消防泵项目选址于某临港经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某临港经济开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用

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