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公司内审工作计划公司内审工作计划 以内控制度审计为基础 以经营业绩审计为中 心 提高审计工作质量 加强审计意见的落实 以下是一龙网 小编为大家整理分享的公司内审工作计划 欢迎阅读参考 公 司内审工作计划一 继续深入开展预算执行审计 坚持 揭露问题 规范管理 促进改革 提高绩效 的审计 思路 进一步落实 北京市属高等学校预算执行和决算内部审 计实施办法 试行 深入开展预算执行审计 今年重点对各个 项目的经费预算执行情况实施全过程审计 加强对项目资金使 用效益 效果分析和审计 努力实现预算执行审计与绩效审计 的有机结合 积极发挥内部审计的监督作用 促进各部门进一 步加强财务预算管理 严格执行各项财务制度 提高预算资金 使用效益和效果 确保学院各项事业任务和工作目标的实现 二 进一步加强领导干部经济责任审计 审计处积极与组织 纪检 监察部门配合 做好干部任期经 济责任审计 进一步深化经济责任审计的内容 坚持以领导干 部履行经济责任为主线 重点关注领导干部任职期间贯彻执行 法律法规 政策部署 重大经济决策制定和执行 以及遵守廉 政规定等情况 促进领导干部树立正确政绩观和科学发展观 提高领导干部的经济责任意识 加大对领导干部任期内经济决 策及效果 内部控制制度的健全及执行情况等方面的审计力度 促使领导干部行使权力与履行经济责任紧密衔接 进一步发挥 经济责任审计在促进科学决策 推进依法治教 完善监督机制 防范廉政风险等方面的重要作用 根据学院组织部的委托 今 年将对 6 名副处级领导干部进行任期经济责任审计 三 继续做好基建修缮工程项目审计 结合我院实际和管理要求 继续做好基建修缮工程项目审计 积极落实教育部 加强和规范建设工程项目全过程审计的意见 的精神 继续加强对基建修缮工程项目管理过程与工程项目造 价的内部审计 不断改进和加强对各类工程项目的立项 勘察 设计 招标 施工 竣工以及相关工程设备材料采购 变更洽 商 工程款结算等各个环节的运行状况和相关经济管理活动的 审计监督 促进各类工程项目规范管理 节约工程成本 规范 工程管理 防范基建修缮投资管理风险 维护合法利益 保障 工程建设的顺利实施 提高资金使用效益 四 继续搞好专项审计和审计调查 按照领导要求 今年继续做好饮食中心的财务管理和学院会 议中心经营效益的专项审计工作 对学院各部门的收费情况进 行审计调查 以加强部门内部控制 规范各类财务行为 防范 经济管理风险 防止
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