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文档简介
石墨铸造用增碳剂项目投资运营分析报告范文模板石墨铸造用增碳剂项目投资运营分析报告范文模板 投资分投资分 析评价析评价 石墨铸造用增碳剂项目投资运营分析报告规划设计 投资分析第一章 项目总体情况说明 一 经营环境分析 1 我国经济运行平稳 稳中有进 但也面临 稳中有变 变中有忧 外部环境复杂严峻 经济面临下行压力 的局势 从内部看 为解决长期积累的结构性矛盾 我国深入推进供给侧结 构性改革 在取得成绩的同时也遇到一些困难 矛盾和挑战 2019年 我国经济虽然面临下行压力 但经济发展长期向好的基本 面没有改变 我们要坚定信心 激活内生动力 坚持推动高质量发展 在发展中 迎接挑战 在变局中抓住机遇 2 十二五 是我市加快转变经济发展方式 建设经济强市 全面 推进小康社会的攻坚阶段 全市工业系统认真贯彻落实科学发展观 创新思路 在市委 市政 府的领导下团结拼搏 勇敢面对国际金融危机等严峻挑战 实现了 工业经济持续较快发展 工业化水平大幅提升 已形成装备制造 化工 食品 医药 建材五大传统优势产业和以新能源装备 新材 料 高端装备为主的新兴产业协调发展 具有本市自身特色的制造 业体系 工业作为经济增长的主导力量 为全市经济社会发展提供了重要支 撑 在全省工业发展格局中的重要作用不断提升 全省工业大市的 地位进一步巩固 在过去的30多年中 东部是中国工业化 城市化发展最快的地区 其广大的县域农村是中国县域经济最发达的 全省诸多县 市 区 经济社会发展都取得了令世人瞩目的成就 3 战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向 其发展 事关全局和长远 必须以更大的决心和勇气谋篇布局 确保战略性新兴产业成为支撑 新旧增长动能转换的新动力 引领产业迈向中高端和经济社会高质 量 可持续发展 我国正处于经济结构深度调整时期 战略性新兴产业对经济发展的 支撑作用日益增强 xx年 我国战略性新兴产业呈现总量规模增长快 技术突破赶超快 具有优势的企业和行业发展进一步加速 产业集聚特色突出 中 央和地方政策措施密集出台 融资环境有所改善的总体态势 但仍 存在研发投入需增加 资金支持力度需加大等问题 同时八大细分 产业发展各具特点 从发展趋势来看 目前中国经济的支柱产业正从房地产向战略性新 兴产业过渡 要实现支柱产业的平稳切换 一方面要建立房地产调控的长效机制 另一方面要继续大力推进战略新兴产业的发展 两者相辅相承 缺一不可 因此 从宏观政策调控的逻辑上看 未来的投资机遇也应在战略性 新兴产业里面 市场普遍认为 中国经济在明年下半年 将重新步入上升通道 而 其背后的推动力 必将是战略性新兴产业的发展 目前投资已经到 了最好的介入期 充分发挥有效投资关键作用 要落实到工业 制造业 加快新旧动能转换 扩大完善基金支持 撬动社会和企业投资 改 造提升传统产业 支持制造业技术改造 加快发展新兴产业 企业 要专注主业 集中力量稳投资 补短板 强弱项 调结构 主动取 得支持 做强做大做优 二 项目情况说明为了积极响应某产业基地关于促进石墨铸造用增 碳剂产业发展的政策要求 xxx有限公司通过科学调研 合理布局 计划在某产业基地新建 石墨铸造用增碳剂项目 预计总用地面 积43341 66平方米 折合约64 98亩 其中净用地面积43341 66平 方米 项目规划总建筑面积67179 57平方米 计容建筑面积67179 5 7平方米 根据总体规划设计测算 项目建筑系数69 94 建筑容积 率1 55 建设区域绿化覆盖率7 39 固定资产投资强度180 75万元 亩 根据谨慎财务测算 项目总投资14174 78万元 其中固定资产投资1 1745 14万元 占项目总投资的82 86 流动资金2429 64万元 占 项目总投资的17 14 在固定资产投资中建筑工程投资5695 18万元 占项目总投资的40 1 8 设备购置费4866 22万元 占项目总投资的34 33 其它投资费 用1183 74万元 占项目总投资的8 35 项目建成投入正常运营后主要生产石墨铸造用增碳剂产品 根据谨 慎财务测算 预期达纲年营业收入19262 00万元 总成本费用15169 62万元 税金及附加241 10万元 利润总额4092 38万元 利税总 额4897 95万元 税后净利润3069 28万元 达纲年纳税总额1828 67 万元 达纲年投资利润率28 87 投资利税率34 55 投资回报率2 1 65 全部投资回收期6 12年 提供就业职位319个 达纲年综合 节能量50 41吨标准煤 年 项目总节能率21 73 具有显著的经济 效益 社会效益和节能效益 三 经营结果分析从高速增长转向高质量发展 必须进一步提高发 展质量效益和创新能力 更好满足保持经济持续健康发展的必然要 求 进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题 更好满足 适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会 全面建设社会主 义现代化国家的必然要求 进一步加快转变发展方式 优化经济结 构 转换增长动力 更好满足遵循经济规律发展的必然要求 不断 推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展 经济增速换挡 客观上是由于经济发展的环境和条件发生了深刻改 变 集中反映在市场需求约束增强和成本水平提高 这些变化正在推动中国经济从一个做得快 做得多向做得好 做得 优 做得省这样一个新模式转变 这就形成了市场根据新的标准重 新选择企业的活动 从企业来看 面对的市场竞争比过去激烈了 要取得订单比过去变 得不容易了 成本压力也不断加大了 企业必须努力从过去的标准 转向现在的标准 必须从低水平 低成本扩张 转向质量效益型增 长 这样一个转变对于企业来说难度是非常大的 必然会引起兼并重组 和一些低水平生产能力的退出 进而会引起与之关联的金融资产和 债务链条的复杂调整 企业退出会约束就业和收入 进而约束消费需求 金融坏账会影响 到贷款能力 也会引起谨慎发放贷款心理的增强 进而约束投资需 求 如果形成企业退出 就业压力加大 金融坏账增加 消费 投资需求收缩 企业订单减少 退出企业增加的循环 则经济增长就会出现持续下 行态势 这表明转型升级可能引起结构性震荡 产生经济下行压力 此外房地产开始进入转型调整期 引起了房地产投资增速下降 更 为直接地形成了经济下行压力 这些因素使经济增长持续存在下行压力 转型升级也面临多方面风 险 2019年是中国经济新常态新阶段的关键一年 一是经济增速换挡还没有结束 中国经济阶段性底部还没有呈现 二是结构调整远没有结束 结构性调整刚刚触及到本质性问题 三 是新旧动能转化没有结束 政府扶持型新动能向市场型新动能转换 刚刚开始 新动能难以在短期中撑起中国宏观经济的基石 宏观投 资收益难以在短期得到根本性逆转 四是在各种内外压力的挤压下 关键性与基础性改革的各种条件已经具备 新一轮改革开放以及 第二轮供给侧结构性改革的窗口期已经全面出现 1 本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求 符合某产业基 地行业布局和结构调整政策 项目的建设对促进某产业基地产业结 构 技术结构 组织结构 产品结构的调整优化有着积极的推动意 义 2 项目拟建设在某产业基地内 工程选址符合某产业基地土地利用 总体规划 保证项目用地要求 而且项目建设区域交通运输便利 可利用现有公用工程设施 水 电 气等能源供应有保障 3 根据谨慎财务测算 本期工程项目达纲年投资利润率28 87 投 资利税率34 55 全部投资回报率21 65 全部投资回收期6 12年 固定资产投资回收期6 12年 因此 本期工程项目经营非常安全 说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力 4 本期工程项目利用现有土地 计划总建筑面积67179 57平方米 计容建筑面积67179 57平方米 购置先进的技术装备共计131台 套 项目建设规模合理 经济技术实施方案可行 5 本期工程项目总投资14174 78万元 其中固定资产投资11745 14 万元 流动资金2429 64万元 经测算分析 项目建成投产后达纲年 营业收入19262 00万元 总成本费用15169 62万元 年利税总额489 7 95万元 其中税后净利润3069 28万元 纳税总额1828 67万元 其中增值税564 47万元 税金及附加241 10万元 年缴纳企业所得 税1023 10万元 年利润总额4092 38万元 全部投资回收期6 12年 固定资产投资回收期6 12年 本期工程项目可以取得较好的经济 效益 6 以转变经济发展方式为主线 以提升工业经济可持续发展能力为 立足点 以提高自主创新能力为动力 努力推动传统产业上层次 提技术 创品牌 增效益 促进传统产业走创新型 效益型 集约 型 生态型的发展模式 引导传统产业实现从块状经济向产业集群 从低端生产向高端制造的 双转型 第二章经济效益分析 一 投资情况说明截至目前 项目实际完成投资7960 76万元 占计 划投资的56 16 其中完成固定资产投资5115 90万元 占总投资的64 26 完成流动 资金投资2844 86 占总投资的35 74 二 经济评价财务测算 一 营业收入估算根据初步统计测算 该 项目实际实现营业收入9816 78万元 同比增长17 34 1450 56万 元 其中 主营业务收入为8399 02万元 占营业总收入的85 56 二 利润及利润分配根据初步统计测算 该项目实际实现利润总 额2528 17万元 较去年同期相比增长214 97万元 增长率9 29 实现净利润1896 13万元 较去年同期相比增长325 95万元 增长率 20 76 节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7960 761 1 完成比例56 16 2完成固定资产投资万元5115 902 1 完成比例64 26 3完成流动资金投资万元2844 863 1 完成比例35 74 三 项目盈利能力分析按照相关计算准则 该项目主要盈利分析指 标如下 1 投资利润率31 76 2 财务内部收益率22 89 3 投资回报率23 82 第三章经营分析 一 运营情况说明截至目前 该项目 公司 总资产规模达到27714 62万元 其中流动资产总额8514 18万元 占资产总额的30 72 资产负债率27 52 运营情况良好 二 项目运营组织结构 一 完善企业管理制度的意义 1 加大财政资金支持 各级财政统筹安排各类服务于中小企业发展 的资金 创新资金投入方式 对中小企业公共服务体系等市场薄弱 环节予以支持 发挥财政资金杠杆作用 建立促进中小企业发展的市场化长效机制 继续完善促进中小企业发展的政府采购政策 加大政策执行监管力 度 确保政策时效 加强中小企业税收优惠政策支持 进一步落实好各项税收优惠政策 让广大中小企业知晓用足政策 结合新情况 新问题 统筹研究有利于中小企业发展的税收政策 加强政策储备 2 提振民营经济 激发民间投资已被列入重要清单 民营经济是经济和社会发展的重要组成部分 在壮大区域经济 安 排劳动就业 增加城乡居民收入 维护社会和谐稳定以及全面建成 小康社会进程中起着不可替代的作用 如何做大做强民营经济 已 成为当前的一项重要课题 民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量 鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业 对于促进民营企业健康 发展 增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义 二 法人治理结构xxx有限公司按照现代企业制度的要求进行组织 和运行 建立有股东大会 董事会 监事会 总经理及高层管理人 员分级权限决策的治理结构 股东大会拥有对公司资产的最终所有 权并根据股权比例行使相应股东权 由股东大会选举的董事组成公 司董事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应权限的经营决策 权 由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组成的监事会行使 监督权 维护股东利益 对股东大会负责 由董事会聘请的公司总 经理及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经营管理指挥 活动 保持企业的市场竞争力和经营效率 xxx有限公司组织经营机构的设置按照 精简 高效 的原则 而且 业务开展 专业技术培训 经营管理活动必须服从公司统一管理 为保证各部门及全体员工之间的协调配合 以完成企业生产经营目 标 按照 中华人民共和国公司法 的规定并结合企业实际情况对 企业的组织机构进行设置 三 公司管理体制xxx有限公司的机构设置按现代化企业制度设置 管理体制 根据生产经营管理工作的实际需要 本着 力求精简 实行全员聘用制 管理机构精简 适用和提高效益 的原则确定 本期工程项目按车间及现代企业体制运作 实行生产管理现代化 实行生产管理现代化基础是技术装备水平先进 工人技术水平优良 在此基础上精简机构 建立一套科学管理机构和管理体制 减少 管理人员 人员编制根据生产设备的需要进行配置 生产设备 辅助生产设施 公用工程设施由生产车间统一管理 生产车间对主要生产设备的正常运行 安全 产品质量负责 xxx有限公司实行董事会领导下的总经理负责制 各部门按其规定的 职能范围 履行各自的管理服务职能 而且直接对总经理负责 公 司建立完善的营销 供应 生产和品质管理体系 确立各部门相应 的经济责任目标 加强产品质量和定额目标管理 确保公司生产经 营正常 有效 稳定 安全 持续运行 有力促进企业的高效 健 康 快速发展 第四章风险因素分析及规避措施 一 社会影响评价范围及内容的界定该项目社会影响评价范围是以 某产业基地项目建设地为重点 分析 石墨铸造用增碳剂项目 对 节约能源 减少排放 当地社会就业 居民收入 生活水平 不同 群体 文教卫生 弱势群体 社会服务容量等方面的影响 二 社会影响因素分析 一 项目实施对当地居民收入的影响项目 建设区域为某产业基地项目建设地 无特殊环境功能区 也不属于 农业生产种植区 在该区域实施项目建设 不仅不会影响当地农民 正常种植生产 还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源 项目 实施后能够提供就业机会 吸收当地居民参与第二产业 带动和发 展第三产业 在一定程度上缓解当地居民的就业问题 因此 可以 改变当地农民仅靠种植获得收入的状况 因此 可以明显地提高当 地居民的收入 二 对所在地区文化 教育 卫生的影响文教卫生是提高人口素 质的摇篮 是保护人类健康的基石 本期工程项目的技术含量 管 理水平要求较高 需要引进培养一部分文化 技术素质高的人才和 有熟练技能 身体健康的一大批从业人员 也就是说要强化文化教 育 卫生事业是工业经济发展基础的意识 促进当地政府在发展公 共社会事业方面做出部署 如进一步加强幼儿教育 义务教育 职 业技术教育等 同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会 从而为 进一步发展当地的文化 教育 卫生事业打下坚实的经济基础 三 对当地基础设施 社会服务容量和城市化进程等的影响本期 工程项目的建成 将完善区域间路网结构和功能 提升某产业基地 项目建设地的整体形象 明显改善当地的交通条件和出行环境 直 接服务于某产业基地项目建设地的规划开发 促进项目区域的城镇 化进程 三 社会影响效果分析 一 主要社会影响效果分析本期工程项目 建设有利于繁荣地方经济 取得较好的社会经济效益 项目建成后 可以极大地改善某产业基地项目建设地的环境状况 进一步改善 眉山市的投资环境 加快附近区域的建设与开发 引导该区域石墨 铸造用增碳剂产业结构和产业布局的调整 促进城乡贸易的流通 带动商业 建筑业 运输业 加工业及文化教育产业等迅速发展 从而促进项目影响区域的经济繁荣 二 对土地利用效果分析 1 本期工程项目拟总用地面积43341 66平方米 折合约64 98亩 项目的实施将会进一步减少土地可用量 此外 近年来 城市化 工业化的加速发展对建设用地的需求不断扩张 而建设用地需求 的扩张又导致占用耕地面积的不断扩大 三 对环境污染影响分析 1 项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏 必然对生态环境产 生一定的影响 项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结 构 土壤水循环被破坏 相应的生物链随之改变 改变了动植物的 生存环境 影响其生长活动规律 对生态系统的漫延造成障碍 2 坚持绿色发展 必须坚持绿色富国 绿色惠民 推动形成绿色发 展方式和生活方式 为人民提供更多优质生态产品 促进人与自然和谐共生 加快建设主体功能区 推动低碳循环发展 全面节约和高效利用资源 加大环境治理力度 筑牢生态安全屏 障 五中全会重点从这六个方面作出了一系列周密的部署 为绿色 发展指明了努力方向 以五中全会描绘的蓝图为引领 切实把生态文明的理念 原则 目 标融入经济社会发展各方面 贯彻到各级各类规划和各项工作中 我们才能谱写绿色发展的新篇章 对比xx年远景目标和2035年远景目标 尽管环保的目标和内容不再 完全相同 但思路转变的过程却有些相似 九五 规划前后 是从被动应对形势严峻的环境污染 到全面建 成小康社会之前打赢污染攻坚战的转变 2020年以后 将是进一步 向实现美丽中国目标的转变 因此 在政策转变和组织形式方面 可以充分参考历史 吸取经验 教训 3 良好生态环境 是最公平的公共产品 是最普惠的民生福祉 当前 我国资源约束趋紧 环境污染严重 生态系统退化的问题十 分严峻 人民群众对清新空气 干净饮水 安全食品 优美环境的 要求越来越强烈 生态环境恶化及其对人民健康的影响已经成为我 们的心头之患 成为突出的民生问题 扭转环境恶化 提高环境质量 是事关全面小康 事关发展全局的 一项刻不容缓的重要工作 四 项目区绿色节能发展倡导全民参与 推动全社会树立节能是 第一能源 节约就是增加资源的理念 深入开展全民节约行动和节 能 进机关 进单位 进企业 进军营 进商超 进宾馆 进学校 进家庭 进社区 进农村 等 十进 活动 第五章综合评价 1 从xx年来看 虽然增速下滑0 2个百分点 但GDP多增加了近1万 亿元 而从历年的增长额来看 xx xx年增长额分别为5 1万亿元 5 5万 亿元 4 9万亿元 4 5万亿元 5 5万亿元 增速从xx年的7 9 下降 到xx年的6 7 增速下滑了1 2个百分点 增加值却多了0 4万亿元 二是一季度GDP 规模以上工业企业利润 工业增加值等经济指标均 较xx xx年同期有明显的好转 一季度 GDP增长6 9 较xx年加快0 2个百分点 规模以上工业企 业利润同比增长28 3 为xx年以来最快增速 从宏观和微观两个层面来看 中国经济增速或走出圆弧底形的反转 趋势 当前 我国经济运行总体平稳 稳中向好 积极的因素 迈向高质 量发展的因素在不断地积累增多 从下半年来看 外部环境确实有很多的变数 不确定性 不平衡性 有所上升 从外部来看 上半年世界经济呈现复苏的态势 复苏的同时也有一 些分化 但是世界贸易保护主义持续升温 这对世界经济复苏会构 成一个重大的挑战 对我们来讲也增加了一些挑战和不确定性 从内部来讲 经济发展的不平衡性 不稳定性还有 当前正处在结 构调整转型升级的攻关期 下一步 要坚定地推进供给侧结构性改 革 持续扩大内需 使经济运行始终平稳运行在合理区间 党的十九大报告提出 我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展 阶段 正处在转变发展方式 优化经济结构 转换增长动力的攻关 期 建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略 目标 沿着报告指引的方向坚持社会主义市场经济改革 就一定能够解放 和发展社会生产力 实现中华民族的伟大复兴 2 该项目适应国内和国际石墨铸造用增碳剂行业总体发展趋势 是 国家支持和鼓励发展的产业 石墨铸造用增碳剂市场前景良好 3 该项目投资效益是显著的 通过财务分析得出 项目将产生较好 的经济效益 并具有一定的抗风险能力 从投资经济角度来评价 本期工程项目具备经济合理性 而且具有较好的投资价值 通过经 济效益分析认定 达纲年投资利润率28 87 投资利税率34 55 全部投资回报率21 65 全部投资回收期6 12年 表明本期工程项 目利润空间较大 具有较好的盈利能力 较强的清偿能力和抗风险 能力 综上所述 该项目经营状况良好 在某产业基地建设石墨铸造用增碳剂项目 其建设选址合理 自然 条件良好 综合优势突出 功能分区明确 投资规模适度 符合某 产业基地及某产业基地 十三五 石墨铸造用增碳剂产业发展规划 切合某产业基地经济发展的实际需求 是一项经济效益明显 社 会效益良好 环境保护效益突出的开发建设项目 本期工程项目的实施 对于增加国家财政收入 加快某产业基地全 面建设小康社会步伐具有重要意义 第六章项目规划数据分析表固定资产投资估算表序号项目单位建筑 工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资 万元5695 184866 22180 7511745 141 1工程费用万元5695 184866 2215327 511 1 1建筑工程费用万元5695 185695 1840 18 1 1 2设 备购置及安装费万元4866 224866 2234 33 1 2工程建设其他费用万 元1183 741183 748 35 1 2 1无形资产万元597 42597 421 3预备费 万元586 32586 321 3 1基本预备费万元249 32249 321 3 2涨价预 备费万元337 00337 002建设期利息万元3固定资产投资现值万元117 45 1411745 14流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年 第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15327 517672 3111436 7 615327 5115327 5115327 511 1应收账款万元4598 252988 863448 694598 254598 254598 251 2存货万元6897 384483 305173 036897 386897 386897 381 2 1原辅材料万元2069 211344 991551 912069 212069 212069 211 2 2燃料动力万元103 4667 2577 60103 46103 46103 461 2 3在产品万元3172 792062 322379 603172 793172 79 3172 791 2 4产成品万元1551 911008 741163 931551 911551 9115 51 911 3现金万元3831 882490 722873 913831 883831 883831 882 流动负债万元12897 878383 629673 4012897 8712897 8712897 872 1应付账款万元12897 878383 629673 4012897 8712897 8712897 8 73流动资金万元2429 641579 271822 232429 642429 642429 644铺 底流动资金万元809 87526 42607 41809 87809 87809 87总投资构 成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投 资比例1项目总投资万元14174 78120 69 120 69 100 00 2项目建设 投资万元11745 14100 00 100 00 82 86 2 1工程费用万元10561 40 89 92 89 92 74 51 2 1 1建筑工程费万元5695 1848 49 48 49 40 18 2 1 2设备购置及安装费万元4866 2241 43 41 43 34 33 2 2工 程建设其他费用万元597 425 09 5 09 4 21 2 2 1无形资产万元597 425 09 5 09 4 21 2 3预备费万元586 324 99 4 99 4 14 2 3 1基 本预备费万元249 322 12 2 12 1 76 2 3 2涨价预备费万元337 002 87 2 87 2 38 3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11745 141 00 00 100 00 82 86 5建设期间费用万元6流动资金万元2429 6420 69 20 69 17 14 7铺底流动资金万元809 886 90 6 90 5 71 营业收 入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第 四年第五年1营业收入万元12520 3014446 5019262 0019262 001926 2 001 1石墨铸造用增碳剂万元12520 3014446 5019262 0019262 00 19262 002现价增加值万元4006 504622 886163 846163 846163 843 增值税万元366 91423 35564 47564 47564 473 1销项税额万元3081 923081 923081 923081 923081 923 2进项税额万元1636 341888 0 92517 4
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