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文档简介
全自动智能化油脂项目投资运营分析报告范文模板全自动智能化油脂项目投资运营分析报告范文模板 投资分投资分 析评价析评价 全自动智能化油脂项目投资运营分析报告规划设计 投资分析第一章 项目总体情况说明 一 经营环境分析 1 高质量发展是一场关系发展全局的深刻变革 是一场思想观念的 深刻变革 面对发展的新阶段 新形势 新变化 如果思维方式还停留在过去 的老套路上 不仅难有出路 还会坐失良机 理念是行动的先导 推动高质量发展 与时俱进 奋发有为 扎实推动经济发展质量变 革 效率变革 动力变革 进而推动经济社会发展再上新台阶 党的十八大以来 我国经济发展取得历史性成就 发生历史性变革 为其他领域改革发展提供了重要物质条件 经济实力再上新台阶 成为世界经济增长的主要动力源和稳定器 供给侧结构性改革深入推进 促进供求平衡 经济结构出现重大变 革 经济体制改革驰而不息 经济更具活力和韧性 基本公共服务 均等化程度不断提高 脱贫攻坚战取得决定性进展 形成世界上人 口最多的中等收入群体 人民获得感 幸福感明显增强 中国特色社会主义进入了新时代 我国经济发展也进入了新时代 基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段 抢抓 中国制造2025 等重大机遇 突出工业主导地位 以加快新 型工业化跨越发展为抓手 着力稳增长 调结构 转动力 增后劲 以园区建设为载体 着力强龙头 补链条 聚集群 做实做强做 大工业的规模和总量 以重大项目为支撑 以延伸产业链为路径 全面提升发展质量和效益 增强主导力 加快形成产业结构合理和 产业类别齐全的现代产业体系 全面推动我市工业高质量发展 2 全面深化改革 充分发挥市场在资源配置中的决定性作用 强化 企业主体地位 激发企业活力和创造力 积极转变政府职能 加强规划引导和政策扶持 创造良好发展环境 始终把自主创新摆在发展全局的核心位置 坚持人才为本 建设完 善自主创新体系 加强关键共性技术攻关 加速科技成果产业化 大力推动开放发展 坚持 引进来 与 走出去 并举 充分利用 全球创新资源和产业发展资源 促进与全球产业链 创新链和价值 链的有机对接 形成新的发展优势 坚持两型引领发展 加强节能环保技术 工艺 装备推广应用 全 面推行清洁生产 大力发展循环经济 促进产业两型化 两型产业 化发展 着力提升发展质量效益 不断增强持续发展能力 3 我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段 高质量发展是能够很好满足人民日益增长的美好生活需要的发展 是体现新发展理念的发展 是创新成为第一动力 协调成为内生特 点 绿色成为普遍形态 开放成为必由之路 共享成为根本目的的 发展 推动高质量发展 是保持经济持续健康发展的必然要求 是适应我 国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会 全面建设社会主义现代 化国家的必然要求 是遵循经济规律发展的必然要求 科学认识高质量发展的丰富内涵和要求 有助于当前和今后一个时 期确定发展思路 制定经济政策 战略性新兴产业的发展 是重大科技突破和新兴社会需求二者的有 机结合 在经济发展新常态下 战略性新兴产业将突破传统产业发展瓶颈 为中国提供弯道超车 在国际竞争中占据有利地位的宝贵机遇 着眼大势认识当前经济形势 首先要有全局视野 从外部看 世界经济的增长动力在减弱 国际贸易增长有所放缓 大宗商品价格下跌较多 世界经济形势出现一些新的变化 对比国内 制造业投资和民间投资保持较快增长 服务业平稳增长 高技术制造业 装备制造业等中高端行业增势良好 就业形势好 于预期 调查失业率略有下降 国民经济运行继续保持总体平稳 稳中有进态势 由此表明 尽管受到外部因素不利影响 经济运行稳中有缓 下行 压力有所加大 但我国发展仍然拥有足够的韧性和巨大的潜力 二 项目情况说明为了积极响应某开发区关于促进全自动智能化油 脂产业发展的政策要求 xxx有限公司通过科学调研 合理布局 计 划在某开发区新建 全自动智能化油脂项目 预计总用地面积573 95 35平方米 折合约86 05亩 其中净用地面积57395 35平方米 项目规划总建筑面积70022 33平方米 计容建筑面积70022 33平 方米 根据总体规划设计测算 项目建筑系数70 09 建筑容积率1 22 建设区域绿化覆盖率5 60 固定资产投资强度190 35万元 亩 根据谨慎财务测算 项目总投资21058 16万元 其中固定资产投资1 6379 62万元 占项目总投资的77 78 流动资金4678 54万元 占 项目总投资的22 22 在固定资产投资中建筑工程投资5887 97万元 占项目总投资的27 9 6 设备购置费6415 75万元 占项目总投资的30 47 其它投资费 用4075 90万元 占项目总投资的19 36 项目建成投入正常运营后主要生产全自动智能化油脂产品 根据谨 慎财务测算 预期达纲年营业收入45989 00万元 总成本费用35846 13万元 税金及附加397 46万元 利润总额10142 87万元 利税总 额11939 35万元 税后净利润7607 15万元 达纲年纳税总额4332 2 0万元 达纲年投资利润率48 17 投资利税率56 70 投资回报率 36 12 全部投资回收期4 27年 提供就业职位733个 达纲年综合 节能量50 98吨标准煤 年 项目总节能率24 11 具有显著的经济 效益 社会效益和节能效益 三 经营结果分析经济新常态就是在经济结构对称态基础上的经济 可持续发展 包括经济可持续稳增长 经济新常态是强调 调结构稳增长 的经济 而不是总量经济 着 眼于经济结构的对称态及在对称态基础上的可持续发展 而不仅仅 是GDP 人均GDP增长与经济规模最大化 经济新常态就是用增长促发展 用发展促增长 1 本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求 符合某开发区 行业布局和结构调整政策 项目的建设对促进某开发区产业结构 技术结构 组织结构 产品结构的调整优化有着积极的推动意义 2 项目拟建设在某开发区内 工程选址符合某开发区土地利用总体 规划 保证项目用地要求 而且项目建设区域交通运输便利 可利 用现有公用工程设施 水 电 气等能源供应有保障 3 根据谨慎财务测算 本期工程项目达纲年投资利润率48 17 投 资利税率56 70 全部投资回报率36 12 全部投资回收期4 27年 固定资产投资回收期4 27年 因此 本期工程项目经营非常安全 说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力 4 本期工程项目利用现有土地 计划总建筑面积70022 33平方米 计容建筑面积70022 33平方米 购置先进的技术装备共计118台 套 项目建设规模合理 经济技术实施方案可行 5 本期工程项目总投资21058 16万元 其中固定资产投资16379 62 万元 流动资金4678 54万元 经测算分析 项目建成投产后达纲年 营业收入45989 00万元 总成本费用35846 13万元 年利税总额119 39 35万元 其中税后净利润7607 15万元 纳税总额4332 20万元 其中增值税1399 02万元 税金及附加397 46万元 年缴纳企业所得 税2535 72万元 年利润总额10142 87万元 全部投资回收期4 27年 固定资产投资回收期4 27年 本期工程项目可以取得较好的经济 效益 6 推动高质量发展 是当前和今后一个时期确定发展思路 制定经 济政策 实施宏观调控的根本要求 要紧扣我国社会主要矛盾变化 统筹推进 五位一体 总体布局和 协调推进 四个全面 战略布局 加快形成推动高质量发展的指标 体系 政策体系 标准体系 统计体系 绩效评价 政绩考核 创 建和完善制度环境 让高质量发展得到人民的认可 经得起历史检 验 中央经济工作会议明确提出 中国特色社会主义进入了新时代 我 国经济发展也进入了新时代 基本特征就是我国经济已由高速增长 阶段转向高质量发展阶段 这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向 着力构建先进工业体系 提升新兴行业发展水平 由传统工业向新 兴产业转型升级一直是我国工业战略布局的重点 技术进步 转型升级对经济的带动作用 也进一步提高了地方的积 极性 从近期公布的地方政府工作计划来看 不少地方根据实际情况提出 了有针对性的方案 力图加快破局工业转型升级 发展壮大高新技 术产业 第二章经济效益分析 一 投资情况说明截至目前 项目实际完成投资11642 68万元 占 计划投资的55 29 其中完成固定资产投资8652 04万元 占总投资的74 31 完成流动 资金投资2990 64 占总投资的25 69 二 经济评价财务测算 一 营业收入估算根据初步统计测算 该 项目实际实现营业收入25812 51万元 同比增长33 38 6459 78万 元 其中 主营业务收入为21470 80万元 占营业总收入的83 18 二 利润及利润分配根据初步统计测算 该项目实际实现利润总 额6168 59万元 较去年同期相比增长547 66万元 增长率9 74 实现净利润4626 44万元 较去年同期相比增长1006 49万元 增长 率27 80 节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11642 681 1 完成比例55 29 2完成固定资产投资万元8652 042 1 完成比例74 31 3完成流动资金投资万元2990 643 1 完成比例25 69 三 项目盈利能力分析按照相关计算准则 该项目主要盈利分析指 标如下 1 投资利润率52 98 2 财务内部收益率22 15 3 投资回报率39 74 第三章经营分析 一 运营情况说明截至目前 该项目 公司 总资产规模达到51240 39万元 其中流动资产总额19074 85万元 占资产总额的37 23 资产负债率35 22 运营情况良好 二 项目运营组织结构 一 完善企业管理制度的意义 1 加大财政资金支持 各级财政统筹安排各类服务于中小企业发展 的资金 创新资金投入方式 对中小企业公共服务体系等市场薄弱 环节予以支持 发挥财政资金杠杆作用 建立促进中小企业发展的市场化长效机制 继续完善促进中小企业发展的政府采购政策 加大政策执行监管力 度 确保政策时效 加强中小企业税收优惠政策支持 进一步落实好各项税收优惠政策 让广大中小企业知晓用足政策 结合新情况 新问题 统筹研究有利于中小企业发展的税收政策 加强政策储备 2 改革开放以来 我国非公有制经济发展迅速 在支撑增长 促进 就业 扩大创新 增加税收 推动社会主义市场经济制度完善等方 面发挥了重要作用 已成为我国经济社会发展的重要基础 但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放 管理方式 管理理 念落后 风险防范机制不健全 先进管理模式和管理手段应用不够 广泛 企业文化和社会责任缺乏 难以适应我国经济社会发展的新 常态和新要求 公有制为主体 多种所有制经济共同发展 是我国的基本经济制度 毫不动摇巩固和发展公有制经济 毫不动摇鼓励 支持和引导非公 有制经济发展 是党和国家的大政方针 今天 我们对民营经济的包容与支持始终如一 人们在市场经济中 创造未来的激情也澎湃如昨 二 法人治理结构xxx有限公司按照现代企业制度的要求进行组织 和运行 建立有股东大会 董事会 监事会 总经理及高层管理人 员分级权限决策的治理结构 股东大会拥有对公司资产的最终所有 权并根据股权比例行使相应股东权 由股东大会选举的董事组成公 司董事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应权限的经营决策 权 由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组成的监事会行使 监督权 维护股东利益 对股东大会负责 由董事会聘请的公司总 经理及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经营管理指挥 活动 保持企业的市场竞争力和经营效率 xxx有限公司组织经营机构的设置按照 精简 高效 的原则 而且 业务开展 专业技术培训 经营管理活动必须服从公司统一管理 为保证各部门及全体员工之间的协调配合 以完成企业生产经营目 标 按照 中华人民共和国公司法 的规定并结合企业实际情况对 企业的组织机构进行设置 三 公司管理体制xxx有限公司的机构设置按现代化企业制度设置 管理体制 根据生产经营管理工作的实际需要 本着 力求精简 实行全员聘用制 管理机构精简 适用和提高效益 的原则确定 本期工程项目按车间及现代企业体制运作 实行生产管理现代化 实行生产管理现代化基础是技术装备水平先进 工人技术水平优良 在此基础上精简机构 建立一套科学管理机构和管理体制 减少 管理人员 人员编制根据生产设备的需要进行配置 生产设备 辅助生产设施 公用工程设施由生产车间统一管理 生产车间对主要生产设备的正常运行 安全 产品质量负责 xxx有限公司实行董事会领导下的总经理负责制 各部门按其规定的 职能范围 履行各自的管理服务职能 而且直接对总经理负责 公 司建立完善的营销 供应 生产和品质管理体系 确立各部门相应 的经济责任目标 加强产品质量和定额目标管理 确保公司生产经 营正常 有效 稳定 安全 持续运行 有力促进企业的高效 健 康 快速发展 第四章风险因素分析及规避措施 一 社会影响评价范围及内容的界定该项目社会影响评价范围是以 某开发区项目建设地为重点 分析 全自动智能化油脂项目 对节 约能源 减少排放 当地社会就业 居民收入 生活水平 不同群 体 文教卫生 弱势群体 社会服务容量等方面的影响 二 社会影响因素分析 一 项目实施对当地居民收入的影响项目 建设区域为某开发区项目建设地 无特殊环境功能区 也不属于农 业生产种植区 在该区域实施项目建设 不仅不会影响当地农民正 常种植生产 还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源 项目实 施后能够提供就业机会 吸收当地居民参与第二产业 带动和发展 第三产业 在一定程度上缓解当地居民的就业问题 因此 可以改 变当地农民仅靠种植获得收入的状况 因此 可以明显地提高当地 居民的收入 二 对所在地区文化 教育 卫生的影响文教卫生是提高人口素 质的摇篮 是保护人类健康的基石 本期工程项目的技术含量 管 理水平要求较高 需要引进培养一部分文化 技术素质高的人才和 有熟练技能 身体健康的一大批从业人员 也就是说要强化文化教 育 卫生事业是工业经济发展基础的意识 促进当地政府在发展公 共社会事业方面做出部署 如进一步加强幼儿教育 义务教育 职 业技术教育等 同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会 从而为 进一步发展当地的文化 教育 卫生事业打下坚实的经济基础 三 对当地基础设施 社会服务容量和城市化进程等的影响本期 工程项目的建成 将完善区域间路网结构和功能 提升某开发区项 目建设地的整体形象 明显改善当地的交通条件和出行环境 直接 服务于某开发区项目建设地的规划开发 促进项目区域的城镇化进 程 三 社会影响效果分析 一 主要社会影响效果分析本期工程项目 建设有利于繁荣地方经济 取得较好的社会经济效益 项目建成后 可以极大地改善某开发区项目建设地的环境状况 进一步改善眉 山市的投资环境 加快附近区域的建设与开发 引导该区域全自动 智能化油脂产业结构和产业布局的调整 促进城乡贸易的流通 带 动商业 建筑业 运输业 加工业及文化教育产业等迅速发展 从 而促进项目影响区域的经济繁荣 二 对土地利用效果分析 1 本期工程项目拟总用地面积57395 35平方米 折合约86 05亩 项目的实施将会进一步减少土地可用量 此外 近年来 城市化 工业化的加速发展对建设用地的需求不断扩张 而建设用地需求 的扩张又导致占用耕地面积的不断扩大 三 对环境污染影响分析 1 项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏 必然对生态环境产 生一定的影响 项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结 构 土壤水循环被破坏 相应的生物链随之改变 改变了动植物的 生存环境 影响其生长活动规律 对生态系统的漫延造成障碍 2 随着我国经济持续发展 环境问题日益严峻 同时 人民群众对 优良环境质量的需求不断提升 环保规划逐渐引起政府和社会的广 泛重视 环保规划是为实现经济社会发展与环境保护相协调的目标 约束人 们生产生活行为 对人类活动进行时间与空间上合理安排的指导方 案 因此 环保规划是防治环境污染与生态破坏 提高环境质量 提供 更多优质生态产品以满足人民日益增长的美好生态环境需要的根本 保证 进入21世纪 大规模开发利用化石能源导致的能源危机 环境危机 日益凸显 建立在化石能源基础上的传统工业文明陷入困境 国际金融危机爆发后 以资源消耗和需求拉动为支撑的经济增长模 式受到了巨大冲击 后危机时代 发达国家开始重新审视工业部门在财富形成和积累中 的重要作用 相继提出了 再工业化 战略 旨在以创新激发制造 业活力 重振实体经济 同时 在全球经济艰难复苏和深度调整的大背景下 发达国家实施 绿色新政 意图通过发展新兴绿色产业和绿色技术 发掘新的 绿色增长点 将全球工业带入绿色化发展的新路径 为重塑全球产 业链 推动消费者行为变革提供持续动力 进而在实体经济领域新 一轮国际竞争中占据制高点 3 力争到2020年 我国消耗每吨能源 铁矿石 有色金属 非金属 矿等十五种重要资源产出的GDP比xx年提高25 左右 每万元GDP能耗 下降18 以上 农业灌溉水平均有效利用系数提高到0 5 每万元工业增加值取水量 下降到120立方米 矿产资源总回收率和共伴生矿综合利用率分别提高5个百分点 工业固体废物综合利用率提高到60 以上 再生铜 铝 铅占产量的 比重分别达到35 25 30 主要再生资源回收利用量提高65 以 上 工业固体废物堆存和处置量控制在4 5亿吨左右 城市生活垃圾增长 率控制在5 左右 按照用地集约化 生产洁净化 废物资源化 能源低碳化原则 重 点在电力 煤炭 化工 冶金 建材 装备制造 农畜产品加工 医药 战略性新兴产业等重点行业选择一批工作基础好 代表性强 的企业开展绿色工厂创建 鼓励企业采用绿色建筑技术建设改造厂房 预留可再生能源应用场 所 合理布局厂区内能量流 物质流路径 推广绿色设计和绿色采 购 开发生产绿色产品 采用先进适用的清洁生产工艺技术和高效末端治理装备 淘汰落后 设备 推广余热回收 水循环利用 重金属污染减量化 有毒有害 原料替代 废渣资源化等绿色工艺路线 建立资源回收循环利用机 制 降低资源和能源消耗 提高资源利用效率 减少污染排放 实 现工厂的绿色生产 鼓励企业建立能源管理中心 开展电力需求侧管理工作 绿色产品设计示范 推进绿色设计试点示范 开展典型产品绿色设 计水平评价试点 培育一批绿色设计示范企业 制定绿色产品标准 到2020年 创建百家绿色设计示范企业 百家绿色设计中心 力争 开发推广万种绿色产品 四 项目区绿色节能发展实施工业能效赶超行动 加强高能耗行 业能耗管控 在重点耗能行业全面推行能效对标 推进工业企业能 源管控中心建设 推广工业智能化用能监测和诊断技术 到2020年 工业能源利用效率和清洁化水平显著提高 规模以上工 业企业单位增加值能耗比xx年降低18 以上 电力 钢铁 有色 建 材 石油石化 化工等重点耗能行业能源利用效率达到或接近世界 先进水平 推进新一代信息技术与制造技术融合发展 提升工业生产效率和能 耗效率 开展工业领域电力需求侧管理专项行动 推动可再生能源在工业园 区的应用 将可再生能源占比指标纳入工业园区考核体系 第五章综合评价 1 开创生态文明新局面的经济标识应当是绿色经济的高水平发展 中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见 提出 协同 推进新型工业化 信息化 城镇化 农业现代化和绿色化 党的十八届五中全会进一步提出了绿色发展新理念 可以说 这既对加强生态文明建设提出了要求 也指明了方向 其中一个重要方面 就是要大力发展城乡连体循环的绿色经济 国家统计局综合司有关负责人表示 当前 我国经济已由高速增长 阶段转向高质量发展阶段 消费增长潜力巨大 是推动高质量发展 的重要基础 物质型消费升级步伐加快 xx年 我国居民消费恩格尔系数已降至29 3 食物支出之外的穿住 用行等物质型消费比例上升 潜力很大 我国人均耐用消费品与发达国家还有较大差距 xx年底 我国居民每百户拥有汽车29 7辆 而美国每百户拥有汽车 超过200辆 欧洲一些发达国家超过150辆 随着人均收入水平的持续提高和优质供给不断增加 将进一步为消 费升级提供支撑 2 该项目适应国内和国际全自动智能化油脂行业总体发展趋势 是 国家支持和鼓励发展的产业 全自动智能化油脂市场前景良好 3 该项目投资效益是显著的 通过财务分析得出 项目将产生较好 的经济效益 并具有一定的抗风险能力 从投资经济角度来评价 本期工程项目具备经济合理性 而且具有较好的投资价值 通过经 济效益分析认定 达纲年投资利润率48 17 投资利税率56 70 全部投资回报率36 12 全部投资回收期4 27年 表明本期工程项 目利润空间较大 具有较好的盈利能力 较强的清偿能力和抗风险 能力 综上所述 该项目经营状况良好 在某开发区建设全自动智能化油脂项目 其建设选址合理 自然条 件良好 综合优势突出 功能分区明确 投资规模适度 符合某开 发区及某开发区 十三五 全自动智能化油脂产业发展规划 切合 某开发区经济发展的实际需求 是一项经济效益明显 社会效益良 好 环境保护效益突出的开发建设项目 本期工程项目的实施 对于增加国家财政收入 加快某开发区全面 建设小康社会步伐具有重要意义 第六章项目规划数据分析表固定资产投资估算表序号项目单位建筑 工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资 万元5887 976415 75190 3516379 621 1工程费用万元5887 976415 7530166 831 1 1建筑工程费用万元5887 975887 9727 96 1 1 2设 备购置及安装费万元6415 756415 7530 47 1 2工程建设其他费用万 元4075 904075 9019 36 1 2 1无形资产万元1944 471944 471 3预 备费万元2131 432131 431 3 1基本预备费万元1063 531063 531 3 2涨价预备费万元1067 901067 902建设期利息万元3固定资产投资现 值万元16379 6216379 62流动资金投资估算表序号项目单位达产年 指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元30166 831366 2 4525095 6130166 8330166 8330166 831 1应收账款万元9050 054 072 526335 039050 059050 059050 051 2存货万元13575 076108 7 89502 5513575 0713575 0713575 071 2 1原辅材料万元4072 52183 2 632850 764072 524072 524072 521 2 2燃料动力万元203 6391 6 3142 54203 63203 63203 631 2 3在产品万元6244 532810 044371 176244 536244 536244 531 2 4产成品万元3054 391374 482138 07 3054 393054 393054 391 3现金万元7541 713393 775279 207541 7 17541 717541 712流动负债万元25488 2911469 7317841 8025488 2 925488 2925488 292 1应付账款万元25488 2911469 7317841 80254 88 2925488 2925488 293流动资金万元4678 542105 343274 984678 544678 544678 544铺底流动资金万元1559 50701 781091 661559 501559 501559 50总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资 比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元21058 16128 56 128 56 100 00 2项目建设投资万元16379 62100 00 100 00 77 78 2 1工程费用万元12303 7275 12 75 12 58 43 2 1 1建筑工程费万 元5887 9735 95 35 95 27 96 2 1 2设备购置及安装费万元6415 75 39 17 39 17 30 47 2 2工程建设其他费用万元1944 4711 87 11 87 9 23 2 2 1无形资产万元1944 4711 87 11 87 9 23 2 3预备费万 元2131 4313 01 13 01 10 12 2 3 1基本预备费万元1063 536 49 6 49 5 05 2 3 2涨价预备费万元1067 906 52 6 52 5 07 3建设期利 息万元4固定资产投资现值万元16379 62100 00 100 00 77 78 5建 设期间费用万元6流动资金万元4678 5428 56 28 56 22 22 7铺底流 动资金万元1559 519 52 9 52 7 41 营业收入税金及附加和增值税 估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万 元20695 0532192 3045989 0045989 0045989 001 1全自动智能化油 脂万元20695 0532192 3045989 0045989 0045989 002现价增加值万 元6622 4210301 5414716 4814716 4814716 483增值税万元629 569 79 311399 021399 021399 023 1销项税额万元7358 247358 247358 247358 247358 243 2进项税额
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